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    1. 學校采購業(yè)務管理制度

      時間:2020-11-17 19:44:03 制度 我要投稿

      學校采購業(yè)務管理制度3篇

        合理的管理制度可以簡化管理過程,提高管理效率。它具有如下特點:權(quán)威性。下面是小編給大家?guī)淼膶W校采購業(yè)務管理制度,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

      學校采購業(yè)務管理制度3篇

        學校采購業(yè)務管理制度篇1

        為規(guī)范學校財務行為,加強和完善財務管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和上級文件精神,結(jié)合我校實際,制定本制度。

        一、基本原則

        1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度;

        2、開源節(jié)流,提高效益,服務教育教學,服務廣大師生;

        3、落實崗位職責,確保財務和資金安全。

        二、主要任務

        4、科學編制預算,及時進行決算;

        5、依法籌措教育經(jīng)費,確保國撥經(jīng)費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

        6、做好學校各項支出的審核把關(guān),及時辦理結(jié)算、報批、付款等;

        7、做好教職工的人事管理和工資管理,確保教職工工資和校內(nèi)津貼及時足額發(fā)放;

        8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;

        9、加強學校固定資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;

        10、加強會計核算,定期進行財務分析,如實反映學校財務狀況;

        11、建立健全財務檔案,各類會計資料完整、規(guī)范、準確,記帳及時,日清月結(jié);

        12、依法做好財務公開。

        三、收入管理

        13、嚴格按照國家有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入,各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準;

        14、收費使用省財政廳統(tǒng)一印制的財政票據(jù),全額上繳市財政專戶,實行“收支兩條線”管理,防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生;

        15、及時組織進行各項收費,認真填寫《學生收費記錄卡》,對于學生繳費中的拖繳、欠繳現(xiàn)象,必須摸清底數(shù),如實上報,限期繳足;

        16、學校取得的專項資金,應按要求?顚S。

        四、支出管理

        17、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準;

        18、各項支出應按實際發(fā)生數(shù)列支,嚴禁虛列虛報,嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據(jù)作為報銷憑證;

        19、各種支出實行嚴格的審批制度,要有經(jīng)辦人簽字,知情人初審,主管副校長核實,最后校長審批簽字后后方可報銷;

        20、納入政府采購范圍的,必須實行政府集中采購,并按規(guī)定的程序和方式辦理;

        21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出,按規(guī)定的標準由財務人員嚴格審核,各種附票、附件必須齊全,經(jīng)校長批準后報銷;

        22、各類支出業(yè)務發(fā)生后,應及時辦理報帳手續(xù),一般當月結(jié)清,無故延期不予報銷,由經(jīng)辦人自行負責。

        五、資產(chǎn)管理

        23、學校確定專人負責資產(chǎn)日常管理,并設立固定資產(chǎn)明細分類賬和臺賬;

        24、建立健全實物資產(chǎn)購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度,及時清理債權(quán),定期(每學期末)組織清查盤點各類資產(chǎn);

        25、國有資產(chǎn)的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等,必須經(jīng)過學校領(lǐng)導集體研究,有三人以上小組負責并簽字登記,按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定,及時記帳。

        六、食堂管理

        26、食堂的財務核算和管理,按有關(guān)規(guī)定獨立建帳,?顚S,由膳食處和財務處互相配合,共同負責;

        27、建立完善的內(nèi)部控制制度,按照非營利原則,及時核算盈虧。

        七、民主監(jiān)督

        28、建立健全開支報批和民主理財制度,3000元以內(nèi)的`開支由主管副校長和校長研究批準,3000元以上的開支由校長辦公會集體決定,3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責,5000元以上的項目經(jīng)校務會或教職工代表大會討論通過;

        29、大力推行財務公開制度,及時如實地進行財務公開和公示;

        30、定期編制財務報告,并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關(guān)部門,自覺接受監(jiān)督。

        八、財務人員要求

        31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和行業(yè)管理制度,加強自身學習和提高,努力提高理財能力和水平;

        32、財務室是學校進行財務管理的職能部門,財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關(guān)等方面為校長當好參謀和助手,及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見和建議;

