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    1. 評審管理制度

      時(shí)間:2023-10-10 11:35:55 興亮 制度 我要投稿

      評審管理制度(精選20篇)

        現(xiàn)如今,很多情況下我們都會(huì)接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的評審管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

      評審管理制度(精選20篇)

        評審管理制度 1

        1、目的和范圍

        總經(jīng)理按計(jì)劃對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實(shí)現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

        2、引用文件

        fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

        fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

        fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

        fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

        fshtl-0325物業(yè)改進(jìn)控制程序

        3、職責(zé)

        3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。

        3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評審的計(jì)劃落實(shí)、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。

        3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和組織實(shí)施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報(bào)告工作。

        3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評審,準(zhǔn)備并提供本部門的評審所需的資料,落實(shí)評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

        4、工作程序

        4.1評審時(shí)間、形式、依據(jù)

        4.1管理評審每年至少進(jìn)行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進(jìn)行,一般為每年十一月中旬?山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。

        4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時(shí)安排評審;《計(jì)劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        4.3管理評審一般以會(huì)議形式進(jìn)行評審。

        4.4開展管理評審活動(dòng)的要求:

        a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時(shí)調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

        b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中,對服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的'識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達(dá)到體系的持續(xù)的充分性;

        c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對比,找差距,不斷改進(jìn),以確保體系的持續(xù)的有效性;

        d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時(shí)地調(diào)整過程和質(zhì)量目標(biāo),以達(dá)到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

        4.5管理評審計(jì)劃或評審要求(包括評審時(shí)間、評審目的、評審范圍及評審重點(diǎn)、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負(fù)責(zé)人。

        4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

        4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),可增加管理評審頻次。

        a.物業(yè)組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

        b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時(shí);

        c.市場需求發(fā)生重大變化時(shí);

        d.即將進(jìn)行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

        e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

        4.2管理評審的輸入和輸出

        4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和需要改進(jìn)方面。如:

        a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實(shí)施的效果,評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

        b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價(jià)業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

        c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

        d.預(yù)防和糾正措施的情況。對預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評審、確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

        e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性;

        f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進(jìn)步相關(guān)法律法規(guī)和社會(huì)要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財(cái)務(wù)狀況變化等因素),評價(jià)體系進(jìn)行變更和完善的必要性;

        g.評價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性,并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目;

        h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目;

        i.改進(jìn)的建議。

        4.2.2評審的輸出

        a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進(jìn)、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

        b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進(jìn)。在服務(wù)的改進(jìn)方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實(shí)現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

        c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認(rèn)和配置,以適應(yīng)體系運(yùn)行的需要。

        4.3管理評審的實(shí)施辦法

        4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:

        a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料;

        b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;

        c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

        d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

        e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

        f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)表、材料等。

        4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評審計(jì)劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時(shí)要求各參加部門作好會(huì)議的準(zhǔn)備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進(jìn)的設(shè)想。

        4.3召開評審會(huì)議:

        a.總經(jīng)理主持

        會(huì)議,各部門經(jīng)理參加會(huì)議;

        b.指定評審重點(diǎn)部門作主要發(fā)言;

        c.參加會(huì)議人員進(jìn)行充分討論。

        4.4評審報(bào)告

        4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,下發(fā)實(shí)施。

        評審報(bào)告的內(nèi)容一般包括:評審時(shí)間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項(xiàng)的具體說明及改進(jìn)建議。

        4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項(xiàng),由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進(jìn)行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實(shí)施。

        4.4.3管理評審報(bào)告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

        4.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

        4.5.1各相關(guān)部門收到評審報(bào)告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報(bào)告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),然后組織實(shí)施。

        4.5.2總經(jīng)理辦公室對實(shí)施情況跟蹤檢查,驗(yàn)證實(shí)施的有效性,并報(bào)總經(jīng)理。

        4.6管理評審計(jì)劃、記錄、報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

        4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時(shí),按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

        5、記錄

        管理評審計(jì)劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

        評審管理制度 2

        1、目的與適用范圍

        為了加強(qiáng)對安全生產(chǎn)制度的管理,及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

        本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

        2、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

        《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

        3、安全生產(chǎn)管理制度的制訂

        3.1、安全部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度,并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽,征求修改意見。

        3.2、安全部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見,對初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。

        3.3、審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實(shí)施。

        4、評審與修訂

        4.1、安全生產(chǎn)制度的評審

        4.1.1、評審的`頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可隨時(shí)組織評審。

        (1)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化;

        (2)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

        (3)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;

        (4)管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時(shí);

        4.1.2、評審組織:安全生產(chǎn)制度評審,由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織。

        4.1.3、評審內(nèi)容

        (1)與法律、法規(guī)符合性;

        (2)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

        (3)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

        (4)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

        4.1.4、評審輸出

        4.1.4.1、評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

        4.1.4.2、評審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。

        4.2、安全生產(chǎn)制度修訂

        4.2.1、修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時(shí)組織修訂。

        (1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

        (2)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

        (3)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

        (4)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

        (5)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動(dòng);

        4.2.2、修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí),由該職能的后續(xù)承接部門組織。

        4.2.3、修訂依據(jù):

        4.2.3.1、國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

        4.2.3.2、安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

        4.2.3.3、制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

        4.2.4、修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會(huì)簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實(shí)施。

        4.2.4、安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

        因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

        評審管理制度 3

        一、 目的:

        為準(zhǔn)確理解客戶要求,對每份合同和訂單進(jìn)行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。

        二、 適用范圍

        適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。

        三、職責(zé)

        1、營銷管理部:負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評審。

        2、各銷售部經(jīng)理:負(fù)責(zé)合同評審的填寫。

        3、營銷中心總經(jīng)理:負(fù)責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。

        4、合同管理員:負(fù)責(zé)合同評審記錄和合同保存,并跟進(jìn)合同評審后的執(zhí)行。

        5、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。

        6、各相關(guān)部門:負(fù)責(zé)參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。

        四、定義

        合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認(rèn),消除生產(chǎn)過程中的不確定因素,避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間的一項(xiàng)活動(dòng)。

        五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程

        1、合同評審的分類:

        A、口頭訂單或電話通知訂單。

        B、一般合同:有書面合同、傳真。

        C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的`要求,產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設(shè)計(jì)、開發(fā)的新產(chǎn)品。

        D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

        2、合同評審的時(shí)機(jī):在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。

        3、合同評審的內(nèi)容:

        3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

        3.2、數(shù)量、交貨日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解

        3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評審。

        3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評審,并滿足其要求。

        3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

        3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時(shí)對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。

        4、合同評審的方法:

        4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:

        口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求,交各銷售部經(jīng)理簽字,作為合同評審的依據(jù)。

        4.2、一般合同的評審:對于一般國內(nèi)客戶,由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理(或生產(chǎn)廠長)直接進(jìn)行合同評審,主要評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里,評審?fù)ㄟ^后,交營銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。

        4.3、特殊合同及重大合同的評審:

        4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計(jì)劃、采購、工程中心、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會(huì)議的形式進(jìn)行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進(jìn)行討論,商定措施,合同評審?fù)夂螅蓞⒓訒?huì)議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會(huì)審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施,確保在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。

        4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時(shí),先由工程中心參與和客戶商談技術(shù)協(xié)議等,然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評審。

        4.4、 合同評審?fù)ㄟ^后,由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù),以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統(tǒng),以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)計(jì)劃、采購部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。

        5、合同變更、修改:

        5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補(bǔ)充的協(xié)議》;如變更量大,可重新簽訂合同。

        5.2、合同不管是補(bǔ)充還是重簽,均應(yīng)重新進(jìn)行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時(shí)將變更后的要求傳遞到有關(guān)職能部門。

        5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商,請求諒解,并告之變更后的發(fā)貨時(shí)間。

        評審管理制度 4

        1、目的

        按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

        2、適用范圍

        適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

        3、職責(zé)

        3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告,主持管理評審活動(dòng)。

        3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評審計(jì)劃和報(bào)告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評價(jià)。

        3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

        4、工作程序

        4.1管理評審計(jì)劃

        4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

        4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

        a)評審時(shí)間;

        b)評審目的;

        c)評審內(nèi)容;

        d)參加評審部門(人員);

