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    1. 項目事前績效評估報告

      時間:2024-12-10 19:24:25 文圣 報告 我要投稿

      項目事前績效評估報告(精選19篇)

        在學習、工作生活中,報告的使用成為日常生活的常態(tài),多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?下面是小編整理的項目事前績效評估報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

      項目事前績效評估報告(精選19篇)

        項目事前績效評估報告 1

        按照《財政廳關于開展20xx年預算項目績效自評的通知》我局逐項對照財政支出績效評價指標體系,認真組織對財政局預算劃撥的20xx年“農信通”項目進行自查考評,自評得分90分。先將有關情況報告如下:

        一、“農信通”項目概況

       。ㄒ唬稗r信通”項目單位基本情況

        “農信通”項目是新華社分社與中國移動通信集團有限公司共同建設的農業(yè)信息交互平臺,是在農業(yè)廳,政府的.大力扶持下,打造一項“服務三農”、“指導三農”的“惠農”工程。

        20xx年,“農信通”項目安排了16.8萬元,為1.4萬名涉農部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農戶訂購“農信通”服務信息一年。

        (二)“農信通”項目經費用途及主要內容

        “農信通”項目經費主要用于給涉農部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農戶訂購“農信通”業(yè)務。

        主要內容:通過手機短信、語音、WAP(手機上網)等方式,為廣大農民提供農業(yè)科技、農情價格、農業(yè)氣象和農村政務等農民關注的信息,具體服務的項目有農產品價格行情、政策法規(guī)、新聞快訊、農業(yè)科技、市場動態(tài)、供求信息、勞務信息、農家百科、農業(yè)氣象、預警信息等。

       。ㄈ稗r信通”項目績效目標

        中國移動公司與農業(yè)廳專家、新華社合作,創(chuàng)建一個“12582”農業(yè)平臺,專為各種農戶解決就業(yè)、技術、管理等問題;“農信通”產品包括:天氣預報、農信通套餐、市場價格、農業(yè)科技等。

        1.產出指標:開通天氣預報3500名、開通農信通套餐3500名、開通農業(yè)科技3500名、開通市場價格3500名;

        2.成效指標:預防自然災害成功率達成90%以上;農產品供求需求率達成95%以上;農業(yè)技術指導成功率達成95%以上;

        3.效率指標:使用“農信通”覆蓋率達到60%以上

        二、“農信通”項目資金使用及管理情況

       。ㄒ唬稗r信通”項目資金到位情況

        20xx年“農信通”項目信息服務經費來源均為政府扶持,共16.8萬元。20xx年2月隨單位預算批復到位,我局及時組織移動籌備方案,按實施方案執(zhí)行。

       。ǘ稗r信通”項目資金使用和管理情況

        我局通知移動公司準備“農信通”信息服務費轉賬相關材料、發(fā)票,一次性劃賬到移動公司賬戶;再由移動公司在NGBOSS系統(tǒng)上進行銷賬,把錢存在NGBOSS虛擬賬戶上;開通“農信通”農戶信息服務費按月在NGBOSS虛擬賬戶上扣除費用。

        三、“農信通”項目組織實施情況

        “農信通”項目是由新華社分社、移動、黎族自治農業(yè)與科學技術局共同建設一個交互農業(yè)信息平臺。項目實施過程中,明確項目管理和實施的職責,密切配合,嚴格監(jiān)控資金的使用情況,做到節(jié)約成本。

        四、“農信通”項目績效情況

        20xx年“農信通”項目信息服務經費主要完成了預定的各項績效目標,主要成效有:

       。ㄒ唬┯行У仡A防自然災害預警,幫助自然災害對農業(yè)生產的影響降到最低限度;

        (二)幫助解決當地農產品供求難題,為農戶搭建供求平臺,解決銷路問題;

        (三)提供農業(yè)科技技術指導,有效地幫助種植戶,解決農業(yè)技術難題;

        五、綜合評價情況及評論結論

        20xx年“農信通”項目績效明確,資金到位及時,項目實施過程中嚴格按照《20xx年“農信通”實施方案》進行執(zhí)行。在新華社分社、移動的共同努力協(xié)助配合下,“農信通”解決了農村信息服務“最后一公里”難題,助力農戶收入逐步提高。20xx年政府已經安排了16.8萬元“農信通”項目資金,為1.4萬名農戶訂閱一年“農信通”信息。

        經評價,20xx年“農信通”項目績效評價為:優(yōu)(90分)。

        六、問題與建議

        1.建議把“農信通”項目信息服務經費納入每一年的財政預算當中,保證資金到位,確保農戶正常使用“農信通”;

        2.建議政府起到帶頭作用,積極宣傳,把這項“服務三農”、“指導三農”作為常年的“惠農”工程。

        項目事前績效評估報告 2

        一、項目基本情況

        20xx年我臺圍繞中心、服務大局,積極配合完成科普新聞報道,科普宣傳片的拍攝制作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內容和質量,有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。

        二、項目績效自評工作開展情況

       。ㄒ唬蕚潆A段(20xx年3月10日至30日)

        組織學習財政支出績效自評的相關規(guī)定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的.時間和有關要求。

       。ǘ⿲嵤╇A段(20xx年4月1日至11月30日)

        下發(fā)績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。

       。ㄈ┛偨Y階段(20xx年12月1日至12月31日)

        總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監(jiān)督檢查。

        三、項目績效實現情況

       。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

        1.項目資金到位情況

        20xx年科普宣傳項目預算資金5.00萬元,實際到位5.00萬元,到位率100%。

        2.項目資金執(zhí)行情況

        20xx年科普宣傳項目5.00萬元,其中:其中:商品和服務支出5.00萬元(其中:差旅費3.14萬元、維修(護)費1.86萬元),占總支出的100%。

        3.項目資金管理情況

        按照規(guī)定的程序設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執(zhí)行過程中,嚴格按照項目預算執(zhí)行,嚴格執(zhí)行項目財務管理相關制度,專款專用,規(guī)范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發(fā)揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監(jiān)督,充分發(fā)揮項目資金的使用效益。

