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    1. 倉庫管理規(guī)章制度

      時間:2024-05-07 22:20:49 夏杰 制度 我要投稿

      倉庫管理規(guī)章制度(精選18篇)

        在我們平凡的日常里,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家整理的倉庫管理規(guī)章制度(精選18篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      倉庫管理規(guī)章制度(精選18篇)

        倉庫管理規(guī)章制度 1

        一、目的

        通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定,指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

        二、適用范圍

        倉庫的所用工作人員

        三、職責

        倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

        倉管員負責產品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。

        四、倉儲管理規(guī)定

        1、貨品入庫

       。1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

       。2)物流司機將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需安排裝卸,搬運到制定區(qū)域內。

       。3)倉庫收貨時需要求物流司機給“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據(jù)為止,倉庫人員有追查和保管單據(jù)的`責任。

       。4)倉庫收貨時需按采購單收貨,否則拒絕收貨。

       。5)倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數(shù)量和實物,如不符由物流司機聯(lián)系供貨商處理,并由物流司機在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

       。6)倉庫對已入庫的產品進行分區(qū),分類擺放,不得隨意擺放。

        2、產品出庫

       。1)按照產品出庫單、產品贈送單、產品調撥單、現(xiàn)金單、預付款單的流程進行操作。

       。2)倉庫出庫產品的原則是同一產品做到先進先出。

       。3)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。

        3、退廠產品處理

       。1)需嚴格按照“退廠產品通知單”進行操作。

       。2)質量問題的產品需要及時上報

        4、產品報廢

       。1)嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作

       。2)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存產品不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

       。3)需要區(qū)別分開庫存產品報廢、產品不良的、客戶退回的報廢產品,并且分開保管。

        五、貨物管理

        1、產品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

        2、每天檢查貨物信息,如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

        3、保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

        4、貨物的單據(jù)、帳交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好,原則上單據(jù)保管2年,在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。

        六、貨物的盤點

        1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

        2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合。

        3、盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

        4、盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

        七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

        1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的產品整理到提定的區(qū)域內,達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

        2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

        3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

        4、倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。

        5、倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

        6、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識

        7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

        8、做好及時檢查物貨,如有異;蛘甙踩[患及時處理和上報。

        八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風

        1、倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風,形成良好的工作習慣。

        2、倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

        3、對于上級下達的任務要按時按質完成。

        倉庫管理規(guī)章制度 2

        一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

        1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

        3、庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

        a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。倉庫管理制度及流程。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)與要求不貼合的采購物資。

        4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

        二、物資保管倉庫管理制度

        1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到"二齊、三清、四號定位"。

        a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

        c)四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。

        2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

        3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

        三、物資的領發(fā)倉庫管理制度

        1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā),若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

        2、庫管員根據(jù)進貨時間務必遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

        3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

        4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,并由領用人和總經(jīng)理簽字。

        四、物資退庫倉庫管理制度

        1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時,應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

        2、廢品物資退庫,庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        倉庫管理制度小結:

        1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的`主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        2、倉庫設置要根據(jù)工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內部要加強經(jīng)濟職責制,進行科學分工,構成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化,應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

        庫房管理目的:

       。ㄒ唬﹤}庫標準化管理,保證材料及產品在存儲期間的質量。

       。ǘ┘皶r為生產帶給優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

        (三)及時為銷售部門帶給合格優(yōu)質的產成品。

       。ㄋ模┟魑⑼暾、及時記錄出入庫狀況,定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。

       。ㄎ澹┏鋈霂旃芾磙k法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

        倉庫管理規(guī)章制度 3

        1、倉庫管理的分類:

        酒店倉庫管理總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

        2、物品驗收:

       。1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

        ①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

       、诎l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

        ③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

       、軐忂M品已損壞的不驗收。

       。2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的`物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

        3、入庫存放:

        (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

       。2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

       。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

       。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出),結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

        4、保管與抽查:

       。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

       。2)抽查:

        ①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

       、诓牧蠒嫽蛴嘘P倉庫管理制度人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

        5、領發(fā)物資

        (1)領用物品計劃或報告:

       、俜差I用物品,根據(jù)倉庫管理制度規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

       、趥}管員將報來的計劃按每一天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領。

       。2)發(fā)貨與領貨

       、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;

       、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

       、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

        ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

       。3)貨物計價:

       、儇浳镆话惆催M價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出。

        ②需調出酒店倉庫管理制度以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調出。

        倉庫管理規(guī)章制度 4

        一、目的

        通過制定倉庫作業(yè)管理規(guī)定,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為、操作流程,培養(yǎng)員工的規(guī)范意識,提高作業(yè)效率的作用。

        二、倉庫管理員職責

        負責倉庫的日常管理及維護工作;

        做好倉庫物料的收發(fā)存管理,嚴格按照倉庫作業(yè)流程要求收發(fā)物料;負責物料的清點及檢驗,及時上報異常情況;

        每日物料進出明細的記錄,收發(fā)日報表制作及入庫單、出庫單等單據(jù)的填寫;合理劃分倉庫區(qū)域,做到區(qū)域標注清晰、物料擺放清楚;及時反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況;

        不良物料及廢棄物料的定期上報處理;

        定期進行物料的盤點工作及月總結報告的制作;

        三、倉庫作業(yè)流程

        倉庫的作業(yè)流程主要涉及物料的驗收入庫,在庫管理以及領料出庫三大部分。

        (一)物料的驗收入庫

        1、物料到達倉庫,由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗,發(fā)現(xiàn)問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理,并拍照留存。

        2、收貨查驗完成后將物料置于暫存區(qū),待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。

        3、質檢完成,倉庫管理員根據(jù)實際清點的物料品種、數(shù)量據(jù)實填寫入庫單,應注明發(fā)生日期、物料單價,然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。

        4、待經(jīng)辦人(采購人員)、部門負責人簽字完成后,倉管員、財務部各持入庫單一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做報銷憑證。

