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    1. 項目績效運行監(jiān)控分析報告

      時間:2023-09-18 08:50:48 雪桃 分析報告 我要投稿

      項目績效運行監(jiān)控分析報告(精選11篇)

        在當下這個社會中,越來越多的事務都會使用到報告,報告具有成文事后性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編收集整理的項目績效運行監(jiān)控分析報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      項目績效運行監(jiān)控分析報告(精選11篇)

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 1

        一、部門(單位)概況

        (一)依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心,利用其技術與場地,并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-20xx)中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現安全風險點,及時排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質監(jiān)測報告上報政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》(水農〔20xx〕306號)和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

        1.項目組織領導小組:負責指導、協調生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。

        組長:

        副組長:

        成員:

        2.項目管理

        (1)技術指導小組:負責組織開展生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

        組長:

        成員:

       。2)現場工作組:負責現場采樣、視力篩查及質量控制。

        一組:

        二組:

        數據錄入和質量控制:

       。3)檢驗工作組:負責水質檢驗及質量控制,成員由檢驗科人員組成

       。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L期目標)預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運行,達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農村水污染綜合治理提供有力證據。

       。ㄈ20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元,全部由縣財政支出。

        (四)20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

        項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況,包括項目主要內容和涉及范圍。

        賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后,需增加的人員與經費計算如下:

       。1)人員費用:

        賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。

        (2)交通費

        按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價按1元計,全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢,共計1251次,估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

        (3)檢測藥劑費

        檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項,單項指標平均檢測費用按32元計,則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

       。4)儀器設備及檢測車維護費

        儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。

        (5)辦公費等其他費用

        辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用,以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算,賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。

        3.項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預算,年度結算等財務管理制度,做到合理合法使用。

        4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務撥付使用。

       。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執(zhí)行情況良好。

        二、部門(單位)整體支出績效實現情況

       。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求,及時發(fā)現安全隱患點,及時解決,有效降低水污染,數據及時上報。

       。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風險評估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。

        (三)社會滿意度及可持續(xù)性影響,農村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

        三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

        績效目標是不存在調整,下半年加大力度進行完成總體目標。

        四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

       。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

        一是資金按時按量到位,資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行;

        二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

        (二)績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。

        五、問題、糾偏措施和建議

        (一)存在問題

        1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的.老年人管理,無證上崗。無飲水污染應急處置措施,飲水工程的水質全部沒有經過有效的凈化處理和消毒,設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現水源斷流,農民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。

        2、隨著農村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

       。ǘ└倪M措施

        1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理,及時制訂相關工作要求,對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的,要改選水源地,做好水源保護工作,以保證農村飲用水工程安全衛(wèi)生。

        2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入,及時進行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施,以保證供水質量。

        3、增加水源水監(jiān)測經費,開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 2

        一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

        為深入推進實施預算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監(jiān)控,年初預算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。

        在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責任人在預算執(zhí)行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金,嚴格執(zhí)行各項經費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到專款專用,確保資金不偏離績效目標。

        二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

        (一)預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

        我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個,預算指標為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預算執(zhí)行情況具體如下:

        1、瀘定橋小學國配套營養(yǎng)餐項目預算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        6、成武小學國配套義務教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        7、瀘定縣一中寄宿制包吃經費項目預算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。

        8、瀘定縣二中高中包吃經費項目預算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        9、瀘定中學高中包吃經費項目預算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;

        12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元,該項目資金7月到位,已進入立項實施階段。

        13、城區(qū)第二幼兒園建設項目預算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;

        14、瀘定縣城區(qū)集中周轉房項目預算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;

        15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;

        16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。

        17、二郎山片區(qū)寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。

        18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。

        19、尊師重教關愛基金項目預算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學期執(zhí)行完畢。

        20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%

        21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

        22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

        23、城區(qū)二幼設備采購項目資金預算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預付款,按合同支付。

       。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析

        整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預算項目,對各績效項目都能做到應監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進,不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的'9個預算項目資金未配備暫緩實施,預計全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。

        三、存在的主要問題及原因分析

        20xx年以來,我局全力推進全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問題:

       。ㄒ唬┛冃Ч芾斫涷灢蛔恪S捎谌鎸嵤╊A算績效管理工作的開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

       。ǘ╊A算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看,年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況,需要加強文件學習,科學制定績效指標。

