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    1. 實用文檔>現(xiàn)金業(yè)務檢查報告

      現(xiàn)金業(yè)務檢查報告

      時間:2024-09-06 06:07:51

      現(xiàn)金業(yè)務檢查報告

      現(xiàn)金業(yè)務檢查報告

      現(xiàn)金業(yè)務檢查報告

        現(xiàn)金業(yè)務檢查報告

        2014年現(xiàn)金業(yè)務專項檢查的報告

        XX聯(lián)社:

        根據(jù)審計部2013年稽核審計工作意見,為加強現(xiàn)金管理,完善內(nèi)控制度,規(guī)范經(jīng)營行為,增強和提高農(nóng)村信用社防范化解風險的能力。稽核審計部對所轄信用社的現(xiàn)金操作流程、現(xiàn)金管理和風險狀況進行了排查。現(xiàn)將排查情況報告如下:

        一、基本情況

        本次共檢查了全轄xx個分社2013年10月-12月現(xiàn)金業(yè)務開展情況,覆蓋面達100%。檢查采取稽核員序時稽核到現(xiàn)場檢查的方式,主要通過調閱相關賬薄、會計憑證,抽查視頻監(jiān)控,實地盤點現(xiàn)金、重空憑證,詢問相關人員等方法,對各自包片分社現(xiàn)金管理部位進行了風險排查。

        二、存在的主要問題

       。ㄒ唬┎閹靸(nèi)容不完整、不規(guī)范,制度執(zhí)行不到位。分社主任查庫次數(shù)不夠。截止10月23日,XX分社主任10月17日查庫有1次記錄;截止10月22日,XX分社10月無查庫記錄。未按規(guī)定每周查庫一次;營業(yè)部主任、主辦會計11月查庫次數(shù)不夠。調閱安全檢查登記簿,11月25日主辦會計XX查庫1次, 11月29日主任XX與XX共同查庫1次。

       。ǘ┪磮猿峙鰩熘贫。

        1.調閱XX分社10月21日監(jiān)控錄像,當日營業(yè)終第二天值班柜員管理的尾箱,監(jiān)督柜員對其現(xiàn)金卡了大把,但未對重空進行清點。(檢查當日對此問題已向分社提出,當天下午現(xiàn)場觀察分

        社已對此問題進行了整改)。

        2.調閱XX分社2013年10月22日8:30-8:50分、XX分社2013年10月30日8:10-8:50監(jiān)控錄像,發(fā)現(xiàn)該分社記賬人員辦理交接,未在旁邊監(jiān)督接收柜員進行重空清點。

       。ㄈ╊I用重空憑證登記簿登記不及時。

        1.營業(yè)部2013年12月11日、XX分社2013年10月30日在運管部領回重空憑證,未及時登記《現(xiàn)金(單、證)運送登記簿》,已現(xiàn)場補登。

        2.XX分社2013年10月30日在運管部領回重空憑證未登記《重要空白憑證領用登記簿》,已現(xiàn)場補登。

        (四)XX分社U盾未納入表外科目核算。

        三、違規(guī)問責與整改意見

       。ㄒ唬┞(lián)社處罰委員會研究決定對此次現(xiàn)金檢查所涉及的相關責任人,進行問責處理如下:

        分別給予XX分社主任500元經(jīng)濟處罰。

        分別給予營業(yè)部主任500 元經(jīng)濟處罰。

        (二)對上述檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,檢查人員與被查單位交換了意見,責令分社對照此次檢查發(fā)現(xiàn)的問題,按照規(guī)定進行現(xiàn)金、重空、安全檢查及五十個嚴禁的規(guī)定,會計、出納制度的要求進行整改。并將相關情況向職能部門進行了移交,建議加強管理、規(guī)范操作、防范風險、督促指導、整改到位。

        檢查人員(簽字):

        2014年十二月十九日

        篇二:庫存現(xiàn)金自查報告

        **農(nóng)村信用社庫存現(xiàn)金專項檢查情況的

        報告

        省聯(lián)社財務部:

        按照省聯(lián)社《關于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求,我聯(lián)社于2012年**月**日至**日在理事長等五位聯(lián)社領導的帶領下,抽調機關各部門成員組成三個工作組對全轄**個營業(yè)網(wǎng)點開展了庫存現(xiàn)金專項檢查,采取了核查庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、帳簿報表、相關登記簿、會議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進行,檢查面為100%,現(xiàn)將檢查情況報告如下。