        5、財務部系統(tǒng)入庫完成后,倉庫管理員將原材料由暫存區(qū)移入正常庫區(qū),并根據(jù)原材料的屬性合理安排庫位,切記亂堆亂放。

       。ǘ┰趲旃芾

        1、入庫完成,根據(jù)原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案,并設置相應的庫位標識,方便進行物料的管理。

        2、保持倉庫通風、環(huán)境整潔、明亮,根據(jù)原材料的類別進行分開存放。

        3、倉庫管理員在日常倉庫管理過程中,應定期對倉庫庫存進行盤點,確保賬、物一致。

        4、及時處理廢舊原材料,分析產生廢料的原因,并提出解決方案。

        (三)領料出庫(生產)

        1、生產部門發(fā)出生產計劃,由生產部(經(jīng)辦人)列出詳細的`物料需求清單,并注明原料用途(嬰兒禮品盒、發(fā)射器、接收器),由倉庫管理員根據(jù)物料需求清單填寫出庫單,并注明日期及原料用途,確認無誤后自己簽字確認,經(jīng)辦人也需簽字確認。

        2、經(jīng)辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核,待簽字完成后方可辦理出庫手續(xù),否則禁止出庫操作。

        3、審核完成后,由倉管員將出庫單一聯(lián)交由財務部進行系統(tǒng)出庫。

        4、系統(tǒng)出庫完成后,倉管員將所需原材料交給生產部,并由生產部(經(jīng)辦人)進行物料數(shù)量、種類的清點以及質量的檢查等工作,確認無誤后由經(jīng)辦人簽字確認。

        5、倉庫管理員詳細記錄出庫時間,出庫經(jīng)辦人,物料接收部門等。

        四、倉庫作業(yè)管理規(guī)定

       。ㄒ唬┪锪系氖肇浫霂

        1、收貨時必須進行拆箱查驗,包裝破損嚴重應當拒收。

        2、物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。

        3、收貨時要求采購人員提供相應物料的“發(fā)貨清單”,沒有發(fā)貨清單暫緩辦理入庫操作。

        4、所有入庫物料的數(shù)量以及種類必須嚴格對照“發(fā)貨清單”進行查驗,新物料尤其需要仔細核對,必須認真檢查物料的質量。

        5、物料查驗發(fā)現(xiàn)問題,必須立即通知部門負責人及采購人員

        6、原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。

        7、嚴禁先入庫后辦理入庫手續(xù)。

        (二)在庫管理

        1、物料按照劃分的規(guī)定區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放,嚴禁在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。

        2、合理安排區(qū)域,采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。

        3、確保物料的標識正確,對標示錯誤的必須及時糾正。

        4、保持倉庫通風,干燥。

        5、發(fā)現(xiàn)庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。

        6、盤點必須保證數(shù)量的準確性和公正性,不得出現(xiàn)弄虛作假,虛報數(shù)據(jù)等情況。

        7、物料庫存量低于警戒值時,倉管員應及時通知部門負責人。

       。ㄈ┪锪铣鰩欤ǔ鰩祛I料)

        1、嚴格按照“物料需求清單”發(fā)放物料,必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。

        2、出庫完成后及時將物料交給生產使用部門。

        3、內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。

        4、未辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物料,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,倉管員應及時制止和糾正其行為。

        5、出庫手續(xù)不全,不得辦理出庫操作。

        6、嚴格按照倉庫出庫流程操作。

       。ㄋ模﹣砹袭惓<皬U棄物料處理

        1、來料異常必須及時通知部門負責人及相關采購人員。

        2、廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來料異常數(shù)量。

        3、發(fā)現(xiàn)在庫物料異常,必須及時反饋上級部門處理。

       。ㄎ澹﹤}庫衛(wèi)生及安全

        1、每天對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用和損壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

        2、物料區(qū)域擺放合理,做到合理擺放和規(guī)劃。

        3、每天下班后檢查門窗、電源是否關閉,確保關閉后方可離開。

        4、非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。

        5、倉庫內嚴禁吸煙,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

        (六)其他要求

        1、下達的工作任務無特殊原因需在規(guī)定的時間內完成,且保證工作品質。

        2、上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。

        3、倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

        4、對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。

        5、要保守公司秘密,愛護公司財產,發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

        倉庫管理規(guī)章制度 5

        為規(guī)范倉庫規(guī)劃管理,規(guī)定本公司物料倉儲管理規(guī)章制度如下

        入庫管理

        1、供應商于送交物料時,倉管員對進物料進行驗收檢查并與本公司《材料計劃單》核對。

        2、倉管人員應仔細對貨物數(shù)量、規(guī)格、質量、價格等進行檢驗,判定合格后對物料辦理入賬入庫手續(xù)并詳細填寫《入庫單》,經(jīng)部門主管審核后留存第二聯(lián),將第一聯(lián)交于財務部。

        3、倉管人員對供應商物料進行檢驗時,如發(fā)現(xiàn)有不合格產品,經(jīng)權責主管審核后及時進行退貨(拒收)處理。

        4、月結或非現(xiàn)金客戶送貨,憑客戶送貨單填寫《入庫單》入庫,財務人員憑入庫單和客戶送貨單做應付款賬。沒有入庫單,財務人員不予做應付款,及停止后期付款。

        5、庫房管理人員需要協(xié)助項目資料員收集入庫材料的檢測報告、產品合格證等有效材料證明文件。

        物料保管

        1、物料的儲存保管,應根據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域,定置存放管理。

        2、物料堆放應盡量做到過目點數(shù),檢點方便,成行成列,整齊易取。

        3、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應如時實上報,由部門主管審批后方可處理,未經(jīng)批準一律不準擅自更改,賬目或處置物料。

        4、材料入庫后做好材料標識標牌的填寫訂掛,標識標牌填寫材料名稱、產地、數(shù)量、是否檢測合格等內容。

        5、未經(jīng)權責主管批準,倉庫物料一律不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價賠償。

