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    1. 報帳員崗位職責

      時間:2022-09-26 12:43:57 崗位職責 我要投稿

      報帳員崗位職責

        在社會發(fā)展不斷提速的今天,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負的責任,及達到上級要求的標準,完成上級交付的任務。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的報帳員崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

      報帳員崗位職責

      報帳員崗位職責1

        1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務會計制度,編制年、月、日財務收支計劃。

        2、認真審核,填制各種原始憑證、記帳憑證。

        3、按財務制度正確使用會計科目、明細科目、合理設置總分類帳、明細分類帳。

        4、登記帳薄必須將審核無誤的記帳憑證資料在帳薄上進行連續(xù)、完整、清晰地記錄。

        5、嚴格執(zhí)行國家稅收政策的銀行經(jīng)算制度、正確計算收入和支出、及時辦理貸款結算。

        6、及時正確的清理債權,債務,確保雙方往來款項無誤,防止發(fā)生呆帳,壞帳。

        7、監(jiān)督檢查各項經(jīng)濟指標和財務指標執(zhí)行情況。

        8、負責會計憑證匯總報表的整理,裝訂,妥善保管,按照檔案管理和會計制度的規(guī)定做好年終結算.匯總。

        9、認真鉆研業(yè)務.不斷豐富會計理論知識,提高業(yè)務能力,科學地處理會計帳務,為學校經(jīng)濟效益逐年提高,充分發(fā)揮職能作用。

        10、有權對收據(jù)不符.簽字不健全或收據(jù)有涂改、偽造等現(xiàn)象拒絕付款,各項補助費不符財務規(guī)定有權不給核銷。

      報帳員崗位職責2

        會計必須在校長、分管校長和總務主任的領導下進行工作,其崗位職責如下:

        1、嚴格按照國家財務制度的`規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃和預算,遵守各項費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。

        2、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、結賬、做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結。

        3、按要求編制會計報表,按期上報,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

        4、按會計手續(xù)和各種制度的要求監(jiān)督財產(chǎn)、物質(zhì)的增減變動,準確及時登記入帳,做到帳卡相符,帳物相符。

        5、定期向校長、總務主任匯報工作和資金使用情況,提出合理化建議,當好校長、總務主任的參謀。

        6、按上級規(guī)定辦理新分配教師轉(zhuǎn)正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。

        7、強化服務意識,完成好領導分配的突擊性工作。

      報帳員崗位職責3

        崗位職責

        一、配合核算中心會計正確編報預、決算,統(tǒng)一管理全園預算內(nèi)外經(jīng)費,定期向園長報告經(jīng)費收支情況,協(xié)助園長做好幼兒園財務管理工作。

        二、負責幼兒園全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。月底按時結帳,月初及時報帳,帳目完整正確。

        三、按預算使用經(jīng)費,各項費用來源渠道分得清,?顚S。教工、幼兒伙食帳嚴格分清,每月公布帳單。

        四、熟悉財務制度,嚴格遵守執(zhí)行,對全園費用的收支要起監(jiān)督作用,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。

        五、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定的費用、開支標準與有關規(guī)定,認真審核各項報銷憑證,每張憑證必須有經(jīng)手人,驗收人及園領導簽字方能報銷,對不符合財務制度的收付款項,在做好宣傳解釋工作的基礎上,有權監(jiān)督拒付;同時,與一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

        六、嚴格遵守現(xiàn)金管理辦法,做好現(xiàn)金管理工作,每天庫存現(xiàn)金不能超過銀行批準的限額,不能挪用現(xiàn)金、不準用白條抵庫和“坐支”,不開空頭支票,無遺失支票事故。保管好各種收據(jù)、憑證。

        七、負責掌管幼兒園伙食費等庫存現(xiàn)金,根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金帳冊,每天做好原始記錄,軋清現(xiàn)金,做到日清月結,正確無誤,帳錢相符。

        八、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作,管理好收據(jù)、支票、印章等,保守保險柜號碼的秘密。

        九、每月做好各種費用的收費、退費工作。

        十、年底前將所有會計資料編號裝訂成冊,存入檔案。

      報帳員崗位職責4

        一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。

        1、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。

        2、不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,不得從銀行套取現(xiàn)金。

        3、嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結算業(yè)務時,出納員應根據(jù)主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證,按照款項性質(zhì)和有關規(guī)定,認真復核無誤后,才能辦理收付款的結算。

        二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務:

        1、嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結算方法辦理結算業(yè)務;

        2、對簽發(fā)和使用支票,要嚴格注意和加強管理;

        3、簽發(fā)支票時,須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā);

        4、簽發(fā)支票時,必須在支票上填寫簽發(fā)日期,款項用途和限額,并由領用支票人員在專設登記簿上簽章;

        5、簽發(fā)支票前應核對存款數(shù)額,不準簽發(fā)“空頭”支票,如發(fā)生“空頭”,為責任事故;

        6、現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā);

        7、發(fā)生支票丟失,要立即采取補救措施,并向主管部門匯報;