        4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

        a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

        b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

        c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

        d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí);

        e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

        f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

        4.2管理評審輸入

        管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

        a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

        b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

        c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;

        d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

        e)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

        f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

        4.3評審準(zhǔn)備

        4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并提交本次評審計(jì)劃,由總經(jīng)理審批。

        4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。

        4.3.3管理者代表將評審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

        4.4 管理評審會(huì)議

        a)總經(jīng)理主持評審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

        b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

        4.5管理評審輸出

        4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

        a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià);

        b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的.改進(jìn),對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

        c)資源需求等。

        4.5.2 會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

        4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

        4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

        4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及管理評審報(bào)告等。

        評審管理制度 5

        公司于20xx年8月28日至29日召開了一次管理評審會(huì)議,會(huì)議就iso9001:20xx質(zhì)量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進(jìn)行了客觀的評價(jià),并就質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提出了許多可行的措施,同時(shí)也針對質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求,F(xiàn)將此次管理評審的相關(guān)事宜具體報(bào)告如下。

        一、管理評審會(huì)議目的

        通過對自上次管理評審以來質(zhì)量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價(jià),檢查質(zhì)量管理體系在公司的運(yùn)行情況,以保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

        二、管理評審會(huì)議依據(jù)

        iso9001:20xx質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及相關(guān)客觀、公正的調(diào)查報(bào)告。

        三、管理評審會(huì)議時(shí)間

        20xx年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實(shí)施計(jì)劃》)

        四、管理評審會(huì)議地點(diǎn)

        x酒店

        五、評審會(huì)議與會(huì)人員

        xx市電信局領(lǐng)導(dǎo)、電信實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、職工代表及相關(guān)人員,具體人員名單如下:

        xxx

        六、管理評審會(huì)議實(shí)施計(jì)劃

        具體見《第二次管理評審實(shí)施計(jì)劃》及《管理評審會(huì)議議程安排》,主要有:

        公司領(lǐng)導(dǎo)作:《企業(yè)發(fā)展思路的報(bào)告》及《20xx年上半年工作總結(jié)報(bào)告》

        品質(zhì)管理部作:《上次管理評審相關(guān)措施落實(shí)的報(bào)告》、《質(zhì)量管理體系符合性報(bào)告》、《員工滿意度調(diào)查報(bào)告》及《用戶意見調(diào)查報(bào)告》

        客戶服務(wù)中心作:《客戶服務(wù)中心20xx年上半年工作總結(jié)》

        七、管理評審會(huì)議報(bào)告

        此次管理評審會(huì)議通過對自上次管理評審會(huì)議以來,公司iso9001:20xx質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況的評價(jià),結(jié)合公司發(fā)展的實(shí)際,在分析了質(zhì)量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結(jié)的基礎(chǔ)上得出,iso9001:20xx質(zhì)量管理體系在公司運(yùn)行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關(guān)報(bào)告、數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過程中也存在一些需改進(jìn)的方面,需相關(guān)部門進(jìn)行整改,以確保質(zhì)量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

        本次管理評審會(huì)議中決議出的相關(guān)需改進(jìn)的方面列出如下,請各相關(guān)部門結(jié)合管理評審會(huì)議要求,結(jié)合公司實(shí)際情況將會(huì)議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工,對所提問題進(jìn)行整改。品質(zhì)管理部將根據(jù)問題所在,向各部門發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》,并對所提問題進(jìn)行跟蹤落實(shí),納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。

        1、更新5s實(shí)質(zhì)提升自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)

        公司5s的工作,前期是一個(gè)推導(dǎo)和執(zhí)行的過程,根據(jù)公司的發(fā)展,原來的部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)當(dāng)前公司發(fā)展的需要。責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際對5s的實(shí)質(zhì)內(nèi)容、考核方式方法進(jìn)行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認(rèn)為是一項(xiàng)任務(wù),一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責(zé)任部門在5s的管理過程中,應(yīng)注重對員工自身素質(zhì)修養(yǎng)的培訓(xùn)和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或?qū)⑾嚓P(guān)的約束強(qiáng)加于員工之上,這樣也往往會(huì)造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習(xí)慣。另各部門負(fù)責(zé)人對該項(xiàng)工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務(wù)素質(zhì)的提升。

        2、完善培訓(xùn)管理提高培訓(xùn)質(zhì)量

        培訓(xùn)是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓(xùn)效果的優(yōu)劣取決于培訓(xùn)管理的方法、師資力量及有效的培訓(xùn)計(jì)劃。目前公司的培訓(xùn)按計(jì)劃在進(jìn)行,但總體培訓(xùn)的方式方法及培訓(xùn)效果和對培訓(xùn)對象的適宜性評價(jià)有待提高和加強(qiáng)。因此責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況,合理、充分利用當(dāng)前的培訓(xùn)資源,因地制宜的完善培訓(xùn)管理體制。具體來說要從培訓(xùn)的需求分析、培訓(xùn)所面對的適宜人群、合理的'培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)的有效考核方法等方面予以完善。從而進(jìn)一步提升培訓(xùn)效果,為公司培訓(xùn)、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲(chǔ)備一定的可用人才。

        3、加強(qiáng)績效考核完善內(nèi)部管理

        公司現(xiàn)行的績效考核規(guī)定,部分已不適應(yīng)當(dāng)前公司的實(shí)際。在運(yùn)作過程中部分部門沒有嚴(yán)格按照要求,認(rèn)真對部門人員進(jìn)行績效的評定,甚至有關(guān)部門將每個(gè)月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進(jìn)人員的惰性。這雖然有相關(guān)負(fù)責(zé)人員把關(guān)不嚴(yán)之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關(guān)。所以責(zé)任部門應(yīng)對績效考核制度根據(jù)實(shí)際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實(shí)落實(shí)到每個(gè)人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會(huì)影響自己的所得。同時(shí)各部門須嚴(yán)格執(zhí)行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時(shí)也影響服務(wù)質(zhì)量,F(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對健全,但缺乏相應(yīng)有效的監(jiān)管體制,責(zé)任部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際出臺一套制度實(shí)施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項(xiàng)制度的有效實(shí)施。

        4、加強(qiáng)對問題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)

        公司現(xiàn)已有一套對發(fā)現(xiàn)問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現(xiàn)問題的整改及相應(yīng)措施的落實(shí)有待加強(qiáng)。主要體現(xiàn)在:a、對問題的處理不及時(shí);b、相關(guān)問題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對問題的重視不夠,相關(guān)責(zé)任人員對問題的認(rèn)識不深,所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關(guān)問題的責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格問題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時(shí)執(zhí)行,尤其是部門負(fù)責(zé)人不要將批復(fù)文件視為一次練字,而是一種責(zé)任。同時(shí)相關(guān)職能部門應(yīng)確實(shí)肩負(fù)起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實(shí)、完成情況。

        5、提升服務(wù)質(zhì)量增加客戶滿意

        從本次的用戶意見調(diào)查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進(jìn)、解決的地方,如:

        a、服務(wù)人員的自身素質(zhì)的提高;

        b、社區(qū)文化活動(dòng)因地制宜的開展;

        c、與業(yè)主的協(xié)調(diào)、溝通;

        d、綜合服務(wù)質(zhì)量的提升;

        e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關(guān)清潔用品等。

        以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現(xiàn)有人員的有效培訓(xùn)來達(dá)成。對于物的因素,相關(guān)部門在健全相應(yīng)服務(wù)制度的同時(shí),應(yīng)有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會(huì)把節(jié)約看作是一項(xiàng)義務(wù)。

        公司領(lǐng)導(dǎo)常說服務(wù)行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務(wù)提升的同時(shí),再去追求特色服務(wù),從而達(dá)到客戶滿意,這樣才能使公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

        6、強(qiáng)化質(zhì)量體系文件培訓(xùn)