        6、如需從倉庫暫借貨物時,都需要暫借人填寫暫借單,借出物料價值在500元以下,可憑員工暫借單出庫限當天歸還,逾期不還或遺失,損失由暫借人負責。

        7、任何人未經(jīng)倉管員允許,不得私自動用、取走公司倉庫的'任何物品,不可私自進出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。

        出庫管理

        1、業(yè)務或技術作業(yè)需領用物料時,領料人先填寫《領料單》,倉管員根據(jù)《領料單》及倉庫庫存情況填寫《出庫單》,《出庫單》經(jīng)部門主管簽字后,倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時要及時登記賬目,做好庫賬,做到賬物相符。

        2、物料出庫后,如因故未能全部使用的,必須當天退回入倉庫,退庫亦使用“《入庫單》”。工程用料可以延遲至該項目工程結束剩余物料及設備退回倉庫(具體要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行)。

        3、如有突發(fā)性領取,則倉庫管理員應作好記錄可以視情況實行先發(fā)后補單等程序,第二天領取人應主動到倉管員處補簽。

        盤點

        1、施工單位技術負責人配合倉管人員應定期對倉庫進行盤點,填報《庫存月報表》資料。報表應載明各種物存量和本月(本周)各種貨物進出庫量。

        2、倉管人員每月的25—30號向財務部提交月結報表、庫存名細賬目表等,并與財務人員及時核對庫存賬目。

        倉庫管理規(guī)章制度 6

        倉庫是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為加強公司對物料的管理與監(jiān)督,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,健全物料在倉儲、使用與處置等各個環(huán)節(jié)的責任體系,以維護公司利益,保障公司財產的安全完整,特制定本制度。(倉庫是貨物儲存、接收、發(fā)出和監(jiān)管的部門是公司供應鏈中一個重要組成部分。)

        一、安全

        正常情況下未經(jīng)倉庫人員同意不得進入倉庫,如因業(yè)務、工作需要進入倉庫時須經(jīng)得倉庫人員的同意且由倉管員陪同方可進入。

        二、原材料入庫

        供應商送貨、快遞、物流時須有相關的單據(jù),即送貨單、采購訂單和品質檢驗報告等單據(jù)方可接收,收料員根據(jù)送貨單及采購訂單上的信息打印《外購入庫單》,并通知QC對貨物進行檢驗。對檢驗不合格的物料品質需及時通知倉庫、采購處理。若檢驗合格后,倉管員及時辦理入庫手續(xù),并將《外購入庫單》遞交賬務員進行系統(tǒng)審核工作,以方便公司各個部門及時查看到料及庫存情況。詳見《原材料入庫流程圖》

        三、生產領料

        1、正常領料:

        生產PMC根據(jù)BOM標準用量開出領料計劃,需提前4小時將領料計劃或領料單下發(fā)給倉庫進行備料。倉庫根據(jù)領料計劃核對BOM用量,無誤后及時備料,并將備好的物料放入倉庫待發(fā)料區(qū)。由生產領料人員與倉管當面確認物料規(guī)格、料號及數(shù)量等,確認無誤后雙方在領料單上簽字。

        2、異常領料:

        在非正常領料時間內,因物料品質或機器故障等原因重新安排新的領料計劃,需填寫《工作聯(lián)絡單》由部門經(jīng)理簽字,倉庫方可發(fā)料。

        3、超領料

        生產過程中如因物料品質造成不良或在制成過程中不良率過多,造成原領物料不夠時需開超領單,由總經(jīng)理簽字后方可到倉庫領料。

        四、半成品、成品入庫

        生產自制半成品、成品及外購成品在入庫時,須經(jīng)品質檢驗合格后并在外箱標簽和入庫單上蓋合格QC Pa章才可接收入庫。入庫時間:早上8:30—10:30;下午15:00—17:00。

        五、銷售出貨

        1、物流員根據(jù)商務部下發(fā)的《發(fā)貨通知單》及時下推《銷售出庫單》并打印通知倉管備貨,倉管將準備好的.貨物暫放待發(fā)貨區(qū),通知物流員一一確認數(shù)量、名稱、規(guī)格型號等,確認無誤后,及時通知QC檢驗。

        2、在貨物發(fā)出時,物流員根據(jù)送貨單提前寫好《貨物出門證》交部門主管簽字審批后方可發(fā)貨。

        3、物流員根據(jù)貨物體積大小安排相應的車輛來公司提貨。運輸方提貨時需當面清點貨物總件數(shù),并填寫對應的信息如運輸公司名稱、車牌號及姓名等。詳見《成品出貨制度》

        六、盤點

        1、日盤;當天入庫,發(fā)貨的物料進行盤點,并與系統(tǒng)核對。

        2、月盤;對本月內經(jīng)常發(fā)出,入庫或移動的物料進行盤點。

        3、A、B、C盤;按物料使用頻率或價值進行分類盤點。

        4、半年盤/年終盤;進行賬、務、卡等全方面檢查和清查使用狀態(tài)。

        七、單據(jù)處理

        單據(jù)是倉庫貨物進出的重要憑證。包括電子版和系統(tǒng)打印單,賬務員須每月按生產部門進行分類整理。如領料單、入庫單、送貨單等。單據(jù)由賬務員統(tǒng)一保管。如其他部門借出,需事先由部門負責人批準,并填寫相應的《工作聯(lián)絡單》方可借閱。倉庫并將做好借出記錄,如借出時間、用途、歸還時間等內容。詳見《送貨回單管理制度》

        八、物流公司管理

        1、考察物流公司背景及公司資歷,是否具有合法的營運執(zhí)照,公司注冊證明,規(guī)模大小,公司制度,運輸管理,承保構成,以及事故處理能力,包括事故賠償,后期方案改善等。

