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物資采購流程的管理制度
在生活中,很多場合都離不了制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?以下是小編精心整理的物資采購流程的管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
物資采購流程的管理制度1
1.目的
為規(guī)范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3.職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4.規(guī)定
4.1物資采購計劃管理
4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核,報物控部門,物控部根據(jù)申請單制定計劃,選擇合格的供應(yīng)商,進行物資采購。
4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的`原材料消耗定額表,結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單,部門經(jīng)理審核,實施采購。
4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商,并負責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系,實施訂購跟單。
4.1.6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進行會議評審,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標(biāo)識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4.2物資采購計劃的執(zhí)行
4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應(yīng)商檔案。
4.2.2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4.2.3采購詢價獲準(zhǔn)后,采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準(zhǔn)。
4.2.4買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進度,及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗收。
4.3物資的驗收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨,首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,并對物料質(zhì)量進行初驗,初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字!恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián))由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后,由來料檢驗員進行最終驗收,若驗收不合格作為退貨處理,《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存,倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》,同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請,報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn),由物控部物流專員跟蹤報批,需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字,再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),最后送老板核準(zhǔn)后,財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題,在采供雙方確認后,如果供應(yīng)商未開具發(fā)票,由物控部負責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司未做財務(wù)處理,由物控部負責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商,供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票,我公司財務(wù)已入帳的情況下,由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》,供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》,根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資采購流程的管理制度2
。ㄒ唬┕竟⿷(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。
。ǘ┛偨(jīng)理負責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
(三)生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)
1、A、B、C類物資需求(采購)的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn),及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
。ㄋ模┙(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)
1、《物資采購審批表》的`審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
。ㄎ澹┛倳嫀熦撠(zé)
采購付款的審核。
(六)綜合辦公室負責(zé)
采購合同的審查。
。ㄆ撸┕⿷(yīng)部負責(zé)
1、負責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責(zé)采購A、B、C類采購物資。
(八)生產(chǎn)部、設(shè)備部負責(zé)
1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
。ň牛└鞫墕挝回撠(zé)
1、提報物資需求(采購)計劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議,審議采購工作相關(guān)事宜。
物資采購流程的管理制度3
1、目的:
為規(guī)范公司物資采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率。
2、適用范圍:
適用于本公司采購管理。
3、職責(zé)
3.1公司采購職能由供應(yīng)部門具體承辦,根據(jù)生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃(書面形式),財務(wù)部門負責(zé)過程控制與監(jiān)督。
3.2供應(yīng)部負責(zé)生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)(機器設(shè)備及其他生產(chǎn)設(shè)備)的采購以及物資采購運輸;
3.3財務(wù)部門負責(zé)辦公用品及固定資產(chǎn)(房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運輸設(shè)備)的采購;
4.采購流程圖:
采購計劃→采購申請→部門經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→供應(yīng)部門(庫存核實)→詢價采購訂單→下合同(部門經(jīng)理審批、財務(wù)部門審核)→貨到→驗收入庫(收料單或入庫單)
發(fā)票單據(jù)齊全→供應(yīng)部門經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門經(jīng)理(總經(jīng)理)審批→出納支付→供應(yīng)商(報銷人)
5.內(nèi)容
5.1采購分類
5.1.1生產(chǎn)物資采購:
包括:生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)(購)件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括:辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等.
5.1.3固定資產(chǎn)采購
包括:機器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn)
5.1.4供應(yīng)采購:
包括:物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應(yīng)部與財務(wù)部門對于具體的專業(yè)采購可委托具體的職能部門和專業(yè)人員負責(zé)。具體經(jīng)辦的職能部門與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應(yīng)部門,共同辦理驗收入庫與請款手續(xù)。
5.3采購程序:
5.3.1一般每月25日,各部門將下月計劃所需的物資采購申請(模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時制訂)匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經(jīng)理簽字確認,金額較大的必須報總經(jīng)理審批。
5.3.2采購申請一式二聯(lián)(一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián))。申請人申請采購時將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(供應(yīng)部)。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。
5.3.3對用于模具制造的專用材料,申請部門申請采購時,需附有模具名稱、模具編號、材料規(guī)格、要求、數(shù)量等詳細說明。供應(yīng)部門按采購申請單上所列項目詢價(供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格,不少于三家)、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后,品管部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。
5.4請款程序:
5.4.1物資驗收確認完畢,由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后,經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認,報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批完畢,財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的`采購進行匯總報至財務(wù)部,總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表,并按領(lǐng)用部門進行匯總后報至財務(wù)部。供應(yīng)部、市場部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運輸費用,以報表方式報至財務(wù)部。
5.6對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限(月結(jié)30天、60天或90天),付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付(1000元以上)。
附:采購流程細節(jié)指南
1、供應(yīng)商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細的歸類,把這些客戶歸在哪類客戶,并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。
3、采購商對供應(yīng)商的工廠查看。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應(yīng)商提出樣品需求?礃悠返某叽、規(guī)格以及其他參數(shù)是否符合需求。
5、采購商要通過技術(shù)分析,要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求,采購商對供應(yīng)商下達一個評審?fù)ㄖ獣。符合要求的供?yīng)商可以進入采購商的供應(yīng)鏈。對于再好的供應(yīng)商來說,首先要進入采購商的供應(yīng)鏈,才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。
7、采購商與供應(yīng)商進行初期的商業(yè)談判,正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、供應(yīng)商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。
10、采購商對供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進行復(fù)查。所有的小批量產(chǎn)品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產(chǎn)品通過審核,那么此供應(yīng)商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。
12、供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄,每一個目錄都需要自己去評審,每一個地方都需要重新評審一次,整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重,流程不能出一絲差錯,資信問題更是不允許有問題。以上12個環(huán)節(jié)都成功通過以后,您就能成為此采購商的供應(yīng)商,進入他們的全球供應(yīng)鏈。要求是極其苛刻的,如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯,那么都將有前功盡棄的可能。
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