        部門人員對公司質(zhì)量體系文件認(rèn)識不夠,個(gè)別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)去做,或都是體系是一套,而實(shí)際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設(shè),成為應(yīng)付相關(guān)檢查的工具。另外從體系運(yùn)行過程中及內(nèi)外審的結(jié)果都表明,公司現(xiàn)各部門人員對自身工作中應(yīng)用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質(zhì)量體系文件的了解不多,造成質(zhì)量體系在運(yùn)行過程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議,公司負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門及人員應(yīng)根據(jù)公司各部門及各級人員的工作性質(zhì),制定一套詳盡有效的質(zhì)量體系文件再培訓(xùn)方案,并嚴(yán)把培訓(xùn)質(zhì)量,做到公司各員工對與自身工作有關(guān)的體系文件都能熟練掌握和應(yīng)用。另對質(zhì)量體系文件修改后的培訓(xùn),應(yīng)由培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門出臺相應(yīng)的培訓(xùn)措施,確保更新的體系文件能在相關(guān)部門人員得到及時(shí)有效的培訓(xùn),避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行和培訓(xùn),以身作則的積極參加有關(guān)體系的完善和培訓(xùn)工作。

        7、加強(qiáng)對體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管

        質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的監(jiān)管是確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要手段,品質(zhì)人員去相關(guān)部門檢查工作時(shí),經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問題,有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質(zhì)量體系運(yùn)行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質(zhì)部門要負(fù)起質(zhì)量體系監(jiān)管的責(zé)任,盡快出臺一套有效的質(zhì)量體系監(jiān)管辦法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合點(diǎn),并及時(shí)糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應(yīng)加強(qiáng)對本部門質(zhì)量體系的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系在任何時(shí)候都會(huì)存在一些有待改進(jìn)的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護(hù)體系、完善體系才能使公司質(zhì)量體系達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

        8、促進(jìn)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞

        公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應(yīng)利用有效的信自溝通工具,及時(shí)將相關(guān)必要的信息傳遞給相關(guān)部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時(shí)間獲得必要的信息,以確保各項(xiàng)工作的順利、有效開展。必要時(shí)應(yīng)將信息傳遞的不及時(shí)、不準(zhǔn)確當(dāng)成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時(shí)公司應(yīng)努力提高相關(guān)制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動(dòng)向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

        9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

        企業(yè)以人為本,公司應(yīng)力爭為員工營造一個(gè)相對滿意的工作環(huán)境,制定相應(yīng)的激勵(lì)制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實(shí)現(xiàn)自我開發(fā)和自我實(shí)現(xiàn)。同時(shí)公司應(yīng)完善用人制度及人員考核機(jī)制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結(jié)合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務(wù)。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎(chǔ),同時(shí)也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

        本次管理評審會(huì)議對公司今后的發(fā)展有著相當(dāng)大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標(biāo)。各部門應(yīng)針對評審會(huì)議中提出的決議或不足,結(jié)合公司實(shí)際,認(rèn)真采取有效措施將相關(guān)問題予以解決,以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和公司的可持續(xù)發(fā)展。

        評審管理制度 6

        為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理,提高合同簽約及履行的質(zhì)量,根據(jù)公司總經(jīng)理層要求,現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下:

        一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

        1.所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同,并通過合同評審,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        2.合同生效后在執(zhí)行過程中,發(fā)生用戶需要追加特求時(shí),必須按規(guī)定進(jìn)行評審。如沒有進(jìn)行評審而造成的損失,對銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰,以此類推。

        3.銷售合同洽談過程中,應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

        4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標(biāo)注名稱及技術(shù)要求,并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

        5.合同在履行過程中如有變更特求項(xiàng)目,所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個(gè)人不得以口頭形式通知部門、車間。

        二、合同評審要求

        1.所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

        2.合同評審前,應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料:產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等,以供合同評審討論。

        三、合同評審的組織

        1.合同評審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評審,分管領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議,生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審,財(cái)務(wù)部門作好評審記錄。

        2.參加合同評審會(huì)議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對需評審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評定,各方無異議通過評審的',由參加人員當(dāng)場在合同評審表上簽字認(rèn)可, 分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后,交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。

        3.在評審過程中,參評人員對條款有異議時(shí),必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑;當(dāng)評審過程中,評審意見出現(xiàn)重大分歧時(shí),由財(cái)務(wù)部門形成書面報(bào)告,報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

        四、評審部門、人員及責(zé)任參加評審的部門:

        公司分管副總、銷售、生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)價(jià)格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

        銷售部(生產(chǎn)部供應(yīng)口):應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同,原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評審?fù)戤叀L厥馇闆r的合同在事后立即組織補(bǔ)評審。

        采購部:應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時(shí)采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進(jìn)行審定。

        生產(chǎn)部:按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出(供應(yīng))日期交貨能力予以審核、確定;

        技術(shù)質(zhì)管部:對合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定;對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定; 財(cái)務(wù)價(jià)格部:負(fù)責(zé)對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用測定予以審核、確定。

        五、合同訂立、履行過程中資料的保存

        1.對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價(jià)格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財(cái)務(wù)部保管,其他部門均以復(fù)印件保存。

       、配N售、采購合同:合同蓋章生效前,由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))及財(cái)務(wù)部專人保管,銷售部、生產(chǎn)部(供 應(yīng))、以及 財(cái) 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳,做 好 相 應(yīng)的記錄。財(cái)務(wù)部必須依法對照合同嚴(yán)格審核,并有專職人員審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

       、苾r(jià)格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)價(jià)格部保管,并督促執(zhí)行。

        ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的,相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的,將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

        2.各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料,落實(shí)好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

        評審管理制度 7

        1、目的

        定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

        2、范圍

        適用于最高管理者對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評審活動(dòng)。

        3、職責(zé)

        3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。

        3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報(bào)告。

        3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織落實(shí)管理評審會(huì)務(wù)。

        3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評審所需資料,負(fù)責(zé)有效實(shí)施管理評審中提出的各項(xiàng)整改要求。

        4、程序

        4.1管理評審流程

        4.2管理評審的時(shí)機(jī)

        4.2.1常規(guī)管理評審每年一次,間隔時(shí)間為12個(gè)月,一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。

        4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時(shí)追加管理評審。

        a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí);

        b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時(shí);

        c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);

        d)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時(shí);

        e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時(shí)。

        4.3管理評審計(jì)劃

        4.3.1在管理評審計(jì)劃實(shí)施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內(nèi)容和要求。

        4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審指令,負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃。

        a)管理評審計(jì)劃應(yīng)明確:評審時(shí)間、評審內(nèi)容和評審所需資料準(zhǔn)備的要求。

        b)管理評審計(jì)劃應(yīng)于管理評審計(jì)劃實(shí)施日的`二周前編制完畢。

        4.3.3管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

        4.4管理評審的輸入資料

        a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評價(jià);

        b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議;

        c)顧客滿意度測評結(jié)果;

        d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價(jià);

        e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價(jià);

        f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評價(jià);

        g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評價(jià);

        h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評價(jià);

        i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況;

        j)體系文件評審意見及其修訂的需求;

        k)上次管理評審持續(xù)改進(jìn)有效性評價(jià)。

        4.5管理評審的實(shí)施

        4.5.1在計(jì)劃評審日二周前,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放管理評審計(jì)劃,同時(shí)下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求?偨(jīng)理辦公室應(yīng)于正式評審日前三天做好管理評審的組織準(zhǔn)備工作。

        4.5.2管理評審以會(huì)議形式進(jìn)行。

        4.5.3管理評審會(huì)議的參加對象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。

        4.5.4管理評審會(huì)議由總經(jīng)理主持,與會(huì)者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評價(jià),并形成管理評審決議。管理評審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

        a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求;

        b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進(jìn)要求;

        c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求;

        d)持續(xù)改進(jìn)對資源配置的要求。

        4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄,形成會(huì)議紀(jì)要。

        4.6管理評審的后續(xù)管理

        4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評審會(huì)議后三天內(nèi)根據(jù)管理評審決議,編寫管理評審報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)。

        4.6.2對于管理評審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制對策表,附錄于管理評審報(bào)告發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會(huì)議決議的要求實(shí)施整改。

        4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,作好驗(yàn)證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報(bào)告。

        4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時(shí)歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