        2、索要運輸報價單,范圍包括國內主要大中城市零擔價格,報價中應體現(xiàn)按重量、體積的單價計費,另外提送、貨費、裝卸費也應明確。所報價格必須有效,真實,對于虛報價格,含糊價格,采取拒絕合作。

        3、約定提送貨,貨物從本公司到交客戶手里期間的操作流程,單據(jù)交接,緊急處理方法等。

        4、每月對物流供應商進行KPI考核,內容包括破損率,準時率,投訴率、回單等綜合考核。詳見《物流公司運輸考核表》

        九、化學品

        詳見《化學品倉庫管理制度》。

        倉庫管理規(guī)章制度 7

        為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平,進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護公司資產的安全完整,加速資金周轉,特制定本制度:

        一、倉庫日常管理

        1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

        2、必須嚴格按ERP系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入ERP系統(tǒng),做到日清日結,確保ERP系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的一致性。

        3、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映,以便及時調整。

        4、根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對江蘇勁芯精密機械有限公司存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導及財務人員,對倉庫存在的.各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

        二、入庫管理

        1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

        2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。

        3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

        4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

        5、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄江蘇勁芯精密機械有限公司

        件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

        6、因質量等原因而發(fā)生的退回產品,必須由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續(xù),經(jīng)檢驗人員鑒定后確認處理方法,辦理相關手續(xù)。

        三、出庫管理

        1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主管(或其指定人員)領取,領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

        2、成品發(fā)出必須由營銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

        四、報表及其他管理

        1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

        2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。

        3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

        4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、標準及各部門的具體具體規(guī)定執(zhí)行。

        倉庫管理規(guī)章制度 8

        為了更有效的管理好倉庫,使在不影響生產的情況下把庫存量降到最低點、降低生產成本,特制定一下規(guī)章制度:

        1、無關人員一律不得擅自進入倉庫,否則視情況嚴重情節(jié)給予處罰。

        2、進倉庫領取物料時必須有部門主管簽字的領料單方可領取,否則一律不給予領取(延誤生產倉庫概不負責)。

        3、領取物料時必須由倉庫人員帶領拿取,如遇倉庫人員不在請電話通知,以防錯領或誤領。

        4、凡進入倉庫人員未經(jīng)允許不得隨意拿取倉庫里的.任何東西(包括一顆螺絲),否則視情節(jié)嚴重給予處罰或者交與司法機關。

        5、嚴禁在倉庫內吸煙,如有發(fā)現(xiàn)必定給予嚴懲。

        6、嚴禁在倉庫內閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節(jié)給予處罰。

        7、嚴禁挪動倉庫內的物料卡、否則造成物料錯亂后果自負。

        8、任何人不得寄存任何東西存放于倉庫。

        9、嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線,如有發(fā)現(xiàn)必定嚴懲,造成一切后果由當事人自行負責。

        10、禁止在倉庫內亂擺亂放。

        以上規(guī)章制度希望各車間及部門給予配合,共同把我公司的倉庫改善的更合理化及完善化。

        倉庫管理規(guī)章制度 9

        倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著商品管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收發(fā)迅速,服務周到,降低費用,加速周轉。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司的情況,特定本規(guī)定:

        本倉庫流程圖如下:

        一、入庫管理

        1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

        2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫,同時必須馬上通知采購經(jīng)辦人員及時處理。

        3、入庫物資在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

        4、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,收料單上必須有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字,并且字跡清楚。每批物資入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

        二、出庫管理

        各類貨品的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù),根據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物,領貨人員憑相關人員開具的相關憑證向倉庫領貨,領貨員和倉庫管理員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色,核對正確后方可發(fā)貨;倉庫管理員應開具領貨單,經(jīng)領貨人簽字,登記入帳。一批物資出庫后,該并垛的要垛底要整理;該清點的要清點好。

        三、打單

        1、打單人員根據(jù)客服審過來的單,及時進行打單,以免耽誤發(fā)貨。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則,及時通知倉庫主管每天可能要達到的發(fā)貨量,好讓主管做好心理準備,更合理的安排配備人員。

        2、打單人員在打單的時候要避免電腦和打印機出現(xiàn)的工作而漏發(fā)貨。

        3、打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單,空閑的時間要手寫了,給公司節(jié)約不必要的支出。

        4、打單人員要及時通知物流公司來收包,讓包裹及時收走。

        5、打單人員要及時出總單,不要影響到打包發(fā)貨。

        6、打單人員在面單不夠的時候要及時通知網(wǎng)購主管訂面單,讓快遞公司迅速送面單來。

        7、在大型活動之前打單要備好紙質和打印機電腦耗材,以免造成不必要的麻煩。

        四、產品發(fā)貨

        1、需嚴格按照流程:審單、打單、配單、配小單、驗貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應的工作,認真,仔細,高效率的完成工作。

        2、倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特殊原因當天必須全部完成打包、發(fā)貨。

        3、稱重人員,統(tǒng)計好每日出包量,核對好ERP系統(tǒng),并要求物流公司相關人員簽名確認。

        4、內部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。

        五、退貨管理

       。ㄒ唬、店鋪退倉審批步驟:

        1、店鋪貨品需要退倉時,店鋪負責人(經(jīng)銷商)應提前提交書面申請,并附《退倉審批表》至公司業(yè)務部核準后,由業(yè)務部提前通知倉庫和物流人員,方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯(lián)系退倉事宜。

        2、公司相關部門接到退倉申請后,須在2個工作日內確定具體退倉時間,并以書面形式批復退倉申請,確認貨品退倉日期。

        3、經(jīng)銷商或自營店負責人在接到《退倉審批表》批復后,應嚴格按照批準退倉時間執(zhí)行,在批準退倉時間內完成退倉工作。如未能在批準退倉時間內完成退倉工作,須再次提交退倉申請,否則,公司將不予受理。

