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    1. 退稅申請(qǐng)書

      時(shí)間:2023-03-04 14:22:17 申請(qǐng)書 我要投稿

      退稅申請(qǐng)書范文(通用10篇)

        在當(dāng)今社會(huì)生活中,我們會(huì)使用上申請(qǐng)書,我們在寫申請(qǐng)書的時(shí)候需要注意問題。那么申請(qǐng)書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編幫大家整理的退稅申請(qǐng)書范文(通用10篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

      退稅申請(qǐng)書范文(通用10篇)

        退稅申請(qǐng)書1

      ______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________

        ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

        退稅申請(qǐng)書2

      地稅局領(lǐng)導(dǎo):

        20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380。1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

        為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

        由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

        因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的`2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

        敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

        申請(qǐng)公司:

        申請(qǐng)日期:

        退稅申請(qǐng)書3

      ____________國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

        年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        ____________有限公司

        ____年____月____日

        退稅申請(qǐng)書4

      xxxx國稅局:

        我公司是xxxxxxx(基本情況)。

        根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

        根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

        特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

        xxxxxxxxxx公司(公章)

        年月日

        退稅申請(qǐng)書5

      xx稅務(wù)局:

        公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:xxxx,納稅人識(shí)別碼為:xxxxx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20xx]52號(hào))及(國家稅務(wù)總局公告20xx年49號(hào))的.文件精神,從20xx年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司xxxx年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納xxxx年x月和x。特此申請(qǐng)。

        申請(qǐng)公司:XXX

        日期:20XX年X月XX日

        退稅申請(qǐng)書6

      xxxxxxxxxx稅局:

        本公司xxxxxxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:xx銀行

        銀行賬號(hào):xxxxxxxx

        特此說明!

        xxxxxx單位

        20xx年7月25日

        退稅申請(qǐng)書7

      _______稅局:

        20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        ____________公司

        20____年____月____日

        退稅申請(qǐng)書8

      xx稅局:

        本公司xxxx。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥xx元。

        請(qǐng)予核準(zhǔn)。

        特此說明!

        xx單位

        xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書9

      xxx稅局:

        本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因20XX年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在20XX年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:xx銀行

        銀行賬號(hào):xxxxxxxx

        特此說明!

        申請(qǐng)公司:XXX

        日期:20XX年X月XX日

        退稅申請(qǐng)書10

      寧海縣國家稅務(wù)局:

        我公司屬于XX企業(yè),根據(jù)財(cái)稅XX號(hào)文件,我公司符合退稅要求,XX年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)XX元,應(yīng)退所得稅XX元,特申請(qǐng)退稅。

        申請(qǐng)公司:

        日期:

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