        4.6.5因管理評審活動(dòng)涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

        評審管理制度 8

        1、目的與適用范圍

        為了加強(qiáng)對安全生產(chǎn)制度的管理,及時(shí)評審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

        本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

        2、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

        《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

        3、安全生產(chǎn)管理制度的制訂

        3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度,并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽,征求修改意見。

        3.2安環(huán)部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見,對初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。

        3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實(shí)施。

        4、評審與修訂

        4.1安全生產(chǎn)制度的評審

        4.1.1評審的頻次:正常情況下,至少每三年組織評審一次(評審年3月為評審期限);當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可隨時(shí)組織評審。

        a)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);

        b)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);

        c)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);

        d)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);

        e)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)

        f)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí);

        g)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);

        h)其他相關(guān)事項(xiàng);

        4.1.2評審組織:安全生產(chǎn)制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。

        4.1.3評審內(nèi)容

        a)與法律、法規(guī)符合性;

        b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

        c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

        d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

        4.1.4評審輸出

        4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

        4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評審的.人員和審批人。

        4.2安全生產(chǎn)制度修訂

        4.2.1修訂頻次:正常情況下,至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時(shí)組織修訂。

        a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

        b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

        c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

        d)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

        e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動(dòng);

        4.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí),由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí),需了解該制度的制訂的原始背景。

        4.2.3修訂依據(jù):

        4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

        4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

        4.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

        4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會(huì)簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實(shí)施。

        4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

        因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

        評審管理制度 9

        1、 目的

        本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求,規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面,確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門、各類人員,在他們各自職責(zé)范圍內(nèi),對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé),確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)。

        2、 范圍

        本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。

        3、 職責(zé)

        安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項(xiàng)。

        4、 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

        4.1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

        4.2、 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

        4.3、 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

        5、 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

        5.1、 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門、各類人員并征求意見。

        5.2、 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

        5.3、 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)。

        5.4、 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

        6、 培訓(xùn)

        6.1、 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

        6.2、 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個(gè)部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

        6.3、 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

        7、 考核

        7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

        7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

        8、 周期

        8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

        評審管理制度 10

        1、產(chǎn)品承攬

        (1)公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

        (2)產(chǎn)品銷售時(shí),1噸以下可不簽合同。1噸(含1噸)以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后到經(jīng)理處蓋合同章。

        (3)所有訂貨合同均需填寫《承攬?jiān)u審記錄表》?瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務(wù)員接訂貨通知后,按規(guī)定格式準(zhǔn)確填寫,字跡工整清晰,填寫完畢后報(bào)銷售部經(jīng)理簽字(若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽)后,交銷售辦主任評審。

        如業(yè)務(wù)員外出不在公司,由銷售部經(jīng)理填寫,如業(yè)務(wù)員及銷售部經(jīng)理均不在公司,可由銷售辦主任代其填寫,但業(yè)務(wù)員必須在回公司24小時(shí)內(nèi)主動(dòng)找營銷辦主任復(fù)核簽字,逾期視為認(rèn)可,否則出現(xiàn)一切責(zé)任由業(yè)務(wù)員承擔(dān)。不填寫承攬?jiān)u審記錄表,不予安排生產(chǎn)計(jì)劃。

        營銷辦主任接《承攬?jiān)u審記錄表》評審后及時(shí)將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到生產(chǎn)部,由生產(chǎn)部當(dāng)日評審入庫時(shí)間,而后,營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將填寫了計(jì)劃號及入庫時(shí)間的《承攬?jiān)u審記錄表》,一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員,二聯(lián)留底,三聯(lián)交生產(chǎn)部。

        2、合同的評審

        (1)合同評審按《合同評審控制程序》進(jìn)行。

        (2)合同評審結(jié)束至交貨前,相關(guān)業(yè)務(wù)員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況,在必要時(shí)可向營銷辦主任提出書面建議,營銷辦主任根據(jù)情況全權(quán)代理及時(shí)與相關(guān)生產(chǎn)車間調(diào)整處理。

        (3)營銷辦主任下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃二聯(lián)至生產(chǎn)部,三聯(lián)至成品倉庫,并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計(jì)劃存根聯(lián)簽字接收。

        (4)因客戶要求,營銷部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后確需補(bǔ)簽合同時(shí)由相關(guān)業(yè)務(wù)員寫出書面申請,找營銷部經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章,此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

        (5)成品合同評審規(guī)定

       、偕a(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨負(fù)責(zé)。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時(shí)刻高度關(guān)注各車間生產(chǎn)進(jìn)度,準(zhǔn)確掌握各生產(chǎn)車間工序?qū)嶋H生產(chǎn)狀況,靈活準(zhǔn)確地安排轉(zhuǎn)序和交貨時(shí)間,嚴(yán)禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期,如遇用戶要貨特別急這一特殊情況,由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審,做到公開、公平、公正。

        ②如發(fā)生意外設(shè)備故障,由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期,仍保證不了的,生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期,由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意,并交營銷辦主任更改交貨期。

        (6)成品入庫規(guī)定

       、侔从(jì)劃每批次成品包裝結(jié)束后,包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉(zhuǎn)序入庫。裝車人員必須保證當(dāng)日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品,應(yīng)與包裝車間主任及營銷部主任主動(dòng)溝通,按照緩急安排入庫,對必須在當(dāng)日下班前入庫,否則就會(huì)造成誤交貨的產(chǎn)品,包裝車間主任應(yīng)該與裝車人員提前協(xié)調(diào),妥善安排。

        ②入庫成品必須帶有產(chǎn)品標(biāo)識和合格證,顧客需要產(chǎn)品質(zhì)量證明書的,還應(yīng)附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書一起入庫。

        3、合同的更改

        (1)合同的更改按《合同評審控制程序》辦理,由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認(rèn),由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同,由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任,并將評審結(jié)果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶確認(rèn),經(jīng)客戶確認(rèn)后重新修訂合同。

        (2)對于交貨期變更的,由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任,將變更信息以書面形式傳遞到相關(guān)承接人員,確保其知道已變更的信息。

        4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序

        (1)成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計(jì)劃中下達(dá)的規(guī)格、數(shù)量(支數(shù))入庫并掛好標(biāo)識(所售客戶名稱及規(guī)格),保證帳物相符,以免混淆。

        (2)成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的`包裝完好負(fù)責(zé),對入庫時(shí)包裝破損的拒絕入庫。

        (3)對于客戶要求單件計(jì)量的產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫時(shí),入庫人員應(yīng)出具每件產(chǎn)品的明細(xì)表,成品庫保管員根據(jù)明細(xì)表,核實(shí)明細(xì)表中累計(jì)的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點(diǎn)此批產(chǎn)品的數(shù)量(件數(shù)),核實(shí)無誤后,辦理產(chǎn)品入庫手續(xù),并當(dāng)場清點(diǎn)所入件數(shù)是否和明細(xì)表一致,如有意外,暫停辦理入庫手續(xù),查明后再辦,車間及其他計(jì)量人員要認(rèn)真計(jì)量每一產(chǎn)品的重量(客戶反饋有重量不足或其他錯(cuò)誤時(shí),分別由打包計(jì)量人員及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任),杜絕因重量不足影響我公司信譽(yù)的現(xiàn)象。

        (4)成品銷售時(shí),由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅,提貨人或業(yè)務(wù)員監(jiān)磅以示數(shù)量認(rèn)可。發(fā)貨單一式四聯(lián),一聯(lián)存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名,為顧客送貨情況,業(yè)務(wù)員必須讓承運(yùn)人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運(yùn)人”一欄處簽名,并注明“承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確”字樣,以示承運(yùn)數(shù)量準(zhǔn)確。倉庫保管在第二聯(lián)應(yīng)注明此批產(chǎn)品何時(shí)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,何日何時(shí)入庫,然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價(jià),并由銷售部經(jīng)理簽下計(jì)劃日產(chǎn)品訂價(jià),加工費(fèi)及標(biāo)明商家符號。

        評審管理制度 11

        第一章 總則

        第一條 為提高城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡稱公司)各類評審會(huì)議的工作效率,規(guī)范評審會(huì)議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