       。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

        1.產出指標完成情況

        一是制作播出科普宣傳片不低于2個;

        二是制作播出科普宣傳片時間不低于30分鐘;

        三是科普新聞不低于20條;四是確保專題片節(jié)目制作質量優(yōu)良,按時完成科普宣傳工作任務。

        2.效益指標完成情況

       。1)社會效益指標

        面向基層、服務群眾,讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。

        (2)可持續(xù)影響指標

        進一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內容和質量,有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。滿足社會公眾對科普相關知識的收看需求。

        3.滿意度指標完成情況

        社會公眾較好的了解科普相關知識,社會公眾對電視節(jié)目內容及質量滿意度逐年提高。

        四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

        20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。

        五、績效自評結果

        對照績效評價指標體系,20xx年科普宣傳項目目標明確,管理到位,資金使用規(guī)范,按照項目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優(yōu)。

        六、結果公開情況和應用打算

       。ㄒ唬┬畔⒐_及完整:在規(guī)定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

       。ǘ┛冃ё栽u結果的運用主要是以下幾個方面:

        1.增強單位的績效評價主體責任意識。

        2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

        3.促進單位規(guī)范使用項目資金。

        七、績效自評工作的經驗、問題和建議

        (一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監(jiān)管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監(jiān)管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發(fā)揮更大效益。

       。ǘ┻M一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發(fā)揮績效評價工作的應有作用。

        八、其他需說明的問題

        無需要說明的情況。

        項目事前績效評估報告 3

       。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

        施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農村公路項目,農村公路網建設項目,保發(fā)改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃,經施甸縣交通運輸局施交發(fā)〔20xx〕45號文批準設計,路線總長3.68468km;其中主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全長0.67065km;支線二起于躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。

       。ǘ╉椖靠冃ё栽u工作開展情況

        根據《施甸縣財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行布置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場核查。

       。ㄈ╉椖靠冃崿F情況

        1.項目資金情況

       。1)項目資金到位情況。

        項目到位資金311.808萬元(其中政府到位160萬元,農發(fā)行融貸款151.808萬元)

        (2)項目資金執(zhí)行情況。

        項目完成建筑工程總投資389.76萬元(其中:建筑工程投資340.47萬元),目前已支付272.376萬元。

        (3)項目資金管理情況。

        嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數量,完備計量簽批手續(xù),加強預決算管理。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元,目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、?顚S,支付實行月進度撥款,每月?lián)芨锻瓿山痤~的80%,工程(竣)交工驗收審計過后撥付完成總金額的95%,剩余5%作為質量保證金,一年后無質量問題,全額撥付施工單位。

        2.項目績效指標完成情況

        (1)產出指標完成情況。工程于20xx年4月開工建設,至20xx年4月完工。基本二級混凝土路面全長3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。

        (2)效益指標完成情況。主線起點位于躲安村木林,止于喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位于躲安村,全0.67065km;支線二起點躲安小學,止于回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路,路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村發(fā)展,帶動兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟發(fā)展。群眾出行方便,生活水平提升。

       。3)滿意度指標完成情況。人民群眾滿意度普遍提高。

        (四)績效目標未完成原因和下一步改進措施

        績效目標已完成。

        (五)績效自評結果。

        如期完成工程量,正在進行交竣工驗收準備,如期撥付施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評為得分89分,自評等級為良。

       。┙Y果公開情況和應用打算

        績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,為使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據。

        (七)績效自評工作的經驗、問題和建議

        一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統(tǒng)一的`說明。二是項目績效已完成,但資金撥付沒有跟上,至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措,及時撥付項目資金。

       。ò耍┢渌枵f明的問題

        沒有其他需要說明的情況。

        項目事前績效評估報告 4

        一、項目概括

       。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。

       。1)縣運管所在該項目的管理職能。

        縣運管所負責本項目的統(tǒng)籌、協(xié)調、標準、監(jiān)理等管理工作。

        縣運管所在本項目履行的職責:貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和方針政策;指導建制村通客運側護欄基建規(guī)劃工作;審核建制村通客運側護欄規(guī)劃、立項、設計和投資;編制全縣建制村通客運側護欄基建投資計劃;對建制村通客運側護欄建設項目的程序、行為、招投標、質量、進度、安全實施監(jiān)督;會同有關部門調查處理基建投訴。

        (2)項目立項、資金申報的依據。

        護欄工程文件依據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。

       。3)資金管理辦法制定。

        項目資金實行項目管理和國庫集中支付?h運管所根據上級每年下達的項目資金控制數和當年可用于建制村項目建設的資金,提出建設項目安排意見,報縣政府批準后下達資金到運管所實施。

        項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預決算制度,嚴格控制支出,提高投資效益?h運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關規(guī)定,對建制村側護欄建設、改造項目資金和采購資金加強監(jiān)管。

        對已安排的建設項目,由于工作不力,保障措施不到位,或擠占、挪用、截留項目建設資金,造成建制村側護欄安全責任事故的工程,一律嚴肅查處,并依法追究責任。

       。4)資金分配的原則及考慮因素。

        每年在收到上級資金預算文件后,按照上級預算安排,結合學校實際需求,由基建辦提出擬建項目方案,提交局黨委會研究,報縣政府批準后,安排下達工程建設專項資金。專項資金采取據實分配的辦法,根據工程項目規(guī)劃和缺口數,結合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則,把滿足基本需要放在首位,注重投入效益。

       。ǘ╉椖靠冃繕恕

       。1)項目主要內容。

        1、縣建制村通客運村道路側護欄安保工程:波形護欄總長40300米;貨物(含零部件、配件、人工安裝等),總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全,在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。

       。2)具體績效目標。

        1、項目完成。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程開工時間(20xx年3月),完工時間(20xx年5月),投入使用時間(20xx年5月)。建設項目是按程序招標,驗收合格已按指標完成。