        一、加強組織領導

        按照省聯(lián)社《關于開展庫存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神,及時召開了專題會議,成立了現(xiàn)金專項檢查領導小組,由聯(lián)社理事長***任組長,監(jiān)事長***任副組長,班子其他領導及機關各部門為成員。第一組由監(jiān)事長帶隊,成員***、***,負責檢查*****等社;第二組由主任帶隊,成員***、***,負責檢查等網(wǎng)點;第三組由副主任***帶隊,成員***、***,負責檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍,做到全面檢查,充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題,及時進行整改。

        二、檢查內(nèi)容

        1、檢查營業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點的內(nèi)外庫、柜員尾箱、自動柜員機等全部業(yè)務經(jīng)營中的現(xiàn)金?词欠翊嬖诎讞l頂庫、長期超庫存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。

        2、“四雙制度”、查庫制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時值班守庫的現(xiàn)象;現(xiàn)金調撥是否按程序操作,是否有網(wǎng)點自身調運現(xiàn)象,柜員尾箱交接是否清楚。

        3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報警系統(tǒng)運行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運行狀態(tài)和管理責任落實情況。是否存在不能正常運行或已損壞的現(xiàn)象。

        4、檢查對賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價單證帳實核對。是否存在長期不對賬或賬實不符的現(xiàn)象。

        三、檢查情況與問題

        本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證(有價單證)賬實不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點領導與員工安防意識不強、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務操作管理不規(guī)范等問題。

       。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理方面:一是超庫存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在***信用社超庫存限額5萬元,其原因是該社安裝有自動取款機現(xiàn)金需求量相對較大,檢查時存在超限額現(xiàn)象。二是個別網(wǎng)點負責人現(xiàn)金查庫不及時,未達到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫制度。

        (二)重要空白憑證方面:如****信用社重要空白憑證管理不規(guī)范,大額支付憑證沒有按順序使用,存在五張大額支付憑證錯號使用的現(xiàn)象。

        四、整改措施

        根據(jù)檢查所反映的情況與問題,聯(lián)社對查出的問題及時進行研

        究,分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害,并采取以下整改措施:

        一是加大教育力度,增強全員合規(guī)、安防意識。要求組織員工學習現(xiàn)金管理和相關規(guī)則制度及案情通報,增強每一個員工的合規(guī)與安防意識,筑牢思想防線。

        二是加大處罰力度,把責任追究和整改措施落實到位。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題,按照業(yè)務操作制度、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進行處理,并通報全縣。

        三是加強檢查力度,進一步完善內(nèi)控管理制度。對基層檢查指導工作要常態(tài)化,按照業(yè)務經(jīng)營與監(jiān)督管理有關的規(guī)章制度,加強對基層網(wǎng)點的檢查與輔導,不斷提升員工的業(yè)務知識水平和操作技能,強化基礎管理工作。網(wǎng)點負責人要抓好對業(yè)務經(jīng)營與日常管理的檢查,明確登記簿簽名均由責任人簽字,不得相互代替,及時消除隱患與漏洞。

        四是加強庫存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫存占用和提高資產(chǎn)的占比,要求各網(wǎng)點結合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫存現(xiàn)金占用量,對于超限額部分應及時聯(lián)系入庫或上繳。

        五是規(guī)范重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關規(guī)章制度嚴管重要空白憑證,嚴密重要空白憑證的購、領、用、銷(銷號)、存、銷(銷毀)手續(xù)。

        六是切實加強帳務核對、嚴格落實對賬制度,防范操作風險。 通過這次檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改,加強了內(nèi)控制度的

        執(zhí)行力度,有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患,為信用社穩(wěn)健經(jīng)營起到了積極作用。

        篇三:資金檢查整改報告

        涉農(nóng)資金檢查整改措施

        根據(jù)5月19日,教育體育局對我校2013年2014年涉農(nóng)資金檢查工作情況,現(xiàn)匯報如下:

        一、存在問題

        1、 部分單據(jù)要素不全;

        2、 定額發(fā)票有沒付清單現(xiàn)象;

        3、 2014年11月一張培訓費票據(jù)回來較晚,校長未能及時簽字。

        二、整改結果及措施

        1、2013年2014年兩年全部單據(jù)都已檢查完善到位;

        2、培訓費票據(jù)校長現(xiàn)已補簽完整;

        3、今后規(guī)范公用經(jīng)費使用,嚴格按照報銷相關流程對單據(jù)進行審理,不符合規(guī)定的一律

        不予報銷;

        4、提高業(yè)務素質,加強預算執(zhí)行情況;

        5、加強財務管理,完善內(nèi)控制度,確保教育教學工作順利開展。 在今后的工作中,我將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進一步規(guī)范財務管理,完善財務工作。東十里小學

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