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    1. 退稅申請書

      時(shí)間:2023-11-20 14:21:50 王娟 退稅申請書 我要投稿

      退稅申請書模板(通用20篇)

        在當(dāng)今社會生活中,我們會經(jīng)常使用申請書,請注意不同的對象有不同的申請書。寫起申請書來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的退稅申請書模板,希望能夠幫助到大家。

      退稅申請書模板(通用20篇)

        退稅申請書 1

      xx稅局:

        本公司xx(納稅編碼:xx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:xx銀行

        銀行賬號:xx

        特此說明!

        申請公司:xx

        日期:20xx年x月xx日

        退稅申請書 2

      杭州市下城區(qū)國稅局:

        茲有杭州xx有限公司,稅號:xx。銷售收入:xx元,應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。

        特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

        申請人:杭州xx有限公司

        日期:xx月xx日

        退稅申請書 3

      xx稅務(wù)局:

        我是被拆遷戶xx公司職工xx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xx,面積xx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xx㎡,購買價(jià)xx元,并已依法繳納契稅xx元。稅票號:xx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

        特此申請

        申請人:xx

        xx月xx日

        退稅申請書 4

      xx稅局:

        因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xx)因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

        在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:x銀行

        銀行賬號:xx

        特此說明!

        此致

      敬禮!

        申請公司:xx

        日期:xx月xx日

        退稅申請書 5

      xx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

        20xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回。

        望貴局協(xié)助辦理。

        xx有限公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 6

      xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的.通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年xx月xx日之前申報(bào).

        請予批準(zhǔn)。

        企業(yè):xx(公章)

        申請日期:20xx年x月xx日

        退稅申請書 7

      地稅局領(lǐng)導(dǎo):

        1月31日,我公司會計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

        為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

        由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

        因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的.2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

        敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

        申請公司:xx

        申請日期:x月x日

        退稅申請書 8

      xx稅局:

        x年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于x年xx月xx日繳入xx市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的xx元稅款予以退回。

        望貴局協(xié)助辦理。

        xx公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 9

      尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

        我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊資本xx萬元,xx,登記注冊類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

        公司于xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

        我公司財(cái)務(wù)制度健全,會計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的'申報(bào)。

        我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。

        因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

        xx有限公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 10

      xx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

        20xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        xx有限公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 11

      鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

        我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

        xx有機(jī)涂料廠

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 12

      xx區(qū)稅務(wù)局:

        xx年xx月,我公司向貴局申報(bào)并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅xx元;多交土地稅xx元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        xx公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 13

      xx國稅局:

        我公司是xx。

        根據(jù)xx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

        根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

        特此報(bào)告,請審批!

        xx公司(公章)

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 14

      xx市下城區(qū)國稅局:

        茲有xx有限公司,稅號:330103768xx。20xx年銷售收入:xx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xx元,實(shí)際減免所得稅額:xx元,應(yīng)退稅額:xx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

        申請公司:xx公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 15

      xx海區(qū)稅務(wù)局:

        我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。

        現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

        申請公司:xx公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 16

      連云港地稅局:

        xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于xx月xx日繳入連云港市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        xx公司

        xx月xx日

        退稅申請書 17

      xx稅局:

        本公司xx。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是xx元,已扣款成功。因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xx元。

        請予核準(zhǔn)。

        特此說明!

        xx單位

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 18

      國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

        xx年,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        申請公司:xx公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 19

      xx稅務(wù)局:

        我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補(bǔ)xx年度虧損x元后,全年應(yīng)繳所得稅額x元,已預(yù)繳了x元,多繳x元,現(xiàn)申請退稅。

        以上妥否,請批示。

        申請人:xx單位

        20xx年xx月xx日

        退稅申請書 20

      xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的.有關(guān)規(guī)定,申請延期至xx月xx日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。

        企業(yè)(公章)

        申請日期:xx月xx日

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