        4、自營店未經(jīng)批準擅自退倉,給其他部門工作造成困擾者,公司將視情節(jié)予以處罰,同時相關責任人承擔因擅自退倉所產生的費用。

        5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準擅自退倉者,所產生的費用和相關損失由經(jīng)銷商自行承擔。

       。ǘ、退倉的包裝要求

        1、吊牌問題。

        每件貨品必須吊牌完整,無吊牌倉庫不接收,硬是有無吊牌的退回來,須領導簽字倉庫才接收。

        2、貨品包裝問題。

        貨品的包裝須保持衣面干凈、整齊。相應的內外包裝袋須符合且完好(同品類的包裝必須用相應品類的包裝包好)。

        3、同款貨品放置問題。

        同款須放置在同一箱內打包,切勿分散裝箱。大于一箱時須把多出的放至另一箱中打包。

        4、退倉箱內置清單問題。

        5、退倉箱內須放置該箱貨品數(shù)量清單,清單必須體現(xiàn)每款明細,如款號、顏色、尺碼等,箱內附帶說明必須注明店鋪名稱和負責人姓名、聯(lián)系電話;箱外標注貨號、數(shù)量等。

        六、換貨管理

        1、由倉庫辦公室人員清點好退貨數(shù)量,核對退換貨數(shù)量,核對正確后,打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。

        2、售后按打單員給是退換貨明細去倉庫取貨,并把退回來的貨放到相應的貨品區(qū),次品的放入次品區(qū)。

        3、處理好退換貨之后,退貨明細應有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認出庫。

        七、盤點管理

        1、盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對產品進行盤點。

        2、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

        3、盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。

        4、盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

        5、倉庫應及時盤點庫存,盤點庫存及時交財務,務必在每次大型活動之前做次盤點,以備好貨。

        八、倉庫貨品的堆放

        1、入庫商品嚴格按照產品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。

        2、對于存儲數(shù)量降大、熱銷產品放置在大量存儲區(qū),以提高配貨分揀的效率。

        3、由商超、代理商、網(wǎng)購退回來的無法再次銷售的的貨品,應登記清楚,放回次品區(qū)。

        九、配貨注意事項

        各工作人員在配貨過程中,要根據(jù)發(fā)貨單對寶貝進行核對,杜絕多配、少配或者配錯產品,多拿或者拿錯的產品,需主動放回原來的位置,或者放在指定的區(qū)域內,下班前統(tǒng)一整理放回原位,禁止出現(xiàn)亂拿拿錯的不負責的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴格處理。配貨員將配貨丟失,由本人承擔給公司帶來的損失。

        在配貨過程中,如有缺貨訂單,需要聯(lián)系顧客的一定要先電話聯(lián)系顧客,不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的`不負責任的文字。配貨員在打電話,但因電話打不通、沒人接、關機、不是本人等情況下,可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進行處理。如在聯(lián)系過程中,顧客直接要求退款,不可直接答應,應讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可,倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。

        十、倉庫工作環(huán)境

        1、服裝的愛護和保護、根據(jù)保存的規(guī)定,在上貨、退貨、存貨時要保證服裝的干凈、整潔,不能由于人為因素造成貨品的損耗。

        2、各種物品要保持合理存放,避灰避塵,詳單詳細。

        3、要注意倉儲區(qū)的溫度、濕度、保持通風良好、干燥不潮濕。

        4、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施,以保證商品安全。

        十一、衛(wèi)生管理制度

        為營造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司良好形象,倉庫衛(wèi)生區(qū)域包括:倉庫辦公室,配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。

        衛(wèi)生標準:辦公室的桌面上無浮土,物品(茶具、文件)擺放整齊,桌椅擺放端正,各類座椅干凈整潔,電腦、打印機設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土。倉庫內無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑時間或者下班之前進行。

        十二、倉庫的安全問題

        1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,是否斷電。

        2、門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須經(jīng)倉庫主管允許方可進入。

        3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

        4、堆放貨和配總單貨時注意安全。

        5、保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全

        十三、倉庫工作人員的職責要求

        主管:除遵守公司員工準則外,主管還要履行本職責任,庫房貨品的存置規(guī)劃:庫房員工的管理:貨品的定期整理(半月一查,主要是清理和整理統(tǒng)一存放)保證工作時間的有效:合理協(xié)調與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務:有效制定倉庫工作人員的值班和上班休假。如遇到上貨和臨時緊急任務,主管要合理安排人員進行加班。

        倉庫辦公室人員:按照職務說明書履行的職責,協(xié)助主管進行倉庫的日常管理工作,工作任務與值班安排的有效執(zhí)行。

        庫員:按照職務說明書履行的職責外,嚴格執(zhí)行庫存作息時間,嚴格按照配貨單進行配貨,不能出現(xiàn)錯配、少配、多配情況的發(fā)生,服從主管的工作安排。

        倉庫管理規(guī)章制度 10

        為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理,確保其能夠保質保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質和丟失等,特制定本制度:

        一、物資的入庫驗收

        1、物資到工地后庫管員依據(jù)材料請購單及公司采購辦提供的送貨單或材料清單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進行核對、清點,經(jīng)檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)庫管員簽字認可后,庫管員、采購各持一聯(lián)做帳。

        3、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補填“入庫單”。

        二、物資保管

        1、物資入庫后,填寫“材料出/如庫記錄”,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放,做到物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤店,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

        3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

        4、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況,及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。

        5、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。

        6、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境

        7、庫房內嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的`安全。發(fā)現(xiàn)違規(guī)者一次200元處罰,二次以上辭退。

        8、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告項目經(jīng)理,并進行相應賠償,違紀不報者,經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分,或追究法律責任。

        三、物資的領發(fā)

        1、庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)。領料人必須是各施工班組班組長,領料單上須經(jīng)項目經(jīng)理簽字生效,庫管憑領料單發(fā)放材料。若項目經(jīng)理和施工員不在現(xiàn)場,又急需發(fā)放材料,庫管可在接到項目經(jīng)理或施工員以電話通知方式后發(fā)放材料,事后應及時補填。