        33、財務人員必須堅持原則,正直無私,廉潔奉公,認真貫徹國家財務政策,嚴格落實本制度的各項規(guī)定。

        九、強調(diào)事項

        34、校內(nèi)各種購物、購書、維修、制作等,要按規(guī)定先行申請審批,再按規(guī)定的辦法和程序操作,未經(jīng)報批或不按制度辦理的項目,學校不予承認,不予報銷;

        35、任何人不得以任何理由私自簽字消費,否則不予報銷;

        36、學校公款一律不得借予個人私用,也不得以任何理由為個人墊付。

        學校采購業(yè)務管理制度篇2

        為了提高學校經(jīng)費使用效率,合理采購,杜絕浪費,經(jīng)學校行政會研究決定,特制定如下物資采購管理制度,請遵照執(zhí)行。

        學校物資和辦公用品實行“申購——審批——采購——驗收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。

        1、申購

       、鸥魈幨壹澳甓危ń萄薪M)凡要采購教學用品、教學設備等,均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門和領(lǐng)導同意后,并及時補填物品采購申請表。

       、聘魈幨摇⒛甓危ń萄薪M)一般應在開學初制定采購計劃,報總務主任統(tǒng)籌安排。

        2、審批

        凡請購學校辦公用品,300元以內(nèi)的由分管校長審批,300元以上的均應由學校校長審批。

        3、采購

        ⑴購買儀器、設備、材料等各種物品,價值在1000元以內(nèi)的物資,由總務處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買,超過1000元的物資,須由總務處參與購買,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下,必須自已購買時,須經(jīng)校長批準,由總務處驗收入庫。

       、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購,特殊情況,如:教學儀器設備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,并辦理交接驗收手續(xù)。

       、遣少弳T必須認真負責,確保采購用品的質(zhì)量,采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。

       、炔少弳T不得將未進庫的物品交請購者使用。

        4、驗收

        保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符,然后驗收簽名,并登記造冊。

        5、報銷

        采購員向出納報銷時,應出示原始稅務發(fā)票及明細清單,發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名,保管員的驗收簽名及學校領(lǐng)導的簽批,同時要把物品采購申請表一齊上繳,出納員方可給予報銷。

        6、領(lǐng)用

        ⑴所購物品,必須實行登記入帳制度,屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,帳物相符。

       、品矊僖缀奈锲罚圆焕速M為原則,根據(jù)工作需要,由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

        7、借用

        凡屬耐用性物品,都應填借條或借用物品登記表,期限一到應及時歸還。

       、判(nèi)教職工或處室借用,由總務主任審批出借。

       、菩M鈫挝换騻人借用,須經(jīng)學校領(lǐng)導審批,保管室方可出借。

       、侨舫霈F(xiàn)人為損壞或遺失,應照價賠償。每學期結(jié)束時,教職工向保管室借用的東西應全部歸還,否則不得辦理離校手續(xù)。

        8、維修

       、鸥魈幨、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員),以便及早統(tǒng)一安排維修。

       、茖W校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,特殊情況另行安排。

        ⑶未經(jīng)學校許可私自安排維修的,維修費用自付(特殊情況除外)。

        本制度從頒布之日起執(zhí)行。

        學校采購業(yè)務管理制度篇3

        一、目的:

        為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

        三、職責權(quán)限

        1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

        2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

        3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

        四、采購原則

        1、詢價比價原則

        物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2、一致性原則:

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。

        3、低價搜索原則:

        采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

        4、廉潔原則:

        (1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。

        (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

       。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

       。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

       。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        5、招標采購原則:

        凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。

        6、審計監(jiān)督原則:

        采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

        五、采購流程

        1、采購申請:

        物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

        2、詢價比價議價:

       。1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

       。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。

       。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

        3、樣品提供和確認:

       。1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。

       。2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。

        4、供應商選擇:

       。1)具有合法經(jīng)營主體者。

        (2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。

       。3)信譽良好者。

       。4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。

        5、合同簽定:

       。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

       。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。

        6、進度跟催

        (1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

        (2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。

        7、驗收入庫:

        采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

        8、對帳付款:

        采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

        六、考核:

        凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。

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