        第二條本制度中的評審會(huì)議,是指公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中,對重要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評估、論證或?qū)彾ǖ臅?huì)議。評審會(huì)議為不定期會(huì)議,通常以一案一會(huì)為原則。

        第三條評審會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議方案的制訂和報(bào)批、會(huì)議通知的擬定、會(huì)議資料的整理及分發(fā)、會(huì)議記錄的整理、會(huì)議紀(jì)要的撰寫和報(bào)批以及會(huì)議審定事項(xiàng)的落實(shí)。

        第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議通知和資料的發(fā)放,會(huì)議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。

        第五條本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

        第二章 會(huì)議類別與范圍

        第六條 評審會(huì)議分為項(xiàng)目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

        第七條 項(xiàng)目工程前期類評審會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。

        第八條 工程管理類評審會(huì)議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

        第九條 營銷策劃類評審會(huì)議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計(jì)方案、廣告策劃方案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。

        第十條 行政管理類評審會(huì)議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會(huì)議(活動(dòng))方案等。

        第十一條 上述各類未涉及,但需要進(jìn)行評審的.其他各類方案。

        第三章 會(huì)議準(zhǔn)備與召開

        第十二條 召開評審會(huì)議前,應(yīng)由承辦部門制定評審會(huì)議方案。方案內(nèi)容包括:

        (一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn);

        (二)會(huì)議主持人;

        (三)會(huì)議評審內(nèi)容及議程;

        (四)會(huì)議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

        (五)評審資料目錄;

        (六)會(huì)務(wù)安排。

        第十三條 承辦部門應(yīng)將會(huì)議方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會(huì)議前3天將方案和會(huì)議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì)議通知及評審資料印發(fā)給與會(huì)人員。

        第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場所的安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會(huì)議用品。

        第十五條 與會(huì)人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

        第十六條 會(huì)議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會(huì)議通知的議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì)議開始時(shí)明確。會(huì)議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:

        (一)主持人明確會(huì)議要求和目的;

        (二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;

        (三)與會(huì)人員對評審材料提出建議、意見及理由;

        (四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會(huì)人員提出的問題;

        (五)主持人應(yīng)對將要形成會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達(dá)成基本統(tǒng)一后作會(huì)議總結(jié),并形成決議。

        第十七條 會(huì)議對評審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí),則由承辦部門會(huì)后對材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評審會(huì)議重新討論。

        第十八條凡是需要保密的評審資料,會(huì)議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。

        第四章 會(huì)議紀(jì)要及實(shí)施

        第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會(huì)議記錄和撰寫會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì)人員會(huì)簽后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

        第二十條 會(huì)議簽到冊、會(huì)議記錄(或錄音帶)及會(huì)議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

        第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求,切實(shí)做好各項(xiàng)落實(shí)工作。

        第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊,?huì)議主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

        第二十三條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。

        第五章 附則

        第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

        第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

        評審管理制度 12

        1.目的

        確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

        2.范圍

        適用于公司管理評審工作。

        3.職責(zé)

        3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評審、審批評審計(jì)劃。

        3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審計(jì)劃及審批議程。

        3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評審會(huì)議的組織及評審輸出的跟蹤、落實(shí)。

        3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評審輸入的相關(guān)資料。

        3.5各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審輸出工作。

        4.方法和過程控制

        4.1管理評審的組織

        4.1.1管理評審至少每半年進(jìn)行一次,評審主要以會(huì)議方式進(jìn)行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行。

        4.1.2管理評審會(huì)議由總經(jīng)理確定具體召開時(shí)間,管理者代表至少提前一個(gè)月通知品質(zhì)管理部開始準(zhǔn)備評審輸入所需資料。

        4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動(dòng)有關(guān)的人員參加。

        4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評審時(shí)間,至少提前半個(gè)月,落實(shí)評審地點(diǎn)、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報(bào)告形式申請?jiān)u審會(huì)議所需費(fèi)用。

        4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個(gè)月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評審議題,并編制《管理評審計(jì)劃》,包括:評審時(shí)間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點(diǎn)等,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

        4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計(jì)劃,提前一周編制管理評審會(huì)議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計(jì)劃》一并下發(fā)各部門,要求與會(huì)人員做好充分準(zhǔn)備。

        4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評審過程中的會(huì)務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費(fèi)用結(jié)算等,以確保評審的正常進(jìn)行。

        4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行管理評審。

        4.2管理評審的輸入:

        管理評審輸入是管理評審計(jì)劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:

        4.2.1由品質(zhì)管理部對內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運(yùn)作情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并提出改進(jìn)意見或措施,編制分析報(bào)告。

        4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進(jìn)行,在評審前對顧客信息匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,編制分析報(bào)告。

        4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進(jìn)行,并將調(diào)查情況匯總,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。

        4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)等外部信息進(jìn)行分析,并編制分析報(bào)告。

        4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進(jìn)行匯總,并提出改進(jìn)措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報(bào)告。

        4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客投訴處理的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。

        4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,編制分析報(bào)告。

        4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面的評估,并編制評估分析報(bào)告。

        4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對上次評審中提出的改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行匯總,并編制落實(shí)情況報(bào)告。

        4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行分析,并說明未達(dá)成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。

        4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報(bào)告,并提交管理評審。

        4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。

        4.3管理評審的輸出

        管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會(huì)議記錄,整理管理評審報(bào)告,作為管理評審的'輸出,內(nèi)容包括:

        4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。

        4.3.2形成對改進(jìn)質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

        4.3.3提供必要的資源,使改進(jìn)措施能夠順利實(shí)施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

        4.3.4管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施。

        4.4管理評審記錄及跟進(jìn)

        4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告及管理評審輸出的跟進(jìn)工作。

        4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。

        評審管理制度 13

        1、目的

        為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性,確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行,特制定本制度。

        2、范圍

        公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。

        3 、職責(zé)

        3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃,負(fù)責(zé)主持評審活動(dòng),審批評審結(jié)果,簽發(fā)評審意見。

        3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會(huì)議;負(fù)責(zé)公司級不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃。

        3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部,負(fù)責(zé)組織編制評審報(bào)告,提供評審會(huì)議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。

        4 、內(nèi)容

        4.1評審策劃

        4.1.1例行評審計(jì)劃

        例行評審每年進(jìn)行一次,安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)各相關(guān)部門。評審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:

        4.1.1.1 評審時(shí)間

        4.1.1.2 參加評審的部門及人員;

        4.1.1.3 評審內(nèi)容。

        4.1.2臨時(shí)評審計(jì)劃

        在發(fā)生以下情況時(shí),安全部在總經(jīng)理指示下,編制臨時(shí)評審計(jì)劃,評審計(jì)劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。

        4.1.2.1 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;

        4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;

        4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

        4.2評審過程

        由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組,對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審,評審組織者做好記錄,并形成評審報(bào)告。

        4.3修訂

        總經(jīng)理審批評審報(bào)告,作出評審批示,要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報(bào)告制訂文件修改通知單下發(fā),各單位根據(jù)文件修改通知單,進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改,并報(bào)安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:

        4.3.1修訂的時(shí)機(jī)

        在發(fā)生以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行修訂:

        4.3.1.1 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);

        4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);

        4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);

        4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);

        4.3.1.5 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí);

        4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí);

        4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);

        4.3.1.8 其他相關(guān)事項(xiàng)。

        4.3.2文件修訂的`形式

        4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容),持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改),并進(jìn)行修改記錄;

        4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁,持有文件者進(jìn)行換頁,并進(jìn)行修改記錄;

        4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件,持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

        4.3.3修訂文件的受控或有效

        4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控,但文件必須有效;

        4.3.3.2 修訂文件的有效要求:

        a.對于手改修訂,對修改條款進(jìn)行修改前后說明,發(fā)放修改通知單(文件);

        b.對于換頁修訂,發(fā)放換頁(增頁),發(fā)放修改通知單(文件);

        c.對于改版,發(fā)放新文件,原文件收回;

        d.無論文件修訂的形式不同,修改文件必須具有以下標(biāo)識:編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識;

        e.無論文件修訂的形式不同,必須建立文件發(fā)放清單。

        4.4公司安全部及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn),學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

        4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員,并同時(shí)廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