        2、項目效益。成本采購(材料采購)成本,人工,安裝。

        3、滿意度指標。出行更加安全、放心;滿意度100%。

       。3)項目是否與實際相符,目標合理性。

        護欄工程(蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng))申報內容與實際相符,目標可行。

        (三)項目自評步驟及方法。

        1、了解、收集財政支出項目的相關基礎信息資料;

        2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系;

        3、根據項目實施情況和評價指標體系的要求,填報評分表和數據統(tǒng)計表;

        4、評價工作小組根據現場調查,補充和核實相關信息;

        5、撰寫評價報告并提交評價報告。

        6、考評分值。

        波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分,主要扣分原因:項目預算資金與預算決策部署有小小差異,施工途中有部分追加項目,項目計劃資金為742.748.萬元,實際施工完成到位764.18萬元,項目完成后發(fā)揮有效作用,部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護。

        二、項目資金申報及使用情況

       。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

        縣建制村通客運村道路側護欄安保工程:根據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》(筠交)〔20xx〕229號文件;項目批復《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農村公路項目建設方案》。

       。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。

        2、資金計劃。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全,在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。

        3、資金到位。資金到位率100%,資金到位與計劃資金完全一致。

        4、資金使用。嚴格按照相關財經紀律和按工程進度劃撥,完善財務管理制度和內控制度?h建制村通客運村道路側護欄安保工程合計使用764.18萬元。

        三、招標、投標的.采購。

       。ㄒ唬┱袠说难垺

        市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托,依據《中華人民共和國政府采購法》等有關規(guī)定,采用公開招標方式,為委托方的公路波形護欄組織政府采購。

       。ǘ└倶斯。

        路橋工程有限公司競標成功。

        四、評價結論及建議

        (一)評價結論。

        縣建制村通客運村道路側護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成,執(zhí)行了相關強制性條文規(guī)定,施工資料完整并符合要求;合同段工程質量合格(合同段質量自評得分:93.3分)。

       。ǘ┐嬖诘膯栴}。

        在施工期間由各種車輛和機械所產生的噪聲,對環(huán)境可造成較重的影響,有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。

        (三)改進措施和有關建議。

        1、細化預算工作,認真做好預算。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算的相關制度和要求,本著“勤儉節(jié)約,保障運轉”的原則進行預算;盡可能的全面不漏項,進一步提高預算的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

        2、在日常預算管理中,進一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。

        項目事前績效評估報告 5

        交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發(fā)改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。

        一、基本情況

        根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮(zhèn)入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

        二、績效目標設定

        根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

        三、項目管理情況

        1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

        2、認真按照上級的統(tǒng)一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的.使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環(huán)境效益。

        3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

        四、項目效益情況

        各受益行政村對本次工程的實施后的質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況,能進一步優(yōu)化現有農村公路網,帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟增長,使村民出行更加方便。

        五、存在的問題

        地處山嶺重丘區(qū),臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

        六、建議

        建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

        項目事前績效評估報告 6

        一、項目基本情況

       。ㄒ唬╉椖棵Q:

        保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。

       。ǘ╉椖扛艣r

        保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程,建設地點云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設內容為水源地匯水區(qū)范圍內新建污水手機管網48353m,配套建設檢查井、沉泥井、接戶井等;新建污水處理設施6座,新增污水處理規(guī)模450立方/日。

        二、項目績效自評工作開展情況

        該項目已于20xx年10月8日獲市局批復,并于20xx年10月17日開工,目前項目正在實施。根據項目建設需要及項目資金使用管理要求,通過問卷調查,實地查看,組織座談等方式進行績效評價,檢查項目建設是否達到預期建設目標,是否發(fā)揮預期要求的項目效益,是否達到理想的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,及判斷后續(xù)繼續(xù)開展本項目的'必要性。

        三、項目績效實現情況

       。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

        1.項目資金到位情況。

        該項目資金已于20xx年2月19日下達到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。

        2.項目資金執(zhí)行情況。

        該項目資金年初預算數250萬元,實際支出金額250萬元,全年執(zhí)行數250萬元,預算執(zhí)行率100%。

        3.項目資金管理情況。

        嚴格執(zhí)行項目建設招投標制、項目建設監(jiān)理等制度,加強對項目建設各環(huán)節(jié)的管理;嚴格執(zhí)行國家有關財政資金管理的規(guī)章制度,項目建設要實行法人責任制、合同制、招標投標制、工程監(jiān)理制。

       。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

        1.產出指標完成情況。

        數量指標、時效指標、成本指標,實際完成值80%。

        2.效益指標完成情況。

        經濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)

        影響指標,實際完成值80% 。

        3.滿意度指標完成情況。

        受益村莊的群眾滿意度≥80%,實際完成值90%。

        項目事前績效評估報告 7

        一、項目概況

       。ㄒ唬┗厩闆r

        1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。

        2、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

        3、項目立項、資金申報的依據。

        4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

        5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。

       。ǘ╉椖靠冃繕恕

        1、項目主要內容。

        2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

        3、分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

       。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法

        說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

        二、項目資金到位及使用情況

       。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

        說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

       。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)

        1、資金計劃。

        在說明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。

        2、資金到位。

        匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

        3、資金使用。

        匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資

        金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規(guī)合法、是否與預算相符,并對自評中發(fā)現的相關問題進行分析說明。

       。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r

        總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。

        三、項目實施及管理情況

        結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發(fā)現的`問題分析說明。

        (一)項目組織架構及實施流程。

       。ǘ╉椖抗芾砬闆r。

        項目制度建設情況;結合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況。

       。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。

        說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現的效果等。

        四、目標完成情況

       。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟

        對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務,應分析說明原因。

       。ǘ┠繕送瓿少|量

        對照預定績效目標,評價項目完成質量。如未完成質量目標,應分析說明原因。

        (三)目標完成進度

        對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應分析說明原因。

        五、項目效果情況

        對照預定績效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。

        六、評價結論及建議

       。ㄒ唬┰u價結論

        結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。

       。ǘ┐嬖诘膯栴}

        結合自評情況,分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。

        (三)相關建議

        針對項目自評中發(fā)現的問題,提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

        項目事前績效評估報告 8

        為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

        一、專項概況

        20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

        1、港房屋協(xié)管經費。

        2、保障性住房工作經費。

        這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

        二、專項資金使用及管理情況

        我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

        20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

        1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。

        2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

        項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,?顚S,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

