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    1. 退稅申請書

      時(shí)間:2022-03-24 10:55:33 申請書 我要投稿

      退稅申請書范文匯總十篇

        在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,申請書起到的作用越來越大,請注意不同的對象有不同的申請書。寫申請書時(shí)理由總是不夠充分?下面是小編為大家整理的退稅申請書10篇,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      退稅申請書范文匯總十篇

      退稅申請書 篇1

        編號(hào):

        海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的.稅款專用繳款書(編號(hào):_,本納稅人)

        已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行

        利息),請予核準(zhǔn)。

        1.已繳稅款金額:

        關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅元,……

        2.申請退稅理由:

        3.申請退還金額:

        關(guān)稅_元,增值稅_元,消費(fèi)稅_元,……

        4.申請人名稱:

        5.開戶銀行:

        6.開戶銀行賬號(hào):

        申請人簽章:

        年月日

        申請人聯(lián)系地址:郵政編碼:

        聯(lián)系人:電話:

        注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

        ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

        說明:1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

        2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消

        費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

        3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多

        繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

        4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

        5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

      退稅申請書 篇2

      地稅局領(lǐng)導(dǎo):

        20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

        為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

        由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

        因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

        敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

        申請公司:xxx

        申請日期:20xx年X月XX日

      退稅申請書 篇3

        xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。

        企業(yè)(公章)

        申請日期:20xx年X月XX日

        

      退稅申請書 篇4

      浦東新區(qū)國家稅務(wù)局:

        茲有 (以下簡稱我司),對以下內(nèi)容作出承諾:

        1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;

        2. 倉儲(chǔ)物流均能有效控制;

        3. 海關(guān)申報(bào)單、貨相符;

        4. 收匯金額及時(shí)間均可控。

        如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!

        附:1.海關(guān)等級(jí)評定截圖;

        2.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件。

        (公章) 法人(簽字)

      退稅申請書 篇5

        打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(bǔ)(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺(tái)辦理退稅。

        這個(gè)不僅僅是退個(gè)人所得稅的問題,你上個(gè)月還多報(bào)了個(gè)人收入,這個(gè)申報(bào)記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時(shí)候會(huì)有麻煩。

      退稅申請書 篇6

      xxxx海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

        1.已繳稅款金額:

        關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..

        2.申請退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

        3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..

        4.申請人名稱:xxxxxx

        5.開戶銀行:xxxxxx

        6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx

        7.大額支付號(hào):xxxx

        申請人蓋章:20xx-2-14

        申請人聯(lián)系地址:xxxxxx

        郵政編碼:xxxxxx

        聯(lián)系人:xxxx

      退稅申請書 篇7

      _______稅局:

        20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        ____________公司

        20____年____月____日

      退稅申請書 篇8

        東城區(qū)國稅二所:

        本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20xx年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20xx年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20xx年度45564.44元)

        本企業(yè)20xx年度實(shí)現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

        經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。

        致此

        xx有限責(zé)任公司

        20xx年6月6日

      退稅申請書 篇9

      _______國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

        年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        ____________有限公司

        ____年____月____日

      退稅申請書 篇10

      xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

        年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        xxx有限公司

        年月日

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