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    1. 退稅申請(qǐng)書

      時(shí)間:2025-06-27 14:26:37 曉映 申請(qǐng)書 我要投稿

      退稅申請(qǐng)書模板(通用17篇)

        在當(dāng)今社會(huì)生活中,我們每個(gè)人都可能要用到申請(qǐng)書,通過申請(qǐng)書,我們可以提出自己的請(qǐng)求。那么申請(qǐng)書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編幫大家整理的退稅申請(qǐng)書,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

      退稅申請(qǐng)書模板(通用17篇)

        退稅申請(qǐng)書 1

      xxxx國(guó)稅局:

        我公司是xxxx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

        X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

        根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

        特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

      xxxx公司(公章)

        xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 2

      某區(qū)稅務(wù)局:

        20xx年xx月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      xx公司

        20xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 3

      XX市XX區(qū)XX稅務(wù)局:

        經(jīng)我司“XX有限公司”決定,對(duì)于20xx年度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄20xx年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

        XX有限公司(蓋上公章)

      xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 4

      浦東新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

        茲有 (以下簡(jiǎn)稱我司),對(duì)以下內(nèi)容作出承諾:

        1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;

        2. 倉(cāng)儲(chǔ)物流均能有效控制;

        3. 海關(guān)申報(bào)單、貨相符;

        4. 收匯金額及時(shí)間均可控。

        如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!

        附:1.海關(guān)等級(jí)評(píng)定截圖;

        2.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件。

        (公章) 法人(簽字)

        20xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 5

      xx國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

        我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年xx月xx日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

        企業(yè)(公章)

        申請(qǐng)日期:20xx年X月XX日

        退稅申請(qǐng)書 6

      xx國(guó)稅局:

        我公司是xxxxxx(根本狀況)。依據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

        xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于xx緣由,被扣繳增值稅xx元。

        依據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

        特此(報(bào)告),請(qǐng)核準(zhǔn)!

      此致

      敬禮!

      申請(qǐng)人:

        xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 7

      xx稅務(wù)局:

        我公司屬于xxxx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xxxx號(hào)文件,我公司貼合退稅要求,xxxx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xxxx元,應(yīng)退所得稅xxxx元,特申請(qǐng)退稅。

      申請(qǐng)人:xxxx

        xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 8

      xx區(qū)稅務(wù)局:

        20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅xx元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅xx元;多交土地稅xx元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

        申請(qǐng)單位:

        日期:

        退稅申請(qǐng)書 9

      xxxx稅局:

        20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xxxx市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局幫助辦理。

      此致

      敬禮!

      申請(qǐng)人:

        xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 10

      xx市下城區(qū)國(guó)稅局:

        茲有xx有限公司,稅號(hào):330103768xxx。銷售收入:xx元,應(yīng)納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:xx元。望批準(zhǔn)!

        申請(qǐng)公司:xx公司

        xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 11

      xx稅務(wù)局:

        我公司為xx(類型)企業(yè),xx年度年終匯算中,彌補(bǔ)xx年度虧損xx元后,全年應(yīng)繳所得稅額xx元,已預(yù)繳了xx元,多繳xx元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

        以上妥否,請(qǐng)批示。

      申請(qǐng)人:xx單位

        xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 12

      xxxxxx國(guó)稅局:

        我公司是xxxxxx(基本情況)。

        根據(jù)xxxxxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xxxx元,實(shí)現(xiàn)增值稅xxxx元,已繳納xxxx元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅xxxx元。

        根據(jù)xxxx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。

        特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

      此致

      敬禮!

      申請(qǐng)人:xxxxxx

        xxxx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 13

      金昌市國(guó)稅局:

        20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

        請(qǐng)給予批復(fù)!

        納稅識(shí)別號(hào):

        納稅編碼號(hào):

        開戶行名稱:

        開戶行收款帳號(hào):

        申請(qǐng)退款金額:Y3200元

        稅款所屬期:20xx年9月

        申請(qǐng)單位:xx市xx有限公司

        20xx年2月21日

        退稅申請(qǐng)書 14

      xx市地方稅務(wù)局xx分局:

        我公司xxxxxx有限公司,稅務(wù)登記號(hào)為:xxxxxx,經(jīng)營(yíng)范圍:房屋租賃,房屋清洗,裝飾材料,五金交電,通信設(shè)備,電力設(shè)備,建筑材料,化工產(chǎn)品銷售,物業(yè)管理,水電安裝;管道維修。

        我公司于20xx年xx月xx日繳納20xx年第xx季度企業(yè)所得稅xxxx元,20xx年xx月xx日匯算清繳20xx年全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額為零。

        現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退稅,退回多繳企業(yè)所得稅,稅款為xxxx元。

        希望貴局給予批準(zhǔn)!為盼!

      xxxx有限公司

        xx年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 15

      xxx稅局:

        本公司xx(納稅編碼:xx)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是x131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款x131.96元。

        在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

        稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

        開戶行:xx銀行

        銀行賬號(hào):xx

        特此說(shuō)明!

        申請(qǐng)公司:xxx

        日期:xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 16

      國(guó)家稅務(wù)局:

        我公司成立于xx年x月,xx年x月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊(cè)類型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

        公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx.貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

        我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的.申報(bào)。

        我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

      此致

      敬禮!

      申請(qǐng)人:xx

        x年xx月xx日

        退稅申請(qǐng)書 17

      鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

        我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

      xx有機(jī)涂料廠

        xx年xx月xx日

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