        三、專項組織實施情況

        我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

        四、專項績效情況分析

        我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

        1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的`績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

        2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

        3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。

        4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。

        5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。

        6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內住房的保障,為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當地經濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

        五、基本經驗及主要做法

        為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

        六、意見及建議

        1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

        2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

        項目事前績效評估報告 9

        一、項目基本情況

       。ㄒ唬╉椖扛艣r

        20xx年,潘集區(qū)計劃完成翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、軍民小區(qū)、碧海西區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)10個老舊小區(qū)整治改造,共占地30.806萬平方米,建筑面積共35.51萬平方米,共涉及4000戶,項目總投資約3898萬元。其中:翠園東區(qū)、翠園西區(qū)、翠竹小區(qū)、籃天東區(qū)、籃天西區(qū)、碧海西區(qū)6個小區(qū)納入礦業(yè)集團“三供一業(yè)”項目,由礦業(yè)集團統(tǒng)一實施;軍民小區(qū)、梅苑小區(qū)、春苑小區(qū)、李圩東區(qū)4個小區(qū)田集街道為實施主體。

        (二)項目績效目標

        以更貼近群眾居住功能為主,旨在通過環(huán)境綜合整治、硬件提檔升級及后期長效管理,基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環(huán)境美化的依據目標。主要改造目標如下:

        1、基礎設施:對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤,接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查,更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統(tǒng),實現雨污分流。

        2、環(huán)境設施:根據小區(qū)實際情況度小區(qū)道路實施硬化、修建或重建,建立、完善小區(qū)車行、人行道路系統(tǒng),方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區(qū)綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統(tǒng)、修整樓宇外墻、完善小區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)。

        3、環(huán)衛(wèi)消防設施:配套小區(qū)環(huán)衛(wèi)設施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移動式消防設施。

       。ㄈ╉椖咳蝿胀瓿汕闆r

        項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區(qū)從“里”到“外”煥然一新,居民住房條件和居住環(huán)境顯著改善。

        (四)項目資金到位及使用情況

        實際總費用869.0338萬元,上級撥付項目補助資金1084萬元。

        二、績效評價結論

        根據《關于開展20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》(建房函〔20xx〕1640號)文件,20xx年度民生工程老舊小區(qū)整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標,分設12個二級指標?冃гu價滿分100分。

        綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下:

       。ㄒ唬┩度

        年初通過老舊小區(qū)民意調查表進行老舊小區(qū)整治改造事前摸排,制定20xx-20xx年三年改造計劃,制定《20xx-20xx年老舊小區(qū)改造實施方案》,印發(fā)《潘集區(qū)民生工程專項資金管理辦法》,保障資金安全及規(guī)范自己管理,得分13分。

       。ǘ┻^程

        按照招標設計規(guī)范,結合小區(qū)實際及群眾需求設計,對進展情況及時監(jiān)督管理,改造后引進專業(yè)物業(yè)公司實施小區(qū)管理;利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時按要求將計劃項目、項目內容其概況錄入信息系統(tǒng),實施更新項目推進信息,及時編報簡報信息報送區(qū)民生辦;公示監(jiān)督電話,注重居民參與與全過程監(jiān)督,得分22分。

       。ㄈ┊a出

        年度目標任務10個,完成任務10個,完成率100%;項目時限10月底完成,實際10月底完成,時限達標率100%;項目經主管單位、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位驗收合格,驗收質量達標率100%;項目改造中有“適老化”及建筑節(jié)能改造項目,得分35分。

       。ㄋ模┬Ч

        通過老舊小區(qū)改造,實現了雨污分流,提升綠化水平,不斷完善公共配套設施,滿足群眾生活需求,居民生活環(huán)境明顯改善,滿意度96.8%,得分20分。

        本次目標考核自評評分90分。

        三、存在主要問題

        老舊小區(qū)改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實現小區(qū)改造全覆蓋,讓群眾滿意,是老舊小區(qū)改造的難點。同時在后期管護方面,新引進的.物業(yè)管理單位收費難、管理難也是一大問題。

        四、意見與建議

        1、加強項目決策,強化項目管理

        明確項目目標;規(guī)范項目申報、審批程序;項目實施調整時應履行相應手續(xù),涉及變更,按照變更做調整手續(xù)。

        2、完善制度建設,加強執(zhí)行力度

        制定出臺項目管理辦法等政策文件并嚴格執(zhí)行;成立專門的機構,設專職人員,明確分工。

        3、嚴格執(zhí)行評審,狠抓工程質量

        加強財務監(jiān)督機制,實施財務檢查,在工程施工完成后及時組織相關驗收工作,加強工程結算管理,財政資金項目嚴格執(zhí)行評審驗收等必要的監(jiān)控手段,確保工程質量。

        項目事前績效評估報告 10

        為貫徹落實《豐都縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》等文件有關規(guī)定,我鎮(zhèn)以政府會計制度類級功能科目為項目基礎,以項目重要性原則,對20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目開展績效評價,形成自評報告如下:

        一、基本情況

       。ㄒ唬╉椖勘尘、內容。

        實施老年人居家適老化改造工程是《國務院辦公廳關于推進養(yǎng)老服務發(fā)展的意見》部署的重要任務,是鞏固家庭養(yǎng)老基礎地位、促進養(yǎng)老服務消費提升、推動居家養(yǎng)老服務提質擴容的`重要抓手,對構建居家社區(qū)機構相協(xié)調、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系具有重要意義。根據渝財社[20xx]187號下達20xx年養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展補助資金,市級資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。