        2、庫房保管員對材料物資的發(fā)放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續(xù),填寫單據(jù)數(shù)量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。

        3、庫管員發(fā)放材料時應要求領料人協(xié)同檢查發(fā)放材料的質量,不合格的產品一律不準發(fā)放。庫管員應要求領料人在出庫單上簽字確認,出庫單上的材料數(shù)量不能大于領料單。出庫單是庫管員做帳的依據(jù),是證明倉庫材料未丟失、損壞的直接證據(jù)。

        4、領料人員所需物資無庫存前,庫管員應及時通知項目經(jīng)理,項目經(jīng)理安排填寫材料采購申請單,經(jīng)批準后及時采購。

        5任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        6、以舊換新的工具一律交舊領新,領用的各種工具使用完畢均得歸還倉庫。

        四、人員請假

        1、請假必須寫請假條,得到上級領導的批準。一天請假不得超過1人,每人一個月請假不得超過2天。病假必須要有醫(yī)院出具證明(特殊情況者如喪假、婚假等,經(jīng)領導商量給予合理的假期)。情況嚴重者處以辭退。無故缺席者處以500元罰款,二次以上處以辭退。

        2、人員辭職必須提前一個月向相關領導提交辭職報告,進行審批,做好相關工作的交接。如擅自離開,工資將不予與結算。未經(jīng)請假同意擅自離崗達3天,則說明本人已自動離職并已放棄原勞動所得。

        材料出/入庫記錄

        夜間值班管理制度

        為保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全,特制定本制度。

        1、夜間值班。公司依據(jù)自身情況,設立輪流值班制度,24小時值班。

        2、夜間值班時間責任界定:以值班時間為責任時間,即當日正常下班以后至次日上班的全程時間段。

        3、值班管理要求

       。ㄒ唬┍WC通訊系統(tǒng)暢通;

        (二)防止財物失竊;

       。ㄈ┘皶r排除辦公區(qū)、生活區(qū)及施工現(xiàn)場火災、漏水事故;

       。ㄋ模┍O(jiān)查下班后公司人員進出情況;

       。ㄎ澹┭膊槭┕がF(xiàn)場及生活區(qū)安全情況;

        倉庫管理規(guī)章制度 11

        一、總則

        倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的'環(huán)節(jié)。主要職能是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速,配合公司提高營運效率。

        二、物資驗收入庫存

        1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點物資名稱,數(shù)量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉移。

        2、物料入庫存,要如實填制“入庫規(guī)格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯(lián)倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交客戶服務部。

        三、物料的儲存保管

        1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數(shù),檢點方便。

        2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

        3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業(yè)時要注意安全,經(jīng)常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

        4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

        5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

        6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

        四、倉庫物料的出庫

        1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發(fā)放,發(fā)料堅持一盤點、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則

        2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨,遇到特殊情況要向領導請示。

        3、倉管員在發(fā)料時,必須清潔物料才出倉。

        4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部,一聯(lián)交客戶服務部,便予減數(shù)工作。

        倉庫管理規(guī)章制度 12

        1、目的

        為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

        2、倉庫的分類:

        公司的倉庫總的來說有:酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

        3、物品驗收:

       。1)倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

        ①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

        ②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

        ③對進庫品已損壞的不驗收;

       、軝z查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據(jù)具體情況而定。

       。2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

        4、入庫存放:

       。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

       。2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

       。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的'物品要平放在層架上。

       。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

        5、保管與抽查:

        (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

       。2)抽查:

       、賯}管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

       、跁嫽蛴嘘P管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

       。3)對即將過期物品應該及時檢查清理。

        6、物品出庫:

       。1)領用物品計劃或報告:

       、俜差I用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計劃,報庫存部門準備;

       、趥}管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領;

        (2)發(fā)貨與出庫

       、俑鞑块T各單位的出庫一般要求專人負責;

       、陬I料員要填好出庫單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

       、鄢鰩煲皇饺荩I取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

        ④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

        7、盤點:

       。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

        (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

        (3)盤點期間停止發(fā)貨。

        8、建立檔案制度:

        倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

        倉庫管理規(guī)章制度 13

        一、目的

        為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,避免浪費,降低成本,控制物資,減少庫存資金占用,結合公司實際情況特制定本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于信陽天潤廣場正常經(jīng)營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協(xié)加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規(guī)定。

        三、管理原則

        倉庫管理應保證滿足公司正常經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

        四:職責

        a、倉庫設兼職或專職倉庫管員,倉庫管理員負責物料的收料、驗收、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護登記出入帳工作;

        b、司財務部、行政部負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

        c、采購部、保安部、倉庫管理員共同負責廢棄物處理工作。

        d、倉庫管理員對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。

        五、庫存物品的限額標準

        (1)日常消耗物料的庫存限額:

        a、一般按計劃采購,庫里可保留少量庫存;

        b、特殊情況另行處理。

       。2)常備的物品的庫存限額:

        a、一般按計劃采購,最多保留持每月平均消耗量的1倍;

        b、特殊情況另行處理。

        六、物品采購的申請

       。1)公司各部門原則上應在每月25日前根據(jù)本部門的實際需要填報下月物品需求計劃,并報公司財務部進行預算審核。

        (2)當倉庫常用物品(如:背心袋、購物袋、銷售小票)低于規(guī)定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購申請計劃。

       。3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制追加采購計劃。

       。4)公司財務部主管會計依據(jù)下列內容審核:

        a、倉庫實際庫存量;

        b、當月實際消耗量;

        c、費用預算計劃。

       。5)部門經(jīng)理審核:

        a、采購計劃不合理的,應及時予以調整申購計劃;

        b、采購計劃合理的,部門經(jīng)理應在采購申請表簽署姓名日期。

        c、固定資產物品申購,必須由總經(jīng)理簽字確認。

        七、物品的入庫

       。1)采購員原則上應在物品采購回來的當日,將物品送交倉庫驗收,特殊情況不能在當日入庫的,應報行政部經(jīng)理批準后另行處理;

