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    1. 審計崗位職責

      時間:2023-01-27 13:03:52 崗位職責 我要投稿

      審計崗位職責

        在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編收集整理的審計崗位職責,希望能夠幫助到大家。

      審計崗位職責

      審計崗位職責1

        1、根據(jù)高級審計經理或審計主管的要求完成具體審計任務,并接受高級審計經理或審計主管工作指導和監(jiān)督;

        2、參與公司各業(yè)務單元以及管理部門進行內部控制制度的建立、修訂、評價;

        3、對所進行的`審計事項按要求形成審計工作底稿,并完成審計小結。

      審計崗位職責2

        1.參與建立供應商評價體系,參與組織各采購組有計劃地定期實施供應商評審,負責定期跟蹤報告各組實施情況,負責采購部按期完成任務;參與建立供應商評估檔案的保存、檢索系統(tǒng),參與建立對各組執(zhí)行的考核制度。

        2.落實供應商評估操作,按照規(guī)定推動各組制訂計劃,定期給出供應商審計報告統(tǒng)計,提出建議。

        3.協(xié)調采購部內部各組之間的`關系,推動流程順利進行,并提出建議。

        4.處理各類投訴,定期統(tǒng)計投訴率,分析原因,提出建議。

        5.工作部署及人員培養(yǎng):對下屬進行工作部署,提供業(yè)務指導。

      審計崗位職責3

        崗位職責:

        1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據(jù),形成審計結論;;

        2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;

        3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;

        4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業(yè)務流程的能力。

        任職要求:

        1、大專以上學歷,會計、財務管理、審計等財經類專業(yè)畢業(yè);

        2、必須具有中級會計師或審計師職稱。有事務所審計工作或財政檢查工作經驗優(yōu)先;

        3、熟悉審計工作所涉及的相關法律、法規(guī)、準則,并能熟練、準確地運用于實際工作;

        4、熟悉審計工流程,能夠掌握所分管工作的.核心及重點;

        5、具有良好的執(zhí)行力和團隊合作能力,良好的溝通能力和責任。

        本崗位初期在事務所學習及培訓,后期可長期外派事業(yè)單位工作。

      審計崗位職責4

        工作職責:

        1、負責公司的流程審計、專項審計和問題調查審計工作;

        2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關注內部和外部環(huán)境變化可能帶來的風險,提出風控意見;

        3、負責公司審計和內控相關制度流程的.制定和修訂;

        4、完成領導交辦的其他工作.

        其他要求:

        1、華為16級審計崗位1年及以上經歷;

        2、中級會計師或審計師、注冊會計師資格優(yōu)先。

      審計崗位職責5

        行政事業(yè)審計科科長

        1、主持行政事業(yè)審計科的全面工作。

        2、負責科室工作總體規(guī)劃和考勤工作。

        3、負責科員主審項目的審計業(yè)務文書審核工作。

        4、組織實施和參加本科室的審計(調查)項目。

        5、編寫審計信息和論文。

        6、完成局領導交辦的'其他工作。

      審計崗位職責6

        1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;

        2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內外部對于內部控制的管理需求;

        3、負責根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內控流程、政策、方法以及執(zhí)行標準;

        4、日常監(jiān)督各部門、各項目公司內控制度執(zhí)行的有效性;

        5、負責起草內部審計報告,客觀公正的`反映、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;

        6、負責審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

        7、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通;

        8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

      審計崗位職責7

        it審計高級經理今日頭條北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節(jié)跳動,今日頭條工作職責:

        1、主要負責執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關內審內控工作;

        2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數(shù)據(jù)分析;

        3、協(xié)調跟進it審計發(fā)現(xiàn)問題的.彌補與改善;

        4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

        任職要求:

        1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業(yè)it內部審計工作經驗;

        2、計算機、信息管理、審計或相關專業(yè)本科或以上學歷;

        3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;

        4、具有互聯(lián)網行業(yè)it審計經驗者優(yōu)先;

        5、持相關專業(yè)證書(cisa、cia)者優(yōu)先;

        6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;

        7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

      審計崗位職責8

        1、配合制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

        2、按公司財務制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

        3、對公司各項業(yè)務活動的合規(guī)性、財務狀況的'真實性、合法性等進行審計;

        4、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

        5、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

        6、完成領導安排的其他工作。

      審計崗位職責9

        職責:

        1、制定合理的項目工作計劃;

        2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;

        3、監(jiān)督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

        4、作為審計項目負責人,負責協(xié)調項目執(zhí)行中的'相關工作;

        5、出具審計業(yè)務報告和其他鑒證業(yè)務報告;

        6、培養(yǎng)初級審計人員;

        7、領導交辦的其他工作。

        職位要求:

        1、會計、審計、財務、金融等相關專業(yè),本科及以上學歷;

        2、具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先考慮;

        3、、有竣工決算審計經驗者優(yōu)先。

        4、三年以上大中型會計師事務所工作經歷,具有獨立帶隊經驗;

        5、熱愛注冊會計師行業(yè),善于溝通,能承受持續(xù)的工作壓力,適應長期出差。

      審計崗位職責10

        合規(guī)和審計經理負責對業(yè)務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業(yè)務為導向的建議,以幫助改進各種流程。

        1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業(yè)務風險或控制問題

        2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃

        3.與業(yè)務管理部門確定每項審計工作的范圍

        4.對業(yè)務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員

        5.提出改進業(yè)務流程、風險管理和控制的建議,幫助業(yè)務增值

        6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續(xù)行動,并且提供相關后續(xù)報告,以確保行動計劃得到執(zhí)行。以及進行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調查或其他特別項目審計

        job requirements:崗位需求:

        1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

        2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

        3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優(yōu)先考慮

        4.在相同的內部審計環(huán)境中,有在企業(yè)內部從事合規(guī)、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優(yōu)先考慮

        負責對業(yè)務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務流程、風險管控的.基礎上,提供具有深刻見解的、以業(yè)務為導向的建議,以幫助改進各種流程。

        1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業(yè)務風險或控制問題

        2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃

        3.與業(yè)務管理部門確定每項審計工作的范圍

        4.對業(yè)務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員

        5.提出改進業(yè)務流程、風險管理和控制的建議,幫助業(yè)務增值

        6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續(xù)行動,并且提供相關后續(xù)報告,以確保行動計劃得到執(zhí)行。以及進行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調查或其他特別項目審計

        job requirements:崗位需求:

        1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

        2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

        3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優(yōu)先考慮

        4.在相同的內部審計環(huán)境中,有在企業(yè)內部從事合規(guī)、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優(yōu)先考慮

      審計崗位職責11

        1、按照相關法律法規(guī)及公司內部管理的要求,開展公司信息系統(tǒng)、應用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質量及信息安全的內部審計工作;

        2、參與部門安排的'審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數(shù)據(jù),并為其他相關IT服務提供支持;

        3、針對公司IT審計中發(fā)現(xiàn)的問題,跟蹤落實相關整改工作;

        4、協(xié)助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;

        5、領導安排的其他工作。

      審計崗位職責12

        1、每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入匯總提供給出納;

        2、核對房價,進行過房租操作;

        3、稽核各營業(yè)點提交的賬單;

        4、審核完單據(jù),做日報表提交給部門領導;

        5、每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

        6、核對并登記每日收到的'發(fā)票票號給稅務會計;

        7、每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據(jù);

        9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據(jù);

        10、協(xié)助應收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);

        11、定期對網絡現(xiàn)付房進行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

        12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。

        13、其他臨時工作。

      審計崗位職責13

        1、負責采購價格稽核及系統(tǒng)單價的審核工作。

        2、負責向董事長報送采購價格審批及付款審批信息。

        3、審查需董事長審批的'費用開支與報銷工作。

        4、針對工作中發(fā)現(xiàn)任何異常信息,及時向部門主管匯報。

      審計崗位職責14

        1、根據(jù)年度計劃,對公司及其子公司的經營管理、財務狀況進行確認或咨詢服務;

        2、負責公司業(yè)務環(huán)節(jié)各項風控措施具體落實,優(yōu)化相應的.審核制度和流程;

        3、獨立或協(xié)助審計項目及盡職調查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應書面的風險審查意見或審計報告;

        4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。

      審計崗位職責15

        審計部是公司綜合審計協(xié)調部門,主要職責如下:

        (一)內控體系建立:

       。1)負責擬制公司審計工作計劃,完成公司下達的審計工作項目。

        (2)負責擬制公司內部審計制度、辦法、規(guī)程和標準,運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。

       。3)擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度。

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       。1)按照國家財經法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度,監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況,依法對其進行財務審計,保證企業(yè)經濟活動合法有序進行。

        (2)根據(jù)審計法、會計法等相關制度,對公司各部門(含職能部門)的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內部審計。

        (3)按照審計法、會計法等相關制度,對財務收支、年度財報表進行內部審計,審計對外投資事項,可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的`內部控制缺陷,應當督促相關責任部門制定整改措施和整改時間,并進行內部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實情況,并將其納入年度內部審計工作計劃。

       。4)根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

       。5)根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。

        (6)公司應收賬款、個人借款的稽核。

        (7)公司經理級以上的離任、交接審計及離任經濟責任審計。

        (8)對公司各管理鏈的風險點進行分析、預警。

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