       。ǘ╉椖抠Y金情況。

        財政安排市級資金預算2.00萬元,專項用于20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目。截至20xx年底,江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目已全部完成,資金已全部支付,用于完成徐坪村適老化改造。

       。ㄈ┛冃繕恕

        用于按時撥付20xx年軍人優(yōu)撫補助資金。

       。ㄋ模┎块T(單位)職能職責。

        2022年3月7日,成立預算績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:

        1.工作組成員

        組 長:

        副組長:

        成 員:

        下設辦公室于鎮(zhèn)財政辦,由蒙昌龍任辦公室主任,負責日常事務管理。

        2.工作職責

        (1)組長職責:審批績效自評方案,監(jiān)督、檢查、核實績效自評結果;

        (2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監(jiān)督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。

       。3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報自評領導工作組會議討論通過,實施執(zhí)行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。

        2022年3月18日,考評工作組到江池鎮(zhèn)財政辦,對我鎮(zhèn)20xx年預算資金使用開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定。

        二、績效目標完成情況分析

       。ㄒ唬┛傮w績效目標完成情況分析

        用于完成徐坪村適老化改造。

       。ǘ┛冃е笜送瓿汕闆r分析

        評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,根據產出、效益、滿意度績效指標值,逐項分析全年實際完成情況,對豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點工程項目進行綜合績效評分。單個項目績效指標分值為100分,其中產出35分,效益35分,滿意度30分。

        產出:覆蓋江池鎮(zhèn)1個村,改造戶數10戶,資金到位率100%,項目資金?顚S,預算執(zhí)行率100%,資金撥付及時率100%,項目完成及時率100%。產出指標得分35分。

        效益:改善改造戶人居環(huán)境,保障改造戶老年人出行安全,提高老年人生活質量,項目使用年限8年以上。效益指標得分35分。

        滿意度:改造戶家庭和社會公眾滿意度高。滿意度指標得分30分。

       。ㄈ┰u價結果

        本項目自評分滿為100分,自評分為100分,評價等級為優(yōu),達到預期績效目標。

        三、存在問題

       。ㄒ唬╉椖抗芾碛兴啡保

       。ǘ╉椖靠冃繕嗽O置不夠科學,績效指標細化量化但部分指標缺乏合理性,產出指標及效益指標有待優(yōu)化。

        四、下一步改進措施

       。ㄒ唬┘哟箜椖窟^程管理監(jiān)督的力度,加強項目從立項、實施、項目到竣工驗收等全過程監(jiān)管工作。

        (二)加強項目統(tǒng)籌管理。明確項目實施進度計劃,加強執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機制,保障工程進度,提高項目管理水平,按照相關約定和規(guī)定及時撥付資金,對于無法按進度實施工作或無法按時完成工作的相關責任人,應落實項目績效考核制度,堅持將績效考核結果與獎勵掛鉤。

       。ㄈ┩晟脐犖榻ㄔO,提升管理、服務水平,加大專業(yè)人才的引進,加強職業(yè)教育培訓,提高專業(yè)技能、服務水平。

        五、績效自評結果擬應用和公開情況

        績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

        項目事前績效評估報告 11

        一、基本情況

       。ㄒ唬╉椖扛艣r。

        按照“集中治理、全面覆蓋”的工作思路,以保障農民基本生活條件為基礎、以村莊環(huán)境整治為重點、以建設宜居鄉(xiāng)村為導向,通過全面實施農村人居環(huán)境整治(村級保潔員生活補助)扶貧項目,生態(tài)環(huán)境和村容村貌明顯改善,全面解決我鎮(zhèn)農村人居環(huán)境“臟、亂、差”的問題。由鎮(zhèn)政府負責發(fā)放417名村級保潔員生活補貼,投入349.56萬元,改善人居環(huán)境,20xx年已完成全部撥付工作。

       。ǘ╉椖靠冃繕恕

        改善人居生態(tài)環(huán)境,保持村容村貌干凈整潔,使貧困戶受益。

        二、績效評價工作開展情況

       。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。

        目的是改善人居生態(tài)環(huán)境,對象是村級保潔員417人,該項目涉及我鎮(zhèn)14個村1個農場,用于發(fā)放村級保潔員生活補貼。

        (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

        對項目資金投入、組織實施過程的管理和產出效益進行了綜合評價,認為項目總體完成情況良好,項目自評100分。

       。ㄈ┛冃гu價工作過程。

        按照方案,我鎮(zhèn)根據各村申報情況,對申報項目的真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議后并報相關部門審批。

        三、綜合評價情況及評價結論

        鎮(zhèn)扶貧辦對其進行全程監(jiān)督,保證項目公開透明。對扶貧資金使用情況進行全面評估,確保項目實施的真實性、客觀性。

        四、項目績效情況

       。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:

        組織各村對項目開展申報工作,通過全面摸底排查和實地考查項目可行性,并結合貧困戶自愿和貧困戶參與的原則下,及時上報鎮(zhèn)黨委會議研究決定,會議中對申報項目的'真實性、必要性及建設項目內容、資金保障和受益情況進行審核,經公示公告無異議后并報相關部門審批。

        (二)項目過程情況:

        農村人居環(huán)境整治項目資金349.56萬元,到位率100%,資金已全部用于村級保潔員崗位補貼。

        嚴格按照縣委指導以及相關專項資金使用管理文件的使用要求,資金下達到本鎮(zhèn)財政所后,鎮(zhèn)財政所及時將資金撥付用于該項目工作,使用率100%。

        資金使用信息公開和公示制度建設和執(zhí)行。鎮(zhèn)和村在鎮(zhèn)政府、村部政務公開欄進行公告、公示,確保村民了解扶貧資金項目的用途、受益對象及補助標準等情況。

        資金監(jiān)管制度建設和執(zhí)行。成立扶貧專項資金檢查領導小組,對專項扶貧資金分配、管理和使用情況進行檢查,對檢查中發(fā)現的問題及時制定整改方案并落實整改任務。

