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    1. 退稅申請(qǐng)書

      時(shí)間:2022-03-07 12:14:42 申請(qǐng)書 我要投稿

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書范文匯編八篇

        在法律不斷完善的社會(huì)中,很多事項(xiàng)都需要使用申請(qǐng)書,正確運(yùn)用申請(qǐng)書可以達(dá)到事半功倍的效果。那么申請(qǐng)書應(yīng)該怎么寫才合適呢?下面是小編精心整理的退稅申請(qǐng)書8篇,希望能夠幫助到大家。

      關(guān)于退稅申請(qǐng)書范文匯編八篇

      退稅申請(qǐng)書 篇1

        **********稅局:

        本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開戶行:**銀行

        銀行賬號(hào):********

        特此說明!

        ******單位名字

        20xx-7-25

      退稅申請(qǐng)書 篇2

        xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

        企業(yè)(公章)

        申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日

        

      退稅申請(qǐng)書 篇3

        國(guó)家稅務(wù)局:

        我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊(cè)資本***萬元,地址:***,登記注冊(cè)類型:***公司,經(jīng)營(yíng)范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

        公司于***年**月**日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:***.貴局于***年**月**日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

        我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的'申報(bào)。

        我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。

        因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

        申請(qǐng)公司:XXX

        日期:20xx年X月XX日

      退稅申請(qǐng)書 篇4

      _______海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

        1.已繳稅款金額:

        關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

        2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

        3.申請(qǐng)退還金額:

        關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

        4.申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________

        5.開戶銀行:_____________________________________________________

        6.開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

        注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

        說明:

        1.此申請(qǐng)書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

        2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

        3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

        4.此申請(qǐng)書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。

        5.此申請(qǐng)書需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

      退稅申請(qǐng)書 篇5

      xxx稅局:

        因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開戶行:xx銀行

        銀行賬號(hào):xxxxxxxx

        特此說明!

      此致

      敬禮

        申請(qǐng)公司:XXX

        日期:20xx年X月XX日

      退稅申請(qǐng)書 篇6

        東城區(qū)國(guó)稅二所:

        本企業(yè)20xx年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20xx年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20xx年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20xx年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20xx年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20xx年度45564.44元)

        本企業(yè)20xx年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

        經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

        致此

        xx有限責(zé)任公司

        20xx年6月6日

      退稅申請(qǐng)書 篇7

        xxx稅局:

        本公司*****(納稅編碼:********)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開戶行:**銀行

        銀行賬號(hào):********

        特此說明!

        申請(qǐng)公司:XXX

        日期:20xx年X月XX日

      退稅申請(qǐng)書 篇8

      xxxx海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

        1.已繳稅款金額:

        關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..

        2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

        3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..

        4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx

        5.開戶銀行:xxxxxx

        6.開戶銀行賬號(hào):xxxxxx

        7.大額支付號(hào):xxxx

        申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

        申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx

        郵政編碼:xxxxxx

        聯(lián)系人:xxxx

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