        四、下一步改進工作的舉措

        (一)加強學習,提升績效管理水平

        重視和加強財務管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績效管理意識,提高項目績效管理水平。

        (二)加強監(jiān)控,推進項目執(zhí)行進度

        加強與財政部門以及各項目的溝通協調,以年初設定的績效目標為導向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進程,在不偏離績效目標的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。

        1-8月份,年初申報的32個預算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。

        五、其他需要說明的問題

        無其他需要說明的問題。

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 3

        按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調整情況以及績效目標完成和實現情況的績效監(jiān)控相關工作。

        一、主要職能職責

        學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質量和辦學效益。

        二、機構基本情況

        瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。

        三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:

        (一)年度預算安排情況

        公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

        項目支出,主要包括:

        1.校園文化建設經費200萬元;

        2.育才樓災后重建工程874萬元;

        3.代管資金1800萬元。

       。ǘ1-8月執(zhí)行情況

        部門預算1-8月執(zhí)行情況

        1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

       。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況

        公用支出

        保障學校正常運轉、履行教育教學相關職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設備設施,為師生提供良好的.工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

        項目支出

        1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

        2.項目資金實際使用情況分析。

        (1)校園文化建設經費200萬元;

        主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。

        (2)育才樓災后重建工程經費874萬元;

        主要用于育才樓災后重建工程。

        (3)代管資金1800萬元;

        用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質保金等費用。

        總體而言,我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進,學校正常運轉,教育教學任務按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質進一步提高,制定了相關教學激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學質量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設施進一步完善。

        四、運行監(jiān)控分析

       。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況

        年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

        事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

        其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

       。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

        認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務,完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質量;在硬件設施上不斷完善,提升學校基礎設施設備的整體水平,加強學校基礎設施設備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 4

        一、項目基本情況

        (一)項目概況

        根據《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔20xx〕4號)和《貴州省自然資源廳關于印發(fā)20xx年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關規(guī)定,為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

       。ǘ╉椖繉嵤┢谙

        20xx年1月1日到20xx年12月31日。

       。ㄈ╉椖恐饕獌热荨⑸婕胺秶

        做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質災害險情、災情勘查等技術工作。

       。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

        根據20xx年度年初預算,安排20萬元用于我市20xx年度地質災害防治技術服務保障經費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

        二、績效目標的核對和確定情況

       。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設定情況

        數量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;

        質量指標:滿足我市20xx年度地災防治技術支撐要求;

        保障時限:20xx年度;

        成本指標:保障經費≤20萬元;

        社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全;

        可持續(xù)影響指標:提升我市地質災害技防能力;

        服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

       。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調整,應說明原因)

        無

        三、項目組織實施情況

        (一)項目組織情況

        20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書,并明確服務內容。

       。ǘ╉椖抗芾砬闆r

        貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質災害防治技術保障責任書完成20xx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。

       。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

        無

        四、項目績效情況

        (一)項目實際產出情況

        為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,保障經費為20萬元。

       。ǘ┬Ч托б媲闆r

        為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全,提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

        (三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

        經濟效益:通過技術保障,及時發(fā)現災險情并進行處置,降低災險情造成的經濟損失。

        社會效益:為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障,提升地質災害防治水平,保障人民群眾生命財產安全。

       。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

        項目績效實際情況與目標一致。

       。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現的最終效果,可能產生或出現的.問題。

        技術保障單位為我市20xx年地災防范提供技術保障支持。

        五、存在的主要問題及改進的措施和建議

       。ㄒ唬┲饕獑栴}

        技術保障經費已完成撥付手續(xù),未支付。

       。ǘ└倪M措施與建議

        積極完成支付程序。

       。ㄈ┛冃Ц櫧Y論

        為了提升我市地質災害防治水平,增強技術力量,保障人民群眾生命財產安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位,為20xx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全,目前已完成各項績效指標。

        六、其他需要說明的情況

        無

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 5

        青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。

        工作任務

        通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質量。

        績效監(jiān)控開展情況

        青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據年初預算批復績效目標,收集項目績效運行信息,開展績效運行信息分析,填報績效運行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報告,其績效運行監(jiān)控情況如下:

        資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預算執(zhí)行率100%。

        績效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標偏離情況。

        績效監(jiān)控結論及分析

        通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進,能預期完成任務,不存在偏差。

        績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

        無

        糾偏建議

        無

        績效監(jiān)控結果應用建議

        無

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 6

        一、主要職能職責

        (一)培訓全縣黨政領導干部、公務員、國有企業(yè)領導人員、事業(yè)單位領導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員;