        鎮(zhèn)財政所為扶貧專項資金建立資金臺賬,資金撥付情況一目了然。村賬鎮(zhèn)代理建立專賬,專人負責。

        (三)項目產出情況:

        涉及14個村委會和1個農場人數417人,該項目已完成,項目共349.56萬元,全部用于村級保潔員崗位補貼。

        (四)項目效益情況:

        農村人居環(huán)境整治項目使貧困戶受益有基本保障,有效保持村容村貌的干凈整潔,并持續(xù)改善人居環(huán)境,使受益人口滿意率達到100%。

        五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

       。ㄒ唬┘哟筘斦龀至Χ,積極拓展資金來源。建立財政專項扶貧資金逐年增長機制,合理分析貧困村與非貧困村扶貧難度,根據實際情況及年度目標,適當加大上級財政對貧困戶的扶持力度。

        (二)優(yōu)化資金分配,提高使用效益。

        一是以脫貧工作計劃為基礎,優(yōu)化資金分配,保證每個村年度扶貧工作穩(wěn)步有序推進。

        二是統(tǒng)籌管理扶貧資金,提高資金使用效率。整合各種扶貧資金,依照扶貧規(guī)劃,有步驟、分階段、保重點,確定項目推進實施的優(yōu)先順序,資金投放時間安排與橫向調配,以足項、足額地保障扶貧項目推進所需資金,全力提升扶貧資金使用效率。

        (三)扶貧先扶志,扶貧必扶智。

        一是要從思想上教育引導他們,幫助他們轉變思想,激發(fā)他們通過勤奮勞動走向富裕。

        二是根據自身情況正確引導學習技術技能培訓,有一技之長可激發(fā)內心動力.

       。ㄋ模┙∪Y金管理,規(guī)范使用支出。

        一是根據項目實際情況,合理制定資金撥付制度。

        二是健全專賬管理,明確資金來源和用途。建議按資金用途在專賬科目下設明細科目,并注明資金來源,真正做到?顚S谩

        三是建立資金臺賬,明晰資金支出。一方面財務人員對資金流向更加清晰,查找更加方便,另一方面也便于對資金的監(jiān)管檢查。

        項目事前績效評估報告 12

        一、城鄉(xiāng)一體化調查記帳戶調查補貼

       。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展,按季進行考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準,并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調查共12個調查點,120戶記帳戶,人均調查補貼110元/月,措施電子記帳戶再加通訊費80元/月。

        (二)預算測算依據及標準:目前全縣住戶調查共12個調查點,120戶記帳戶,按每戶190元/月補貼標準。

        (三)資金來源:本級財政安排。

        (四)項目歷年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費33.04萬元,實際發(fā)放補助經費33.04萬元;20xx年度安排預算經費33.04萬元,實際發(fā)放補助經費33.04萬元。

        (五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費32.04萬元,實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計29.02萬元;占實際執(zhí)行率88%,自評得分9分.

        二、全縣首席和輔助統(tǒng)計員及規(guī)模以上聯(lián)網報企業(yè)人員補助

        (一)項目實施方案:縣統(tǒng)計部門根據全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況,進行年度考核;考核合格后,由縣統(tǒng)計部門按照補助標準,一次性發(fā)放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數共計151人,納入補助范疇聯(lián)網直報企業(yè)49戶。

       。ǘ╊A算測算依據及標準:首席統(tǒng)計員16名,按每人每月220元補助標準;輔助統(tǒng)計員135人,按每人每月180元補助標準;聯(lián)網直報企業(yè)50戶,按每年每戶補助1000元標準。

       。ㄈ┵Y金來源:本級財政安排。

       。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費44.52萬元,實際發(fā)放補助經費38.36萬元;20xx年度安排預算經費45.48萬元,實際發(fā)放補助經費38.81萬元。

       。ㄎ澹20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預算經費49.99萬元,實際發(fā)放補助經費38.81萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網直報企業(yè)等累計發(fā)放補助39.37萬元,全年執(zhí)行率79%,自評得分8分。

        三、第七次全國人口普查經費

       。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據第七次人口普查工作部署情況,依據我縣普查工作需要,分階段支付相應的.普查經費。

       。ǘ╊A算測算依據及標準:

       。ㄈ┵Y金來源:本級財政安排。

       。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費170萬元,

        (五)20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費170萬元,上級補助收入22萬元,20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費133.08萬元,執(zhí)行率為78%,自評得分8分。

        四、視頻會議系統(tǒng)建設項目

       。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據視頻會議項目運行情況,按照協(xié)議規(guī)定,一次性支付項目租用經費1.6萬元。

       。ǘ╊A算測算依據及標準:根據文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設采用租用方式使用江西移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統(tǒng),每會場每年租用經費1.6萬元整。

       。ㄈ┵Y金來源:本級財政安排。

       。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費1.6萬元,實際發(fā)放補助經費1.6萬元;20xx年度安排預算經費1.6萬元,實際發(fā)放補助經費1.6萬元,20xx年度安排預算經費1.6萬元,實際發(fā)放補助經費1.6萬元。

       。ㄎ澹20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費1.6萬元,實際發(fā)放補助經費1.6萬元。執(zhí)行率為100%,自評得分10分。

        五、全國脫貧攻堅普查經費

       。ㄒ唬⿲邮、市工作部署,協(xié)調我縣各部門人力物力資源,確保及時接收上級統(tǒng)計機構傳達的工作要求,保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

