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    1. 應收應付會計工作職責

      時間:2022-11-06 19:43:49 工作職責 我要投稿

      應收應付會計工作職責合集15篇

      應收應付會計工作職責1

        1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

      應收應付會計工作職責合集15篇

        2.審傳遞過來應收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好;

        3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;

        4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務負責人;

        5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

      應收應付會計工作職責2

        1、供應鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

        2、采購入庫單據的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

        3、登記采購憑證;

        4、期末制作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末余額;

        5、物流費用的審核與登記表;

        6、分配的其他工作。

      應收應付會計工作職責3

        1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

        2、月度成本結轉及具體賬務處理;

        3、例行稅務事務處理,包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;

        4、年度工商年檢;

        5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整;

        6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

        7、崗位相關風控及經營分析工作;

        8、完成上級臨時安排的其他工作。

      應收應付會計工作職責4

        1、審核付款申請,并編制相應會計憑證;

        2、定期進行應付及預付款項的對賬工作,應付賬款賬齡分析;

        3、供應商往來賬賬單的核對;

        4、做好相關業(yè)務單據的整理,歸檔,保管工作;

        5、及時完成上級安排的其他工作。

      應收應付會計工作職責5

        1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款。

        2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

        3、審核付款單、報銷單的準確性;

        4、負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

        5、編制付款和費用憑證;

        6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

      應收應付會計工作職責6

        1、負責應收。及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

        2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳;

        3、定期進行應收及預收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

        4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;

        5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

        6,核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性,每月與供應商核對并編制報表;

        7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

        8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

        9、在部門主管的領導下,按照規(guī)定做好本職工作。

      應收應付會計工作職責7

        1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;

        2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

        3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

        4、對所有現(xiàn)金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;

        5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

        6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;

        7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

        8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。

      應收應付會計工作職責8

        1、應收對帳單制作,審核;

        2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;

        3、 EAS應收帳務處理;

        4、審核加盟店會員卡申購;

        5、開寄一般納稅人發(fā)票;

        6、對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

      應收應付會計工作職責9

        1、負責公司日常的財務工作,協(xié)助處理帳務。

        2、編制記帳憑證,對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;

        3、根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

        4、按時完成相關財務的報表

        5、市場銷售數據的統(tǒng)計工作。

      應收應付會計工作職責10

        1、編制日常業(yè)務憑證,審核每日銷售數據,審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;

        2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

        3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡,辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;

        4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,F(xiàn)RX reports等、,對超期應收款予以預警;

        5、核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

        6、協(xié)助解決店鋪經常性的問題;

        7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據和空白支票;

        8、辦理各級領導交辦的其他工作。

      應收應付會計工作職責11

        1、倉庫單據整理:按月完成入庫單據的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

        2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;

        3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

        4、應收、應付票據的'登記、入賬及核銷、銷售開票等;

        5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;

        6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

        7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

        8、協(xié)助經理進行其他財務工作事項。

      應收應付會計工作職責12

        1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

        2、嚴格控制成本,促進增產節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經濟效益

        3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫,進行有關盈虧預測工作

        4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況時行不同的處理

        5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數量,進行統(tǒng)計,審核。

        6、核算產品的單件成本

        7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳

        8、及時完成領導交辦的工作

      應收應付會計工作職責13

        1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核;

        2、負責新房各類退款的審核;

        3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核;

        4、負責二手各類退款的審核;

        5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;

        6、完成領導交代的其他工作。

      應收應付會計工作職責14

        01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。

        02、不定期更新應收應付計劃。

        03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

        04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

        05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

        06、收付記賬憑證的編制。

        07、倉庫盤點。

        08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

      應收應付會計工作職責15

        1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

        2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

        3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

        4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

        5、定期核對內部關聯(lián)公司往來結算貨款,及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;

        6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

        7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內部核銷,跟進廠家未核費用;

        7、上級領導安排的其他工作。

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