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    1. 退稅申請書

      時間:2023-04-25 13:10:57 退稅申請書 我要投稿

      退稅申請書模板10篇

        隨著時代在進步,申請書使用的情況越來越多,申請書是承載我們愿望和請求的專用書信。那么申請書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編為大家整理的退稅申請書模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      退稅申請書模板10篇

      退稅申請書模板1

      地稅局領(lǐng)導:

        1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的'發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

        為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

        由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

        因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

        敬請貴局解決支持并批準為盼!

        申請公司:xx

        申請日期:x月x日

      退稅申請書模板2

      xx稅局:

        因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

        在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:x銀行

        銀行賬號:xxxx

        特此說明!

      此致

      敬禮

        申請公司:xx

        日期:x月x日

      退稅申請書模板3

      東城區(qū)國稅二所:

        本企業(yè)度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(度)未彌補虧損額:22245.89元,公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補,因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額總計為:23.45元。( 度未彌補虧損額為:156659.01元, 度45564.44元)

        本企業(yè)度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84x20%=12557.57)

        經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預(yù)繳的.企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。

        x有限責任公司

        6月6日

      退稅申請書模板4

      xxx_稅局:

        x年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxxx元,稅款于x年xx月xx日繳入xxxx市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        xxxxxx公司

        x年xx月xx日

      退稅申請書模板5

      xx稅局:

        本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

        在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:xx銀行

        銀行賬號:xxxxxxxx

        特此說明!

        申請公司:xx

        日期:x月x日

      退稅申請書模板6

      尊敬的領(lǐng)導:

        我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。

        我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有 關(guān)內(nèi)容填寫)

        目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購份開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦瑑?nèi)容必須真實具體)

        申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

        1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表](一 式三份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式四份);

        2.書面申請(一 式二份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式三份);

        3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負責);

        4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一 式二份);

        5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的`有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項目填寫齊全);

        6.購票人身份證復(fù)印件(一 式二份);

        7.增值稅一 般納稅人資格認定批復(fù)復(fù)印件(一 式二份);

        8.增值稅一 般納稅人資格證書復(fù)印件(一 式二份,要求每頁復(fù)印,輔導期一 般納稅人除外);

        9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細表(一 式二份);

        10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。

        以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

       。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當?shù)囟悇?wù)局要求為準。)

        申請單位:x文庫20xx年x9月30日

      退稅申請書模板7

      xxxx國稅局:

        我公司是xxxxxxxxxxxxx(基本情況)。

        根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元. 根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

        特此報告,請審批!

        xxxxxxxxxx公司(公章)

        xx年xx月xx日

      退稅申請書模板8

      我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬元,xx,登記注冊類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。

        公司于xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xx,進出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

        我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

        我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)

        因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的`影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

        xxxxxx有限公司

        xx年xx月xx日

      退稅申請書模板9

        ______________國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________

        ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的'有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

        附:出口退稅延期申報明細表

        企業(yè)(公章)

        年 月 日

        以下由主管退稅機關(guān)填列

        經(jīng)辦人意見:

       。 )不同意。

        ( )同意延期

        至______年____月____日之前申報。

        經(jīng)辦人簽名:

        20xx年xx月xx日

        領(lǐng)導審批意見:

        20xx年xx月xx日

      退稅申請書模板10

      xxx稅局:

        本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

        開戶行:xxxx銀行

        銀行賬號:xxxxx

        特此說明!

        申請公司:xxx

        日期:20xx年x月xx日

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