        評審管理制度 14

        1.0目的

        為確保公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和適用性,保證崗位所使用的為最新有效版本,特制定本制度。

        2.0范圍

        適用于本公司安全管理制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。

        3.0引用文件

        《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

        4.0職責(zé)

        4.1安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的定期評審和修訂。

        4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)管理制度的定期評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

        4.3安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對安全操作規(guī)程的定期評審和修訂及發(fā)布工作。

        4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對安全操作規(guī)程的定期評審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

        4.5各部門、班組負(fù)責(zé)制定本部門、班組相關(guān)的安全操作規(guī)程并適時(shí)修訂。

        5.0制度內(nèi)容

        5.1安全生產(chǎn)管理制度的評審與修訂

        5.1.1安全主任每一年組織人員對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評審,根據(jù)評審結(jié)果對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。

        5.1.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見,形成最終意見稿,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

        5.1.3新版安全生產(chǎn)管理制度頒發(fā)實(shí)施后,及時(shí)換版并受控,各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

        5.1.4對已由新版本代替,或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

        5.2安全操作規(guī)程的評審與修訂

        5.2.1安全主任每一年一次組織人員對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審,根據(jù)評審結(jié)果對安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。

        5.2.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見,形成最終意見稿,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

        5.2.3新版安全操作規(guī)程頒發(fā)實(shí)施后,及時(shí)換版并受控,各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

        5.2.4對已由新版本代替,或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

        5.3當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),應(yīng)及時(shí)對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂,確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性:

        5.3.1新的或變更的'法律法規(guī)、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或其他要求;

        5.3.2組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

        5.3.3生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性發(fā)生改變;

        5.3.4新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

        5.3.5有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識。

        5.4安全生產(chǎn)管理制度的制訂

       。1)安保部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)規(guī)章制,并送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽,征求修改意見。

       。2)安保部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見,對初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。

        (3)審批稿經(jīng)分管安全的領(lǐng)導(dǎo)審核后,由總經(jīng)理審批,發(fā)布實(shí)施。

        5.5規(guī)章制度的評審與修訂

        5.5.1評審

       。1)評審的頻次

        正常情況下,每三年組織評審一次;當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可隨時(shí)組織評審。

       、龠m用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時(shí);

       、诠镜墓芾頇C(jī)構(gòu)或體制發(fā)生重大調(diào)整時(shí);

        ③公司的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí);

        ④當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)或其他情況下發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度的缺陷時(shí);

       、莓(dāng)上級管理部門提出相關(guān)整改意見時(shí);

       、蕻(dāng)分析重大事故和重復(fù)性事故原因時(shí),發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);

        ⑦采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí);

       、喈(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時(shí);

        ⑨其他相關(guān)事項(xiàng)。

       。2)評審組織

        規(guī)章制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。

        (3)評審內(nèi)容:

       、倥c法律、法規(guī)符合性;

       、谂c公司發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

       、叟c工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;④安全管理制度之間的相容性和匹配性。

       。4)評審輸出

        ①評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

        ②評審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。

        5.6修訂

        5.6.1修訂頻次

        正常情況下,每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時(shí)組織修訂。

        1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);

        2)當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生發(fā)生重大變化;

        3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);

        4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);

        5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí);

        6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí);

        7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)生制度性因素時(shí);

        8)其它相關(guān)事項(xiàng);

        5.6.2修訂組織

        規(guī)章制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí),由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí),需了解該制度的制訂的原始背景。

        5.6.3規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收,嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序,保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。

        5.6.4修訂依據(jù)

       。1)國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

       。2)規(guī)章制度評審結(jié)果。

        3)制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

        5.6.5修訂后的規(guī)章制度,要履行會(huì)簽手續(xù),最后由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任審批后,修訂版發(fā)布實(shí)施。

        5.6.6安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

        因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

        6.0記錄

        規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄

        評審管理制度 15

        為規(guī)范合同管理,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn),在合同簽訂前實(shí)行評審制度。合同評審機(jī)構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦,組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、合同管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

        一、合同評審程序

        1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料,合同管理部初審,再按流程送審;

        2、 特殊/重大合同,合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審,并匯總各部門會(huì)審意見,交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容,修改后報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。

        4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

        二、評審內(nèi)容

        1、合同管理部需評審重點(diǎn)

        A、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

        1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

        2對非法人經(jīng)濟(jì)組織,應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位,除審查其經(jīng)營范圍外,還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。

        3對外方當(dāng)事人的資格審查,應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

        B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

        1代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證;

        2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書;

        3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

        限。

        C、簽訂合同前,必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、服務(wù)項(xiàng)目或限制經(jīng)營項(xiàng)目等義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

        D、簽訂合同前,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料,必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察,以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的'當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

        2、財(cái)務(wù)部門需評審重點(diǎn):

       。1)、明確付款方式

        (2)、提供真實(shí)、有效、合法的發(fā)票

       。3)、原則上以先提供發(fā)票后付款,如特殊情況,收款方需按收款金額開具加蓋財(cái)務(wù)專用章的收據(jù)進(jìn)行收款

       。4)、財(cái)務(wù)在付款時(shí),開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

       。5)、是否載明合同單位的開戶行及賬號

       。6)、合同的計(jì)價(jià)原則是否明確,合同款項(xiàng)支付原則是否明確(含履約保證金、進(jìn)度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等)

        3、生產(chǎn)部需評審重點(diǎn)

       。1)、確定合同報(bào)價(jià)所含工作事項(xiàng)、工作內(nèi)容及計(jì)算規(guī)則

       。2)、明確款項(xiàng)支付流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)

       。3)、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則,驗(yàn)收要求及處罰辦法

        (4)、材料合同的報(bào)價(jià)(三家以上)比對表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、計(jì)量規(guī)則及要求

       。5)、合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達(dá)到

        (6)、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

       。7)、能否按期完成

       。8)、違約責(zé)任是否對等

       。9)、合同標(biāo)的物是否明確(含工作范圍、工作內(nèi)容等)

        4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料,但可歸入合同檔案保存,以備考查。

        名片;單位簡介;各類廣告、宣傳資料;各類電話、手機(jī)號碼等通訊工具號碼;對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核;對無異的復(fù)印資料。

        三、特殊/重大合同的適用范圍

        簽訂的下列合同,視為重大合同:

        訂立價(jià)款在一百萬元以上的合同;投資、聯(lián)營的合同;涉外合同;合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。

        四、特殊/重大合同評審的附加程序

        1、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理部組織有關(guān)部門以會(huì)簽的形式進(jìn)行;也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)議的形式進(jìn)行。

        2、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。合同的合法性審查,由合同承辦人按其隸屬關(guān)系,送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進(jìn)行合法性審查。

        評審管理制度 16

        1.0目的

        通過對標(biāo)書、合同(草案)或訂單進(jìn)行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準(zhǔn)確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

        2.0適用范圍

        適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標(biāo)書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

        3.0定義

        訂單:指對要求進(jìn)行說明的文件或記錄。

        4.0職責(zé)

        4.1總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標(biāo)書等重大項(xiàng)目合同的評審。

        4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負(fù)責(zé)人組織評審,公司主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

        4.3正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機(jī)電班長或訂單接收人進(jìn)行評審。

        4.4合同評審記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。

        5.0工作程序

        5.1重大項(xiàng)目合同(如物業(yè)管理項(xiàng)目標(biāo)書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

        5.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實(shí)需要。

        5.1.2在投標(biāo)或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會(huì)議,有關(guān)部門或人員對標(biāo)書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行評審,確認(rèn)本公司有能力達(dá)到用戶或發(fā)展商要求。

        5.1.3對合同的評審確保

        a)在簽訂合同之前,各項(xiàng)條款內(nèi)容明確、合理;

        b)公司具有滿足合同能力,與投標(biāo)不一致的'地方已得到解決;

        c)當(dāng)合同變更時(shí),應(yīng)重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到有關(guān)部門

        5.1.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

        5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負(fù)責(zé)保存

        5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

        5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進(jìn)行評審。如合同有標(biāo)準(zhǔn)合同文本,只需對標(biāo)準(zhǔn)合同文本進(jìn)行評審,報(bào)公司主管負(fù)責(zé)人審批。

