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    1. 指揮部財務預算執(zhí)行情況及財務預算安排報告

      時間:2024-12-28 07:58:04 報告 我要投稿
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      指揮部財務預算執(zhí)行情況及財務預算安排報告

        在日常生活和工作中,大家逐漸認識到報告的重要性,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編幫大家整理的指揮部財務預算執(zhí)行情況及財務預算安排報告,希望對大家有所幫助。

      指揮部財務預算執(zhí)行情況及財務預算安排報告

      各位代表:

        現(xiàn)在,我代表指揮部向大會作20xx年財務預算執(zhí)行情況及20xx年財務預算安排的報告,請審議。

        一、20xx年財務預算執(zhí)行情況

        20xx年的財務資產(chǎn)工作按照集團公司及指揮部的整體要求,認真貫徹落實指揮部工作會議精神,圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務公司的目標,以會計集中核算為契機,以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點,積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動,不斷提升財務管理層次,較好地完成了年度財務預算。

        (一)主要工作量完成情況

       。1)鉆井總進尺66.68萬米,完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米,完成預期工作量的192.12%;開發(fā)井進尺51.31萬米,完成預期工作量的98.67%。

       。2)錄井19860天,完成全年預期工作量的120.36%。

        (3)井下作業(yè)1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預期工作量的98.39%,171.42%,118.75%,72.72%。

       。4)油建施工價值工作量31788萬元,完成全年預期價值工作量的105.96%。

       。5)供電量34991萬Kmh,完成全年預期供電量的91.9%,供水量1072萬噸,完成全年預期供水量的92.81%。

       。6)運輸12128萬噸公里,完成全年預期工作量的105%。

        (7)機械加工及修理價值工作量10308萬元,完成全年預期價值工作量的85.51%。

        (8)物資供應量122000萬元,完成全年預期供應量的104.45%。

       。9)信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元,完成全年預期價值工作量的104.86%。

        (10)成品油銷售68298噸,完成全年預期銷售量的117.75%。

        (11)順酐銷售13291噸,完成全年預期銷售量的88.61%。

       。12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預期銷售量的97.14%。

       。ǘ┴攧疹A算完成情況

        1、主營業(yè)務收入:年度預算27.1億元,全年實現(xiàn)主營業(yè)務收入30.08億元,完成年度預算的110.96%,與上年相比增長18.2%。其中:

        (1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元,占總收入的57.2%,完成全年預算的104.98%,與上年相比增長0.61%。

       。2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元,占總收入的37.1%,完成全年預算的129.97%,與上年相比增長28.42%。

       。3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7%,完成全年預算的107.77%,與上年相比增長14.06%。

        2、主營業(yè)務成本及稅金:年度預算26.51億元,實際發(fā)生30.34億元,完成年度預算的114.45%,與上年相比增長4.18%,低于收入增長十四個百分點。

        總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社;、發(fā)放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元,占總成本的三分之一。

        3、營業(yè)費用:年度預算20xx萬元,實際發(fā)生1900萬元,比預算降低8.57%,與上年相比降低13.99%。

        4、管理費用:年度預算4581萬元,實際發(fā)生4400萬元,比預算降低3.95%,與上年相比降低8.8%。

        5、財務費用:年度預算-1700萬元,實際-1800萬元,比預算節(jié)約

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