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    1. 退稅申請(qǐng)書(shū)

      時(shí)間:2022-04-30 08:06:38 退稅申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

      退稅申請(qǐng)書(shū)范文集合十篇

        在一步步向前發(fā)展的社會(huì)中,申請(qǐng)書(shū)與我們的關(guān)系越來(lái)越密切,不同的使用場(chǎng)景有不同的申請(qǐng)書(shū)。什么樣的.申請(qǐng)書(shū)才是合理的呢?下面是小編精心整理的退稅申請(qǐng)書(shū)10篇,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

      退稅申請(qǐng)書(shū)范文集合十篇

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇1

        xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

        企業(yè)(公章)

        申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日

        

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇2

      ____國(guó)稅局:

        我公司是________________(基本情況)。 根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

        ____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

        根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

        特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

        ___________公司(公章)

        ____年____月____日

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇3

      xx區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

        我司(廠)于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號(hào)碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì)計(jì)xxx,注冊(cè)資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

        我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其xxxxxxxx的比例達(dá)到xx.xx%,________年xx—____月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xxxxxxxx元,銷(xiāo)售成本xxxxxxxx元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額xxxxxxxx元,應(yīng)繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負(fù)率xx。xx%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。能?chē)?yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專(zhuān)職會(huì)計(jì)人員X名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號(hào)《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

        單位名稱(chēng)(公章)

        ________年____月____日

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇4

        **********稅局:

        本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):***********)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

        在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開(kāi)戶(hù)行:**銀行

        銀行賬號(hào):********

        特此說(shuō)明!

        ******單位名字

        20xx-7-25

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇5

        打電話給地稅局專(zhuān)管員,要一份地方稅種補(bǔ)(退)稅申請(qǐng)表,填好蓋章送地稅局專(zhuān)管員簽字,然后去柜臺(tái)辦理退稅。

        這個(gè)不僅僅是退個(gè)人所得稅的問(wèn)題,你上個(gè)月還多報(bào)了個(gè)人收入,這個(gè)申報(bào)記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時(shí)候會(huì)有麻煩。

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇6

      _______稅局:

        20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        ____________公司

        20____年____月____日

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇7

      xxxx海關(guān):

        根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

        1.已繳稅款金額:

        關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..

        2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

        3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..

        4.申請(qǐng)人名稱(chēng):xxxxxx

        5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx

        6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào):xxxxxx

        7.大額支付號(hào):xxxx

        申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

        申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx

        郵政編碼:xxxxxx

        聯(lián)系人:xxxx

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇8

        ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_______________________________

        ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

        附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表

        企業(yè)(公章)

        年 月 日

        以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

        經(jīng)辦人意見(jiàn):

       。 )不同意。

       。 )同意延期

        至______年____月____日之前申報(bào)。

        經(jīng)辦人簽名:

        20xx年xx月xx日

        領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):

        20xx年xx月xx日

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇9

      xxx國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

        年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

        xxx有限公司

        年月日

      退稅申請(qǐng)書(shū) 篇10

      鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

        我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

        寧波市xxxx有機(jī)涂料廠

        20xx年2月19日

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