        5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負(fù)責(zé)保存。

        5.3維修或安裝訂單的評審

        5.3.1以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。

        5.3.2如用戶的要求內(nèi)容不明確時(shí),由專業(yè)人員在現(xiàn)場進(jìn)行評審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

        5.3.3上述評審記錄由管理處負(fù)責(zé)保存。

        5.4合同的修改

        5.4.1合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時(shí),均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進(jìn)行重新評審并做好評審記錄。

        評審管理制度 17

        1、目的

        確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時(shí),持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

        2、范圍

        適用于檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和評價(jià)質(zhì)量體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

        3、定義

        無

        4、職責(zé)

        4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。

        4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議。

        4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

        4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

        5、程序

        5.1 管理評審策劃

        5.1.1 總經(jīng)理至少在12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)召開管理評審會(huì),可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可以根據(jù)需要安排。

        5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:

        a、評審時(shí)間

        b、評審目的

        c、評審范圍及評審重點(diǎn)

        d、參加評審部門(人員)

        e、評審依據(jù)

        f、評審內(nèi)容

        5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審次數(shù)。

        a、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

        b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)

        c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

        d、市場需求發(fā)生重大變化時(shí);

        e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

        5.2 管理評審輸入

        管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

        a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

        b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

        c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的'符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;

        d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

        e、以往管理評審的跟蹤措施實(shí)施情況和有效性;

        f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

        g、改進(jìn)的建議

        5.3 評審準(zhǔn)備

        5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評審有關(guān)資料。

        5.4 管理評審的實(shí)施

        5.4.1 總經(jīng)理主持評審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

        5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等);

        5.4.3必要時(shí),管理部對管理評審實(shí)施過程進(jìn)行記錄。

        5.6管理評審輸出

        5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括

        a、對組織質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進(jìn)的機(jī)會(huì),質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明。

        b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。

        c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進(jìn)。

        d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

        5.6.2 評審會(huì)議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評審報(bào)告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

        5.7管理評審的跟蹤和檢查

        5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審中提出的各項(xiàng)決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實(shí)施落實(shí)情況。

        5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計(jì)劃,各部門準(zhǔn)備的評審資料,評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。

        6、相關(guān)文件

        6.1文件和資料控制

        6.2質(zhì)量記錄控制

        6.3糾正措施

        6.4預(yù)防措施

        評審管理制度 18

        評定標(biāo)準(zhǔn):高級講師須系統(tǒng)掌握本專業(yè)的基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識和專業(yè)技能,了解本專業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r和發(fā)展趨勢,治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),注重學(xué)生思想道德教育,能運(yùn)用現(xiàn)代教學(xué)手段,根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,不斷更新教學(xué)內(nèi)容,改進(jìn)教學(xué)方法,并熟練地組織指導(dǎo)教學(xué)實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)等工作,教學(xué)業(yè)績突出,教學(xué)效果優(yōu)良;積極參加教學(xué)研究、教學(xué)改革等活動(dòng),具有較高的理論研究水平;有指導(dǎo)和培養(yǎng)青年教師的能力,在本地區(qū)能起到學(xué)科(專業(yè))帶頭人作用。

        一、適用范圍

        本條件適用于全省中等職業(yè)學(xué)校中從事教育教學(xué)工作的教師。

        二、政治思想條件

        熱愛祖國,擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo),愛崗敬業(yè),遵守國家法律、法規(guī),貫徹黨的教育方針,教書育人,為人師表,勇于探索,開拓創(chuàng)新,具有良好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德。取得講師任職資格后,年度考核合格以上。

        三、學(xué)歷、資歷條件

        (一)獲得博士學(xué)位后,取得講師任職資格2年以上;獲大學(xué)本科畢業(yè)以上學(xué)歷,取得講師任職資格5年以上。

       。ǘ┚哂幸(guī)定的教師資格證。

        四、外語、計(jì)算機(jī)條件

       。ㄒ唬┱莆找婚T外語。參加全國職稱外語統(tǒng)一考試,成績符合規(guī)定要求。

        (二)掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)。參加全國或全省職稱計(jì)算機(jī)考試,成績符合規(guī)定要求。

        五、專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)歷(能力)條件

        取得講師任職資格后,具備下列條件:

       。ā┫到y(tǒng)擔(dān)任過2門以上課程的全部教學(xué)工作,并指導(dǎo)學(xué)生完成第二課堂、實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)、實(shí)習(xí)、社會(huì)調(diào)查、社會(huì)實(shí)踐和畢業(yè)設(shè)計(jì)等,受到學(xué)生好評。完成學(xué)校規(guī)定的教學(xué)工作量,其中專任教師授課時(shí)數(shù)平均每學(xué)年不少于300學(xué)時(shí),兼任教學(xué)工作的管理人員年均教學(xué)工作量(含聽課、評課、實(shí)習(xí)指導(dǎo))不少于專任教師的三分之二;

       。ǘ┓e極參與學(xué)生思想政治教育及學(xué)校的管理工作,擔(dān)任班主任或兼任輔導(dǎo)員、教研組長、年級組長等工作2年以上且任教以來累計(jì)4年以上,勝任工作,并取得一定成績。具有指導(dǎo)和培養(yǎng)青年教師的能力,系統(tǒng)指導(dǎo)過1-2名青年教師;

        (三)積極參與學(xué)校德育、專業(yè)建設(shè)、課程改革、校企合作和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)等工作,取得顯著成績;

        (四)專業(yè)課教師有在行業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)一線工作2年以上的經(jīng)歷,或任現(xiàn)職以來到行業(yè)、企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)一線實(shí)踐累計(jì)4個(gè)月以上,并形成有一定價(jià)值的專業(yè)實(shí)踐報(bào)告;

       。ㄎ澹┲鞒只蛑饕獏⒓舆^市(廳)級以上科研(教改)項(xiàng)目,并取得一定成果,在本專業(yè)(學(xué)科)領(lǐng)域開展教學(xué)研究工作,發(fā)表較高水平的學(xué)術(shù)論文,或承擔(dān)教材、教學(xué)參考書的編寫工作,在本學(xué)校起到專業(yè)(學(xué)科)帶頭人的作用。

        六、業(yè)績成果條件

        取得講師任職資格后,具備下列條件中的二條:

       。ㄒ唬┲鞒质校◤d)級或主要參加(前三名)。ú浚┘壱陨峡蒲校ń谈模┱n題1項(xiàng),完成科研計(jì)劃任務(wù)并通過成果鑒定或結(jié)題驗(yàn)收;

       。ǘ┲鞒旨夹g(shù)創(chuàng)新、科研成果轉(zhuǎn)化或技術(shù)推廣,受到市級以上政府部門表彰,或獲得與本專業(yè)相關(guān)的國家發(fā)明專利1項(xiàng)(第一發(fā)明人),并已實(shí)施轉(zhuǎn)讓;

       。ㄈ┙虒W(xué)效果顯著,有2學(xué)年以上教學(xué)質(zhì)量考核為優(yōu)秀,且主講校級以上公開課、示范課2次以上或獲得校級綜合類教學(xué)比賽二等獎(jiǎng)以上;

       。ㄋ模┙虒W(xué)科研成果獲國家、。ú浚┘壀(jiǎng)(以獎(jiǎng)勵(lì)證書為準(zhǔn),限額定人員),或廳(局)級一等獎(jiǎng)前三名、二等獎(jiǎng)前二名;

       。ㄎ澹┰诮逃姓块T或其他政府部門舉辦的教學(xué)比賽、技能競賽活動(dòng)中,獲全市性(設(shè)區(qū)市)一等獎(jiǎng)或全省性三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)勵(lì)(以獎(jiǎng)勵(lì)證書為準(zhǔn),限額定人員);

       。┲苯又笇(dǎo)的學(xué)生參加市以上政府部門組織的專業(yè)技能等比賽中獲得全市性(設(shè)區(qū)市)一等獎(jiǎng)或全省性二等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)勵(lì)(以獎(jiǎng)勵(lì)證書為準(zhǔn),限額定人員),且本人獲優(yōu)秀指導(dǎo)教師獎(jiǎng);