       。ǘ╊A算測算依據及標準:根據全縣貧困戶總戶數、總人口數配備普查所需的PAD等普查設備的數量。

        (三)資金來源:本級財政安排。

       。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費30萬元。

       。ㄎ澹20xx年執(zhí)行情況:20xx年度安排預算經費30萬元。普查宣傳,裝備等購置費用實際支出26.6萬元,全年執(zhí)行率89%,自評得分9分。

        項目事前績效評估報告 13

        根據6月份工作計劃安排,已基本按計劃完成全部工作任務,績效考核工作已按要求環(huán)節(jié)完成。從本月工作總體來看,各部門相對前兩個月的考核來比較,已逐步適應新的績效管理方法,基本上對部門內員工的評價能嚴格按照個人月度內工作表現進行客觀評價。通過在平時與各部門之間的溝通發(fā)現,部門內員工明確了工作職責與目標,能根據工作職責安排每月的工作計劃,工作目標清晰明確。各部門雖然進步較大,但相對來說仍存在不少問題,尤其是生產管理部各車間,現針對本月出現的問題總結如下:

        一、各部門對強制正態(tài)分布比例標準不統(tǒng)一,不能按照方案中所列示行為標準嚴格參照劃分比例。

        二、部門中有二級部門的,本部門內對二級部門考核人沒有嚴格要求統(tǒng)一考核標準,出現了二級部門與二級部門之間考核分值差異較大,無法在同一部門中平衡比例(如質量管理部)。

        三、本月各部門與車間相對上月來說出現的計算錯誤較多,有個別計算錯誤已影響到最后正態(tài)等級分布(如企業(yè)管理部、承德車間、產業(yè)園車間)。

        四、除供應部與市場部對考核表中完成值描述較好外,多數部門對考核表中完成值描述仍無法總結說明,出現了個別考核指標完成值與評分不相符現象(如技安環(huán)保部)。

        五、各部門對績效面談環(huán)節(jié)普遍重視性不高,各自以工作太忙為由,忽略了以面談形式提升個人績效,以達到提升組織績效的目的。

        對上述問題進行分析,存在問題的原因在于:

        一、績效方案中對強制正態(tài)分布的'比例說明為五級,與實際績效結果應用不對應。

        二、對于部門人員較多,考核人較多的,部門負責人沒有進行統(tǒng)一培訓學習與嚴格要求。

        三、生產管理部個別項目考核人與工段考核人責任意識較差,素質有待提高。

        四、各部門在對業(yè)務工作的安排與管理工作的安排沒有協(xié)調合理,只重視業(yè)務,不重視內部總體工作上的管理。

        五、各部門對于每月的績效考核工作準備不充分,致使在月末考核時會使主觀判斷成分增加。

        六、部門考核人在評估時較為粗心,對分值的計算準確率須加強,對完成值的總結描述須完善。

        對出現的問題分析原因后,提出下列改進措施:

        一、明確績效考核結果應用比例,與各部門再進行溝通,統(tǒng)一正態(tài)分布比例。有特殊情況的,正態(tài)比例不超過上下5%。

        二、7月份已完成對承德車間的培訓工作,使車間工人對績效管理工作有了全面認識與深入了解,在工人了解自身需努力的工作目標外,對工長需考核的各項指標也進行了解,并鼓勵他們進行監(jiān)督。在8月份爭取完成對型修車間的工人培訓工作,加強考核人的責任意識。

        三、要求部門內有二級部門的負責人,進行統(tǒng)一學習,并且統(tǒng)一考核標準。

        四、通過每月下發(fā)的績效考核結果反饋表,加強各部門對管理工作的重視度,提醒部門在做考核前的準備工作,包括信息記錄,績效輔導等。

        五、8月份將對各部門的績效考核資料存檔情況進行檢查,幫助各部門建立績效檔案,使各部門的管理工作更加規(guī)范化,程序化。

        六、制定出對生產管理部各項目考核人的綜合考核辦法與指標,加強對生產上的管理與約束以及與各部門之間的協(xié)調,提高考核人的素質與責任意識。

        七、考慮制定出正態(tài)比例獎勵辦法,調動部門整體與車間項目之間的積極性。

        項目事前績效評估報告 14

        根據《海口市美蘭區(qū)財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知》(美財督〔20xx〕3號)要求,我局扎實認真地開展了財政支出績效評價工作,重點評價20xx年學前教育助學券專項資金的項目,現自評如下:

        一、項目決策情況

       。ㄒ唬╉椖磕繕

        對全區(qū)具備?谑谐W艏嫌嬌卟⒃诤弦(guī)幼兒園就讀的適齡幼兒發(fā)放學前教育助學券,緩解“入園難,入園貴”問題讓學齡前兒童人人入得起“園”,讓百姓享受到教育實惠。

       。ǘQ策過程

        依照《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》(國發(fā)[20xx]41號)、《財政部教育部關于加大財政投入支持學前教育發(fā)展的通知》(財教[20xx]405號),及海口市人民政府辦公《關于印發(fā)我市學前教育助學券發(fā)放工作方案及實施細則的通知》海府辦〔20xx〕349號文精神,切加大對學前教育的投入。

       。ㄈ┵Y金分配

        根據發(fā)放實施辦法,助學券發(fā)放對象為具有?谑谐W艨冢嫌媱澤,在具備兌現助學券資格的幼兒園就讀的幼兒(培訓機構等除外)。助學券兌券資格則需是取得《中華人民共和國民辦學校辦學許可證》的幼兒園及中小學依辦學許可內設的幼兒部(班);具有編制的公辦幼兒園等,且當年度年檢合格。此外,農村小學附設的學前班,也具備兌券資格。

        對符合條件的適齡幼兒發(fā)放學前教育助學券,每人每年400元。助學券經費由市、區(qū)兩級財政按55:45比例共同承擔,以區(qū)為主發(fā)放實施。20xx年我區(qū)學前教育助學券專項資金市財政安排208.692萬元,本級預算安排170.748萬元。

        二、項目管理情況

       。ㄒ唬┵Y金到位

        20xx年我區(qū)學前教育助學券項目資金共計379.44萬元,到位率100%,及時撥付到各幼兒園。

       。ǘ┵Y金管理

        20xx年我區(qū)共有168家9486名適齡幼兒符合條件享受助學券,共發(fā)放資金379.44萬。資金已全部發(fā)放到位。為加強項目資金的.使用管理,我局所有項目資金的使用都嚴格按照海口市人民政府辦公《關于印發(fā)我市學前教育助學券發(fā)放工作方案及實施細則的通知》精神和我局的《財務管理制度》落實。在實施項目過程中,嚴把助學券發(fā)放對象審批關,杜絕虛報、多報現象發(fā)生,不存在無截留、擠占、挪用項目資金情況。

