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      企業(yè)退稅申請書怎么寫

      常用申請書 時間:2018-04-26 我要投稿
      【www.changewe.com.cn - 常用申請書】

        企業(yè)退稅申請書怎么寫?如下是申請書網(wǎng)為大家整理的企業(yè)退稅申請書,歡迎大家借鑒。

        企業(yè)退稅申請書(一)

      XX:

        公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為: ,納稅人識別碼為: .我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20XX]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20XX年49號)的文件精神,從20XX年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司 年 月和 月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納 年 月和 月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

        特此申請

        公司

        年 月 日

        企業(yè)退稅申請書(二)

      東城區(qū)國稅二所:

        本企業(yè)20XX年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20XX年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20XX年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,2011年公司總計虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)2012年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計為:202223.45元。( 2011年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 2012年度45564.44元)

        本企業(yè)20XX年度實(shí)現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

        經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。

        致此

        xx有限責(zé)任公司

        20XX年6月6日

        企業(yè)退稅申請書(三)

      尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

        我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營范圍為××,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

        我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

        目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請?jiān)鲑?times;份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

        申請?jiān)鲑徳鲋刀悓S冒l(fā)票需報送資料

        1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

        2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

        3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

        4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

        5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

        6.購票人身份證復(fù)印件(一式二份);

        7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

        8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

        9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

        10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

        以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

        (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

        申請單位:

        申請日期:

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