       。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究,負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳;

       。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關部門舉辦的專題研討班;

        (四)開展重大理論和現實問題調查研究,承擔黨委和政府決策服務;

       。ㄎ澹╅_展與有關機構和組織的合作與交流;

       。﹨⑴c黨委關于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作;

       。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務。

        二、機構基本情況

        中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位,屬參公管理事業(yè)單位,無二級預算單位。根據職能職責,中共瀘縣縣委黨校設五個職能辦公室,分別為辦公室、教務股、科研股、信息股、外培股。

        中國共產黨瀘縣委員會黨校事業(yè)編制21名(其中參照公務員管理10名)。現實有在職人員共19人,其中行政人員9人,事業(yè)人員10人。

        三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:

       。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況

        公用支出,是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經費全年預算20.8萬元。

        項目支出,主要包括:

        1.其他交通費用經費2萬元;

        2.上爭外引工作經費10萬元;

        3.科研調研工作經費5萬元;

        4.干部培訓工作經費35萬元。

        年中追加項目100萬元:

        1.干部培訓20萬元;

        2.代管資金20萬元;

        3.基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

        (二)1-8月執(zhí)行情況

        部門預算1-8月執(zhí)行情況

        1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為2022年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%,4個項目支出29.97萬元,為財政撥款收入52萬元的57.63%。追加3個項目支出22.17萬元,為財政撥款收入100萬元的'22.17%。

       。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況

        公用支出

        1-8月,本單位公用支出7.66萬元,為2022年年初預算財政撥款收入20.8萬元的36.83%。

        項目支出

        1.專項資金縣級財政年初預算安排4個項目52萬元,1-8月根據單位需要追加3個項目100萬元,共計152萬元項目資金財政全部落實到位。

        2.項目資金實際使用情況分析。

        年初預算項目:

       。1)其他交通費用2萬元;

        主要用于干部培訓差旅費報銷。

       。2)上爭外引工作經費10萬元;

        主要用于差旅支出。

       。3)科研調研經費5萬元;

        主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。

       。4)干部培訓經費35萬元;

        用于支付承辦各類培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

        年中追加項目:

       。5)干部培訓經費20萬元;

        用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車費、伙食費等費用。

       。6)代管資金20萬元;

        主要用于支付單位水電等辦公費用

        (7)基層干訓機構建設補助專項資金60萬元。

        主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書室書籍、放映設備、電腦等。

        總體而言,我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進,有序開展。

        四、運行監(jiān)控分析

        (一)全年部門預算預計執(zhí)行情況

        年初預算收入212.81萬元,追加156.53萬元,全年預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:

        一般性財政撥款支出預計執(zhí)行369.34萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經費預計執(zhí)217.34萬元,執(zhí)行率100%;項目經費預計執(zhí)行152萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

        事業(yè)支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

        其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

       。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

        中共瀘縣縣委黨校根據工作開展需要,預計能全面完成績效目標:黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進行理論研究和理論宣傳。

        干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開展;按照縣委縣政府安排部署,積極組織教師深入基層開展宣講,打造好宣傳陣地,及時有效地將中央及省市縣重要會議精神、文件精神傳達到基層;圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的部署,組織教師對全縣重大理論和現實問題開展調查研究,為教學和社會實踐服務,為縣委縣府決策服務;基層干訓機構建設補助專項資金將有序用于開展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 7

        按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財預〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總,現報告如下:

        一、單位概況

        米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制,校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下,主持學校工作,對學校的教育教學實行全面領導,對學生德、智、體、美、勞諸方面的`發(fā)展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人,學生1900人。

        二、部門預算績效實施情況

        (一)部門項目資金預算情況:

        至20xx年8月31日止,預算資金共624.65萬元。

        1、上年結轉結余49.8萬元,其中:公用經費42.8萬元,校舍維修資金7萬元。

        2、年初預算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經費:23.9萬元。

        3、年中追加預算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補助114.61萬元),其中:20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經費)0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃(銀齡講學計劃)中央補助資金1萬元;第二小學校校園網絡設備質保金9.48萬元;解決二小采購小學機器人設備經費36萬元;解決二小采購計算機網絡教室設備經費38.94萬元;20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經費3.12萬元;20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經費0.63萬元。

       。ǘ20xx年1-8月預算執(zhí)行情況:

        至20xx年8月31日完成執(zhí)行預算金額104.62萬元,占全年預算16.75%。其中:上年結轉資金完成28.37萬元,占結轉結余資金的56.97%;完成年初預算安排資金13.06萬元,占年初預算安排資金的54.64%;完成年中追加預算金額63.19萬元,占追加預算金額的11.47%。

       。ㄈ┤觐A計執(zhí)行完成情況

        1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元,到年終預計執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。

        2、年初預算安排資金

        部門年初預算安排資金23.90萬元,到年終預計執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。

        3、年中追加預算資金

        年中追加預算資金550.95萬元,預計到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。

       。ㄋ模╊A算績效目標實現情況

        按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結合本部門的實際情況,建立健全財務管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現了較高的工作效率和支出績效。

        20xx年度預算績效較好,預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約,反對浪費規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強化公用經費及日常運行經費管理,對于日常公用經費按照相關政策進行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好,基本實現了預算績效目標。

        三、存在的問題:

        20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法,及時落實項目支出,為預算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。

        四、改進措施及建議

        我校將進一步完善預算績效管理制度建設,加強預算編制的前瞻性,重視預算的編制工作,提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預算績效目標管理,把績效目標作為實施項目的前置條件,加強預算績效運行監(jiān)管,加強對新事業(yè)單位會計制度和新預算法的學習。

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 8

        為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(財監(jiān)〔20xx〕2號),20xx年3—4月,教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上,對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評,F將有關情況報告如下:

        一、基本情況

        1.政策背景

        辦好學前教育,實現幼有所育,是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難,入園貴”等問題,《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx—20xx年)》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神,20xx年起,中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。

        根據《國務院辦公廳關于印發(fā)教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕27號),學前教育為中央與地方共同財政事權,所需財政補助經費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔,中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育,主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向,公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源;支持地方深化體制機制改革,健全成本分擔機制,制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準;支持地方健全幼兒資助制度,資助普惠性幼兒園家庭經濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。

        2.資金投入情況

        中央投入方面。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕147號)和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號),20xx年度,中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。

        地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制,陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策,明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度,履行與事權相對應的支出責任。據統(tǒng)計,有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。

        3.整體績效目標設定情況

        年度目標方面。根據學前教育事業(yè)發(fā)展實際,年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升,普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上,公辦園在園幼兒占比不低于50%。

        績效指標方面。根據年度目標,對產出、效益和滿意度指標進行細化,設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數等數量指標,學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標,以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。

        4.區(qū)域績效目標設定情況

        20xx年初,各地根據區(qū)域學前教育發(fā)展相關規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素,設定了區(qū)域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部財務司組織專門人員,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算,同步下達各地的區(qū)域績效目標。

        二、資金執(zhí)行和管理有關情況

        1.資金執(zhí)行情況

        20xx年,“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元,截至20xx年底,專項累計支出501.49億元,預算執(zhí)行率為89.48%。其中:中央資金共投入188.40億元,累計支出166.15億元,預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元,累計支出314.83億元,預算執(zhí)行率為90.41%;其他資金共投入23.82億元,累計支出20.51億元,預算執(zhí)行率為86.10%。

        2.中央資金管理情況

        一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》(財教〔20xx〕256號),明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內容。針對20xx年度資金,財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(財教〔20xx〕88號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,科學分配資金,加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū),尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度;加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時,要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,按照有關規(guī)定嚴肅處理。

        二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起,教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,統(tǒng)一了填報口徑及工作要求,加大了填報數據審核力度,加強了與其他信息系統(tǒng)的數據對接,顯著提升了有關數據的真實性、準確性和完整性,有力支持了教育經費督查、審計、績效評價等相關工作開展,各級教育行政部門對教育經費的使用監(jiān)管更加到位,轉移支付資金管理水平持續(xù)提升。

        3.地方資金管理情況

        一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措,多方位加強資金管理。如,安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求,分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬,著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知,指導所轄縣區(qū)做好轉移支付績效管理工作,提高資金績效水平。

        二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應用監(jiān)督檢查多種手段,建立健全激勵和約束機制,確保資金使用安全規(guī)范,持續(xù)提高財政資金使用效益。如,重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制,并開展績效過程監(jiān)控,督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度,提高資金使用效益;湖南省建立了省、市、縣三級督查體系,不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍,還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查,建立學前教育項目暗訪制度,不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組,深入基層開展暗訪,針對明察暗訪發(fā)現的`問題,明確要求及時整改到位。

