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    1. 集團(tuán)內(nèi)部審計建議書格式

      時間:2021-08-07 17:47:36 建議書 我要投稿

      集團(tuán)內(nèi)部審計建議書格式

        XX建字【2012】第01001 號

      集團(tuán)內(nèi)部審計建議書格式

        我們根據(jù)XX集團(tuán)董事會批準(zhǔn)的年度審計計劃,集團(tuán)審計部內(nèi)部審計有關(guān)規(guī)定和本月的審計計劃,報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),對XX有限公司(以下簡稱公司)XX年度XX實(shí)施了遵循性審計,審計的主要內(nèi)容:

        XX年XX月XX至XX月XX日止所發(fā)生的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用。因為我們是對公司的中期費(fèi)用進(jìn)行遵循性審計,審計范圍有限,不可能全面了解公司所有的內(nèi)部控制,所以我們提供的這份管理建議書僅是我們在進(jìn)行遵循性審計過程中注意到的費(fèi)用方面的,不應(yīng)被視為對內(nèi)部控制發(fā)表的鑒證意見,所提建議不具有強(qiáng)制性。

        在審計過程中,我們了解了公司的《XX制度》的相關(guān)規(guī)定及各項費(fèi)用的審批權(quán)限,會計科目的設(shè)置和運(yùn)用等有關(guān)方面的情況,并做了分析研究。

        我們認(rèn)為,公司現(xiàn)有的《XX制度》總體上還是控制有效,但有的方面還存在需進(jìn)一步完善之處,F(xiàn)將發(fā)現(xiàn)的《XX制度》方面的某些問題及改進(jìn)建議提供給你們,希望引起你們的注意,以便完善《XX制度》。

        一、發(fā)現(xiàn)的問題:

        二、我們的建議:

        XX集團(tuán)審 計 部

        XX年 月 日

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