       。2)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨;

        (3)倉管員應對購買的物品按照采購申請計劃進行驗收;

       。4)經(jīng)驗收合格的物品,庫管員應開具《入庫單》(入庫單為一式二聯(lián)),并將物品分類存放;在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,整齊美觀。

       。5)倉管員應根據(jù)《入庫單》和領料單,及時登記物品明細賬;

       。6)倉管員應在辦理入庫手續(xù)后將《入庫單》的二聯(lián)交由采購員,由采購員將此單據(jù)附在發(fā)票后到財務部報銷采購費用。

        八、倉庫物品的存放管理

       。1)物品存放倉庫的自然條件:

        a、有通風設備;

        b、光線充足;

        c、面積寬敞。

       。2)倉庫物品的存放分類:

        a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;

        b、吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

        c、常用工具、材料和配件等;

        d、易碎、易損物品;

        e、工具存放區(qū);

        f、文具物品存放區(qū);

        g、消耗品物品存放區(qū)。

       。3)倉庫區(qū)域劃分的方法:

        a、在貨架上標識開并隔離;

        b、劃線掛標牌。

       。4)倉庫物品的存放要求:

        a、易燃、易爆與揮發(fā)性強的.物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:

        ————周圍無明火、遠離熱源;

        ————擺放在地下;

        ————配備滅火器;

        ————保持包裝完好;

        ————庫房結構堅固,門窗封閉牢固;

        ————庫房門內開。

        b、吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:

        ————用經(jīng)過防水處理的貨架放置;

        ————放在干燥的地上或貨架上;

        ————配備防潮通風設施。

        c、常用工具、材料和配件等:

        ————不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放;

        ————規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

        ————體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

        d、易碎易損的物品:

        ————體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

        ————體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;

        ————放置位置有膠墊。

        九、倉庫物品的領用管理

        a、物資出庫堅持"先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料"的原則發(fā)料;如領用的物品在使用過程中有剩余的情況,領用人應將多領物品退回倉庫,倉管員應認真進行核對登記并及時填寫退料單。

        b、各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

        c、常備用料,凡屬可分割折零的,本著節(jié)約的原則,都應折零領用,不準一次性領用;凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊直接簽領。特殊工種(如水電工、維修工)人員領用各類工具時,除按領用程序填寫《領料單》外,還需由倉管員登記所領用工具,此《工具領用登記表》反映記錄領用人所領用保管的各類工具。領用人離職或變動工種時,需按《工具領用登記表》記錄,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,應作賠償),方能辦理離職手續(xù)。

        d、辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量)→部門主管審批簽字→倉庫發(fā)料。

        e、水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《工作維修單》→倉庫發(fā)料。

        f、清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單→倉庫發(fā)料。

        g、所有領用物料要求以舊(壞)換新,但在實施過程中可先領后交;否則倉庫有權拒絕發(fā)料。

        (附:以舊換新物料明細:A、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類:所有工具、燈具、光源、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。)

        十、倉庫物品報廢的管理

       。1)報廢的標準:物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

        a、工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應認真做好設備、材料的更新工作。

        b、設備報廢需符合下列情況之一:—

        c、經(jīng)預測,繼續(xù)大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設備較多的。

        d、嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的。

        e、嚴重污染環(huán)境,危害人體健康,進行改造又不經(jīng)濟的。

        f、其它需淘汰或更換的設備。

        g、對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應按年度報公司領導批準報廢,價值超過500元,需報總經(jīng)理批準。

        (2)物品報廢的程序:

        a、申請設備報廢,經(jīng)公司部門經(jīng)理/主管同意后,填寫“固定資產報廢鑒定書”,經(jīng)財務部和行政經(jīng)理同意后方可報廢,若設備價值超過人民幣5,000元,還需總經(jīng)理審核后方可報廢。

        b、所有廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫,使用人員不得自行處理;工作人員以舊換新的舊料,如燈具、電線和廢電纜等集中到一定數(shù)量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項由倉管員交財務入帳。

       。3)報廢物資應由采購、倉管、保安、三方同時處理。

        十一、倉庫物品的清點

       。1)每月25日前,倉管員應對倉庫內物品進行逐一清點。

       。2)根據(jù)清點結果,填寫《庫存物品盤點表》。

        (3)倉管員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對;

        a、經(jīng)核對無誤的,倉管員應根據(jù)當月發(fā)生的入庫單發(fā)出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,報于行政部。行政部根據(jù)此表做好下月采購計劃。

        b、如經(jīng)核對有誤:

        ————實際多于賬面余額的,應報財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理;

        ————如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關規(guī)程處理。

       。4)倉管員應在28日前將當月《物品盤點表》、《物品進、耗、存表》、《物品申購計劃表》報送公司財務部經(jīng)理審核。

       。5)公司財務部會計應于每于每月25—31日對倉庫物品進行抽樣或全部核對,并在當月31日前將核對結果報財務部經(jīng)理。

        十二、倉庫物品管理資料的保管

       。1)公司財務會計應在每月末將倉庫物品的財務原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬薄,并根據(jù)《會計核算標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行賬務處理。

        (2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經(jīng)理審核無誤后,加密在管理處財務部長期保存。

        十三、其它有關事項

        a、倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續(xù),列明移交物資清單(一式三份),經(jīng)三方確認后,要求各方簽字確認,以免發(fā)生糾紛。

        b、倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量,力求做到不出差錯。

        c、對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。

        十四、附則

       。1)本制度由公司辦公室負責解釋。

        (2)本制度報總經(jīng)理審批備案后生效。

        倉庫管理規(guī)章制度 14

        為了更有效的管理好倉庫,使在不影響生產的情況下把庫存量降到最低點、降低生產本錢,特制定一下規(guī)章制度:

        1、無關人員一律不得擅自進入倉庫,否則視情況嚴重情節(jié)給予處分。

        2、進倉庫領取物料時必須有部門主管簽字的領料單方可領取,否則一律不給予領取〔延誤生產倉庫概不負責〕。

        3、領取物料時必須由倉庫人員帶著拿取,如遇倉庫人員不在請電話通知,以防錯領或誤領。

        4、凡進入倉庫人員未經(jīng)允許不得隨意拿取倉庫里的任何東西〔包括一顆螺絲〕,否則視情節(jié)嚴重給予處分或者交與司法機關。

        5、嚴禁在倉庫內吸煙,如有發(fā)現(xiàn)必定給予嚴懲。

        6、嚴禁在倉庫內閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節(jié)給予處分。

        7、嚴禁挪動倉庫內的'物料卡、否則造成物料錯亂后果自負。

        8、任何人不得存放任何東西存放于倉庫。

        9、嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線,如有發(fā)現(xiàn)必定嚴懲,造成一切后果由當事人自行負責。

        10、禁止在倉庫內亂擺亂放。

        以上規(guī)章制度希望各車間及部門給予配合,共同把我公司的倉庫改善的更合理化及完善化。

        倉庫管理規(guī)章制度 15

        (1)酒店庫存物資實行分倉管理,根據(jù)各部門領料不同,將倉庫分為調料庫房、物料庫房、二級庫房。

       。2)所有倉庫由財務部管轄

        (3)總倉設食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、清潔用品倉、五金百貨及危險物品。

       。4)各倉庫設專人管理,由庫管員負責分發(fā)物品、物品的全面管理工作。

        (5)倉存物資必須經(jīng)倉管員驗收后入庫,否則不得辦理入庫手續(xù)。倉管員應對自己管轄范圍內的物品負責。應根據(jù)驗收記錄對入庫物品進行核對,以保證入庫物品的數(shù)量和質量都合乎要求。

        (6)入庫物資應分類擺放,不得隨便堆放。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

       。7)發(fā)貨出倉應根據(jù)計劃進行,各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取,并指定專人跟進,非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨,對手續(xù)不全的領料單,倉管員應拒絕發(fā)貨。

       。8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨,以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。

       。9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

        (10)倉庫管理人員應根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定,該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨,該以舊換新的以舊換新,并嚴格控制領貨數(shù)量。

       。11)庫存物資應根據(jù)部門用量合理補倉,對用量不大或長時間不用的`物資應要求用料部門自行申購,以免造成庫存積壓浪費。

        (12)對即將過期或庫存時間過長的貨物,應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的,應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的,應要求供應商賠償。

       。13)倉庫應保持通風、干燥,倉存物資應經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動,以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。

       。14)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作,應經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗,保證倉庫的整潔與干凈。

        倉庫管理規(guī)章制度 16

        一、庫房重地未經(jīng)允許,任何人不得進入庫房內,不得在庫房吸煙。

        二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房,應在門外等候。

        三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任,依據(jù)各檔口領料單領料,嚴格控制數(shù)量。

        四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。

        五、保持庫房的`清潔和整齊,對物品分類碼放,保證快捷及時的發(fā)放。

        六、把好質量關,對劣質商品、過期食品拒絕收貨,并上報經(jīng)理。

        七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品,如無差錯,可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

        八、定期進行物品的盤點,對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,做到貨帳相符。

        倉庫管理規(guī)章制度 17

        1、 庫管員每日認真盤查倉庫所有的.物品,認真登記入庫清單及支出清單。

        2、 凡有員工來須用物品,需認真填寫倉庫領料單,由經(jīng)辦人簽字,班長簽字,生產部簽字,確認無誤方可領出。并保留倉庫領料單,以便抽查、盤庫。

        3、 不得冒領,多領,錯領,庫管員對于倉庫內常用的物品多少采購合理規(guī)劃,擺放整齊,以書面報告形式上報生產部,由生產部安排采購。

        4、 倉庫內不允許員工私自進入,員工需要領料在門外等候。

        5、 安全用電,注意防火,工作結束后,認真仔細檢查后,關閉門窗,斷掉電源,方可下班。

        6、 若庫管人員有事或休息,可由生產部門安排值班或替班,但雙方需交接清楚,對于帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。

        7、 庫管人員如有違規(guī)違紀,生產部可以處罰50~100罰款,對于情節(jié)嚴重的辭退工作并移交公安部門。

        倉庫管理規(guī)章制度 18

        1、目的

        為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較精確

        做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

        2、倉庫的分類:

        公司的倉庫總的來說有:酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

        3、物品驗收:

       。1)倉管員對選購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

        ①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

       、谑肇泦位虬l(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

       、蹖M庫品已損壞的不驗收;

        ④檢查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收依據(jù)詳細狀況而定。

       。2)驗收后,要依據(jù)發(fā)票上列明的`物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

        4、入庫存放:

       。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

        (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

       。3)堆放要有條理、留意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

        (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);

        卡片固定在物品正前方。

        5、保管與抽查:

       。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

       。2)抽查:

        ①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要準時查對;

       、跁嫽蛴嘘P管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

       。3)對即將過期物品應當準時檢查清理。

        6、物品出庫:

       。1)領用物品方案或報告:

       、俜差I用物品,依據(jù)規(guī)定須提前做方案,報庫存部門預備;

        ②倉管員將報來的方案按每天發(fā)貨的挨次編排好,做好名目,預備好物品,以便取貨人領。

       。2)發(fā)貨與出庫

        ①各部門各單位的出庫一般要求專人負責;

       、陬I料員要填好出庫單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

        ③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

        ④發(fā)貨時倉管員要留意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

        7、盤點:

       。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

        (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

        (3)盤點期間停止發(fā)貨。

        8、建立檔案制度:

        倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥當保存。

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