        三、績效自評結果

        1.年度目標完成情況

        20xx年,中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展,確保了公益普惠辦園正確方向,保障了普惠性學前教育資源進一步擴大,推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革,為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據統(tǒng)計,20xx年學前教育毛入園率達到85.2%,比上年提高1.8個百分點;普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%;公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%,達到年度目標。

        2.產出指標完成情況

        一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示,全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%,達到年度預期目標。

        二是“資助家庭經濟困難幼兒入園數400萬人次”的指標完成率為95%。根據區(qū)域績效自評材料,各地均對家庭經濟困難幼兒進行了資助。據初步統(tǒng)計,20xx年,各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次,其中,政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人,指標完成情況較好。但評價發(fā)現,部分省份未就資助家庭經濟困難幼兒入園數設定區(qū)域績效指標,在省級區(qū)域績效自評時也未體現資助工作情況,從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此,此項指標完成率以95%計。

        3.效益指標完成情況

        一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結果顯示,學前教育毛入學率為85.2%,達到年度預期目標。

        二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據區(qū)域績效自評材料,20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高,整體指標完成情況較好。

        三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據區(qū)域績效自評材料,20xx年各地堅持公益普惠基本方向,堅持公辦民辦并舉,通過新建、改擴建公辦幼兒園,支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施,帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。

        四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據區(qū)域績效自評材料,20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革,落實政府責任,健全成本分擔機制,并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園,減輕了學前教育投入負擔,學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。

        4.滿意度指標完成情況

        一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統(tǒng)計結果,學前教育師生滿意度為90.79%,達到年度預期目標。其中,西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。

        二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據各地填報的滿意度統(tǒng)計結果,學前教育家長滿意度為89.53%,達到年度預期目標。其中,天津市的家長滿意度最高為99.7%。

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 9

        一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

        績效監(jiān)控是保障單位實現績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現并糾正績效運行中存在的問題,確?冃繕巳妗⑷缙谕瓿捎兄匾饬x。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。

        二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

        (一)預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

        20xx年度部門年初預算數4869.04萬元,調減預算數0萬元,全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預算實際支出3246.02萬元(含結轉資金x萬元),預算執(zhí)行進度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。

       。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析

        截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預期指標值為衡量標準,我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

        共設置一級指標3個,二級指9個,三級指標44個。截至監(jiān)控日,44個三級指標的完成情況如下:

        1.產出指標

        項目支出和基本支出的數量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為66.67%。

        嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

        按時完成相關項目的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

        嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬元,實際完成值為1632.71萬元。

        2.效益指標

        為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

        充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

        3.滿意度指標

        社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。

        綜上,全年績效目標預計能按時完成。

        三、存在的'主要問題及原因分析

        20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務達成,不存在未完成原因分析。

        四、下一步改進工作的舉措

        加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現,是單位正常開展業(yè)務活動的重要經濟保證。因此,為保證預算編制的質量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

        建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務學習和財政績效管理信息化建設,加大績效評價結果的運用。

        五、其他需要說明的問題

        無

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 10

        為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據省住建廳《關于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現將有關監(jiān)控情況報告如下:

        一、預算管理制度落實情況

        績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

        二、資金執(zhí)行進度情況

        20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

        三、資金使用規(guī)范情況

        在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產的現象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結果與預期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

        四、存在的問題

        對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理;績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

        五、下一步改進措施

        1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

        2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的.收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

        3.積極督促施工單位加快項目建設進度,及早著手項目資金的辦理;協調財政、國資、采購等相關部門,積極理順相關手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

        項目績效運行監(jiān)控分析報告 11

        一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

       。ㄒ唬╉椖棵Q:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

        (二)項目實施時間跨度:20xx年

       。ㄈ╉椖繉嵤﹥热荩盒菆@街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。

        二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

       。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

        20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經安裝,完成項目任務。

       。ǘ┛冃繕藢崿F程度及趨勢分析

        1.產出指標完成情況分析

        (1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

       。2)項目完成質量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。

       。3)項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝,等待驗收。

        2.效益指標完成情況分析

        (1)項目實施的經濟效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經濟發(fā)展。

       。2)項目實施的社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當地就業(yè)。

       。3)項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的`生態(tài)環(huán)境。

        3.滿意度指標完成情況分析

        項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

        三、存在的主要問題及原因分析

        項目已實施結束,待驗收后撥付資金。

        四、下一步改進工作的舉措

        加快工作進度,9月中旬完成驗收。

        五、其他需要說明的問題

        無。

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