        (七)獲得廳(局)級以上模范教師、優(yōu)秀教師、先進(jìn)工作者、教學(xué)名師、師德標(biāo)兵、骨干教師榮譽(yù)稱號,或縣屬職業(yè)學(xué)校教師獲得縣級模范教師、優(yōu)秀教師、先進(jìn)工作者、教學(xué)名師、師德標(biāo)兵、骨干教師榮譽(yù)稱號;

       。ò耍⿲W(xué)生管理成績顯著,本人獲市級以上教育行政部門頒發(fā)的優(yōu)秀班主任、德育工作先進(jìn)工作者等稱號或所帶班級獲市級以上先進(jìn)班集體。

        七、論文、著作條件

        取得講師任職資格后,具備下列條件之一:

       。ㄒ唬┳鳛榈谝蛔髡咴诠_出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文3篇以上;

       。ǘ┳鳛榈谝蛔髡咴诠_出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文2篇以上,其中至少1篇發(fā)表在國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊或本學(xué)科領(lǐng)域公認(rèn)的權(quán)威性學(xué)術(shù)刊物上;

       。ㄈ┰诠_出版的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表本專業(yè)學(xué)術(shù)論文或教育教學(xué)研究論文1篇以上,并參與編寫正式出版的本專業(yè)中等職業(yè)規(guī)劃教材(本人撰寫5萬字以上),或作為主要編著者出版本專業(yè)著作1部,或主持開發(fā)正式出版的中等職業(yè)教育多媒體教學(xué)軟件,或主持開發(fā)網(wǎng)絡(luò)課程、虛擬仿真實(shí)訓(xùn)等優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源被納入國家及省職業(yè)教育數(shù)字化信息資源庫。

        八、破格條件

        對不具備規(guī)定學(xué)歷,符合現(xiàn)任職資格規(guī)定年限要求,或具備規(guī)定學(xué)歷,符合現(xiàn)任職資格2年以上,確有突出貢獻(xiàn)者,具備下列條件,可破格申報(bào):

       。ā┙虒W(xué)、科研成果顯著,獲得國家級獎(jiǎng)(以獎(jiǎng)勵(lì)證書為準(zhǔn),限額定人員),或省(部)級一等獎(jiǎng)(以獎(jiǎng)勵(lì)證書為準(zhǔn),限額定人員)、二等獎(jiǎng)前三名、三等獎(jiǎng)第一名;

        (二)具備下列條件之一:

        1.主持完成。ú浚┘壱陨现攸c(diǎn)課題;

        2.獲省級以上模范教師、優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者、教學(xué)名師榮譽(yù)稱號;

        3.在職業(yè)教育教學(xué)改革創(chuàng)新活動(dòng)中成果卓著,得到省(部)肯定(有文件證明)并向全國或全省推廣,對促進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展起到了引領(lǐng)和示范作用。

        九、附則

        (一)本條件所稱“以上”均含本級(本數(shù)量級)。

       。ǘ﹪壹壀(jiǎng)勵(lì)包括:國家級科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國家級社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、國家級教學(xué)成果獎(jiǎng);。ú浚┘壀(jiǎng)勵(lì)包括:省(部)級科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、。ú浚┘壣鐣(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、教學(xué)成果獎(jiǎng),省社會(huì)科學(xué)基金成果獎(jiǎng)的一等獎(jiǎng)視同省(部)級二等獎(jiǎng),二等獎(jiǎng)視同為。ú浚┘壢泉(jiǎng)。同一內(nèi)容的業(yè)績不重復(fù)使用。獲獎(jiǎng)須附獎(jiǎng)勵(lì)證書或獎(jiǎng)勵(lì)文件。

       。ㄈ┱n題是指國家、省、市各級政府指定的科研行政單位代表政府發(fā)布立項(xiàng)的研究課題,代表著學(xué)科和科技發(fā)展前沿,具有重大理論和實(shí)踐意義。按照課題立項(xiàng)來源分為國家級、省部級、市廳級課題。非政府部門指定或授權(quán)的各行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、研究會(huì)課題不予認(rèn)定,各種以鑒定方式通過的計(jì)劃外自選課題(不含省社科規(guī)劃辦確認(rèn)課題)不予認(rèn)定。專業(yè)技術(shù)人員承擔(dān)完成的課題要與其專業(yè)或崗位工作相關(guān)。項(xiàng)目“主持”指排名第一,是科研課題或工程項(xiàng)目的總體設(shè)計(jì)、論證、組織和指導(dǎo)者,并承擔(dān)其中重要工作。課題須附批準(zhǔn)文件、計(jì)劃任務(wù)書和鑒定證書、結(jié)項(xiàng)材料。

       。ㄋ模⿲W(xué)年“教學(xué)質(zhì)量考核”指學(xué)校在每學(xué)年末(或連續(xù)兩個(gè)學(xué)期)通過學(xué)生、同行、督導(dǎo)評教等方式,對任課教師一年來教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行的綜合性評價(jià)。優(yōu)秀比例應(yīng)控制在10%-20%,學(xué)校應(yīng)出具紅頭文件并于次年四月底前到教育廳備案。學(xué)校綜合類教學(xué)比賽指學(xué)校組織的.教師說課賽、教師基本功大賽等教學(xué)綜合業(yè)務(wù)比賽。

        (五)公開出版的學(xué)術(shù)期刊指國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)出版的具有統(tǒng)一的ISSN刊號和CN刊號的學(xué)術(shù)期刊,論文發(fā)表的刊物不含內(nèi)刊、增刊、特刊、?、論文集;著作指國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)出版的著作、教材,不含論文集、習(xí)題集等。國內(nèi)核心學(xué)術(shù)期刊范圍包括北京大學(xué)圖書館編制的《中文核心期刊要目總覽》和南京大學(xué)編制的《中文社會(huì)科學(xué)引文索引》。

        (六)本條件是學(xué)校推薦和評審委員會(huì)評審時(shí)掌握的基本條件,學(xué)校和評審委員會(huì)可依據(jù)本條件制定不低于基本條件的實(shí)施辦法。

        評審管理制度 19

        1、目的

        本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求,規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面,確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門、各類人員,在他們各自職責(zé)范圍內(nèi),對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé),確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

        2、范圍

        本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。

        3、職責(zé)

        安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項(xiàng)。

        4、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

        4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

        4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

        4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

        5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

        5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門、各類人員并征求意見。

        5.2 安全環(huán)保部將征求的'意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

        5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)。

        5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

        6、培訓(xùn)

        6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

        5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個(gè)部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

        5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

        7、評審

        7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。

        7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審。

        7.3經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制,從上至下層層互相簽字實(shí)施。

        8、考核

        8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

        8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

        9、周期

        9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

        評審管理制度 20

        1.目的

        為便于管理評審正常進(jìn)行和控制,以便公司高層管理者在計(jì)劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項(xiàng)評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機(jī)會(huì),包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

        2.適用范圍

        適用于本公司管理評審活動(dòng)的控制。

        3.職責(zé)

        iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

        4.定義(無)

        5.作業(yè)內(nèi)容

        5.1管理評審的時(shí)機(jī)與評審計(jì)劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進(jìn)行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的'一個(gè)月左右進(jìn)行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計(jì)劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

        5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報(bào)告資料:

        a)上次管理評審的決議完成情況跟進(jìn)(iso辦公室文控);

        b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況檢討(iso辦公室);

        c)檢驗(yàn)及驗(yàn)收結(jié)果(物流部)

        d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

        e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

        f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運(yùn)作部);

        g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

        h)改進(jìn)的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

        5.3評審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會(huì)議時(shí)間(原則上在一個(gè)星期前發(fā)出會(huì)議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ?jì)劃并擬定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時(shí)在通知計(jì)劃中列明相關(guān)人員提報(bào)相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

        5.4評審實(shí)施后,管理者代表根據(jù)評審會(huì)議結(jié)論或決議,編制管理評審報(bào)告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

        5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報(bào)告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

        5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進(jìn),改進(jìn)的方案是什么;

        5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

        5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

        5.6管理評審報(bào)告記錄由文控保存三年。

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