        8、作廢的支票,應加蓋“作廢”戳記,在登記簿上登記注銷后,應與存根一并保存。

        三、在受理原始憑證時,嚴格進行監(jiān)督:

        要按照《會計法》的規(guī)定,在辦理收付款過程中,對于不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充,對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理,凡單位領導堅持要辦理的,在辦理的同時,出納及時向上級主管提出書面報告。

        四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

        1、及時登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結現(xiàn)金報表,帳面余額要與實際庫存核對相符。

        2、及時逐筆順序登記銀行日記帳,及時索取結算單據(jù),避免拖帳,每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對,編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達帳項要及時查詢。

        五、保管好現(xiàn)金和有價證券:

        1、如發(fā)現(xiàn)長款或短款,要報告主管人員,進行查對,查對無結果時要按規(guī)定長款入帳,短款按主管部門審批處理;

        2、要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

        六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關印章(支票與印章須分開保管)。

        七、按時發(fā)放工資(包括聘用人員的工資)獎金及報銷工作。

        八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

        九、做好票據(jù)的整理與管理工作,每月二次與教育局決算中心做好結帳工作,分析學校經(jīng)費的使用情況。

        十、完成學校交辦的其他任務。

        1、忠于職守、財務法規(guī)、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。

        2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對不合格財會制度的不予報銷。

        3、依據(jù)合法的原始憑證,編制好記帳憑證,按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。

        4、登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記,日清月結,及時輸入電腦。

        5、嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度,按法規(guī)范操作。

        6、嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理現(xiàn)金、支票、印章,因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。

        7、學期結束前兩周,做好學生代辦費支出結算工作,休業(yè)式前做好余額退款工作,并附清單一份。

        8、認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作,定期上報,及時發(fā)放理賠。

        認真完成學校交給的臨時工作任務。

      報帳員崗位職責5

        一、嚴格按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。

        庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時送存銀行。

        不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,不得任意挪用現(xiàn)金,不得從銀行套取現(xiàn)金。

        嚴格審查收付款憑證。辦理現(xiàn)金結算業(yè)務時,出納員應根據(jù)主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證,按照款項性質(zhì)和有關規(guī)定,認真復核無誤后,才能辦理收付款的結算。

        二、嚴格按規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務:

        嚴格按照銀行規(guī)定的非現(xiàn)金結算方法辦理結算業(yè)務;

        對簽發(fā)和使用支票,要嚴格注意和加強管理;

        簽發(fā)支票時,須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā);

        簽發(fā)支票時,必須在支票上填寫簽發(fā)日期,款項用途和限額,并由領用支票人員在專設登記簿上簽章;

        簽發(fā)支票前應核對存款數(shù)額,不準簽發(fā)“空頭”支票,如發(fā)生“空頭”,為責任事故;

        現(xiàn)金支票必須由出納員本人簽發(fā);

        發(fā)生支票丟失,要立即采取補救措施,并向主管部門匯報;

        作廢的支票,應加蓋“作廢”戳記,在登記簿上登記注銷后,應與存根一并保存。

        三、在受理原始憑證時,嚴格進行監(jiān)督:

        要按照《會計法》的規(guī)定,在辦理收付款過程中,對于不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充,對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理,凡單位領導堅持要辦理的,在辦理的同時,出納及時向上級主管提出書面報告。

        四、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

        及時登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結現(xiàn)金報表,帳面余額要與實際庫存核對相符。

        及時逐筆順序登記銀行日記帳,及時索取結算單據(jù),避免拖帳,每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對,編制“銀行存額余額調(diào)節(jié)”對未達帳項要及時查詢。

        五、保管好現(xiàn)金和有價證券:

        如發(fā)現(xiàn)長款或短款,要報告主管人員,進行查對,查對無結果時要按規(guī)定長款入帳,短款按主管部門審批處理;

        要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

        六、保管好空白支票、空白票據(jù)和有關印章(支票與印章須分開保管)。

        七、按時發(fā)放工資(包括聘用人員的工資)獎金及報銷工作。

        八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

        九、做好票據(jù)的整理與管理工作,每月二次與教育局決算中心做好結帳工作,分析學校經(jīng)費的使用情況。

        十、完成學校交辦的其他任務。

        忠于職守、財務法規(guī)、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。

        認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對不合格財會制度的不予報銷。

        依據(jù)合法的原始憑證,編制好記帳憑證,按規(guī)定時限入現(xiàn)金帳或銀行日記帳。

        登帳書寫整潔、規(guī)范、逐筆登記,日清月結,及時輸入電腦。

        嚴格遵守支票管理制度、現(xiàn)金管理制度,按法規(guī)范操作。

        嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理現(xiàn)金、支票、印章,因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。

        學期結束前兩周,做好學生代辦費支出結算工作,休業(yè)式前做好余額退款工作,并附清單一份。

        認真做好在職教職工、學生、退休教工的醫(yī)療保險理賠工作,定期上報,及時發(fā)放理賠。

        認真完成學校交給的臨時工作任務。

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