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    1. 應(yīng)收會計工作職責(zé)

      時間:2023-01-21 14:22:24 工作職責(zé) 我要投稿

      應(yīng)收會計工作職責(zé)

      應(yīng)收會計工作職責(zé)1

        1. 對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

      應(yīng)收會計工作職責(zé)

        2. 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的.審核確認(rèn)工作并登記應(yīng)收款明細(xì)臺賬(按合同號);

        3. 保證應(yīng)收賬往來的準(zhǔn)確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認(rèn)的對賬單);

        4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細(xì)表;

        5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)2

        1. 負(fù)責(zé)日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;

        2. 負(fù)責(zé)財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;

        3. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)的.錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;

      應(yīng)收會計工作職責(zé)3

        1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

        2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

        3、供應(yīng)商往來賬賬單的.核對;

        4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

        5、及時完成上級安排的其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)4

        1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進(jìn)資金回籠;

        2、核算提成、獎金:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算;

        3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

        4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

        5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的'其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)5

        1、制作和維護(hù)客戶信息登記表,認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

        2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

        3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

        4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

        5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

        6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

      應(yīng)收會計工作職責(zé)6

        1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

        2、開具增值稅發(fā)票;

        3、應(yīng)收賬款的憑證的'編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

        4、應(yīng)收賬款的對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)7

        1、負(fù)責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

        2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

        3、定期進(jìn)行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

        4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

        5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤;

        6,核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的`發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

        7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

        8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

        9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)8

        1、編制日常業(yè)務(wù)憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認(rèn)店鋪費用,并編制記賬憑證;

        2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進(jìn);

        3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò),辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

        4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表(CRM,F(xiàn)RX reports等、,對超期應(yīng)收款予以預(yù)警;

        5、核對店鋪應(yīng)收賬款,跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

        6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的`問題;

        7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

        8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)9

        1、負(fù)責(zé)各項回款的`跟蹤與統(tǒng)計工作;

        2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項帳務(wù)的核對、核算;

        3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

        4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

        5、月度負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)10

        1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

        2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

        3、預(yù)收賬款的核對整理;

        4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的`報表生成及核對分析;

        5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作;

        6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

        7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)11

        1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;

        2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況;

        3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;

        4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的.任務(wù);

        5、負(fù)責(zé)合同管理;

        6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)12

        1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

        2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收,對逾期應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督、核算、分析

        3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

        4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的`保管

        5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

        6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

      應(yīng)收會計工作職責(zé)13

        1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

        2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

        3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;

        4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

        5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

        6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

        7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的.任務(wù)回款進(jìn)行核對;

        8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時審核、入賬;

        9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

        10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費臺賬;

        11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

        12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)14

        1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

        2、及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。

        3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

        4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

        5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

        6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的`完善執(zhí)行。

        7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)15

        1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

        2、應(yīng)收賬款管理 ,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

        3、負(fù)責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

        3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應(yīng)收款的'跟蹤收款

        4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 , 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

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