        (三)組織實施

        為了確保項目高效有序實施,我局專門成立了以局長為組長,主管業(yè)務的副局長為副組長,辦公室、基教股、計財股、教育督導室等股室負責人為成員的學前教育助學券發(fā)放工作領導小組,加強對該項目實施的領導,安排專人負責項目的具體工作,定期向領導小組匯報工作進展情況。制定《美蘭區(qū)學前教育助學券發(fā)放細則》、《美蘭區(qū)學前教育助學券資金使用規(guī)定》等制度,規(guī)范項目的實施。

        三、項目績效情況

        我局的項目績效目標基本完成,總體評價為優(yōu)。具體如下:

        1、經濟效益:項目的實施,使每一位幼兒家長得到實惠,一定程度上減輕家庭經濟壓力。

        2、社會效益:發(fā)放“助學券”的政策符合我國國家利益和人民利益,也與我國解決學前教育“入園難,入園貴”問題的大政方針協(xié)調一致,是一件惠民利民的大好事,百姓一致歡迎

        3、可持續(xù)性:雖然“助學券”會增加市區(qū)兩級的財政支出,但是學前教育是義務教育的基礎,抓好學前教育可以從起點上使孩子健康地成長,打好基礎。

        4、服務對象滿意度:項目實施惠及廣大人民群眾,且項目實施公正、公開,陽光操作,受到群眾認可,滿意度極高

        四、項目綜合自評

        通過項目的實施落實,減輕家長經濟壓力,解決“入園難,入園貴”問題,為學前教育健康可持續(xù)發(fā)展增強活力。項目綜合評價為:優(yōu)

        五、經驗問題

       。ㄒ唬┙涷

        完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督,才能使項目真正惠及百姓。

       。ǘ┐嬖趩栴}

        由于項目涉及的幼兒園及適齡幼兒較多,申報助學券條件的審核費時費力,人員不足。

        項目事前績效評估報告 15

        按照《關于做好20xx年預算項目資金績效管理 工作的通知》,結合住建局的職能,遵循重要性原則,選定提前下達20xx年危房改造補助資金一般性轉移支付資金269.73萬元,作為20xx年財政支出績效評價項目。認真開展財政支出績效自評工作,F將有關自評情況報告如下:

        一、項目概況

       。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r;住建局部門包括1個機關行政處(科)室及11個下屬單位,

        壽寧縣住建局行政編制11人,事業(yè)編制67人,計78人,現有工作人員合計人。編外人員84人,其中臨時工 33人,合同工7人,派遣工12人。壽寧縣住建局內設機構6個,分別為辦公室、政策法規(guī)股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城鄉(xiāng)建設股、房地產市場監(jiān)管股(增掛“住房保障股”牌子)、建筑業(yè)股(縣建設工程招標投標辦公室)。下屬事業(yè)單位11個,分別為:壽寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營管理中心、壽寧縣建筑安全監(jiān)察站、壽寧縣建設工程造價管理站、壽寧縣縣城規(guī)劃建設管理辦公室、壽寧縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站、壽寧縣建設工程質量監(jiān)督站、壽寧縣房地產管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設工程質量安全監(jiān)督站。

        (二)項目基本情況。

        1、立項申報情況:已立項申報,項目名稱為提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助一般性轉移支付資金。

        2、項目涉及范圍:農村危房改造建設補助。

        3、主要內容和總體目標:該項目年度預算主要根據《壽寧縣人民政府辦公室關于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》壽寧縣財政局收到269.73萬元資金,用于財政對農村危房改造建設,確保城鄉(xiāng)建設工作正常運轉,使城鄉(xiāng)面貌得到改善。

        二、項目實施基本情況

        (一)項目組織管理情況;

        1、項目執(zhí)行情況

        我局結合20xx年市住建局下達壽寧縣建設目標任務和20xx年工作計劃,參考前三年各項業(yè)務指標的平均值、當年的數值、發(fā)展的趨勢等等因素,制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。建設專項資金支出269.73萬元,到賬情況完成100%,驗收合格率100%。

        2、采取的糾偏相關措施

        我局以局長為領導,各相關股室負責,其他業(yè)務骨干負責日常督導、技能培訓工作,財務人員負責協(xié)調、跟蹤、監(jiān)督、報送績效材料等。

        3、項目管理制度及執(zhí)行情況

        為確保項目目標的順利完成,每年按實際情況,編制項目預算,明確目標、落實責任,為具體項目實施制定了相應的項目質量要求和標準,項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數據分析報告等,如市住建局定期對我局建設情況進行通報分析,每月通報完成情況等。開展績效動態(tài)監(jiān)控工作,及時收集每季度目標完成情況,發(fā)現嚴重偏差,及時反饋,采取有效措施,重點跟蹤,及時糾偏,階段性任務能夠按計劃完成,全年性任務基本能夠按序時精度執(zhí)行,保證了年度目標任務按值按量或超額完成。

        (二)項目財務管理狀況。

        項目資金按照年度預算,總投入269.73萬元,實際支出269.73萬元,資金使用率100%,資金到位率100%。資金的使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》規(guī)定使用。

        三、項目績效分析

       。ㄒ唬╉椖靠冃гu價工作開展情況;

        1、選用的'評價指標和評價方法

        本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價指標主要采用歷史標準。

        2、現場勘驗、檢查、核實的情況

        通過聽取匯報、調閱核實相關資料等方式,對工作成效進行檢查,年度績效目標總體情況良好,項目自評99分,自評等級優(yōu)秀。

       。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r;

        項目預算資金269.73萬元,主要用于財政對農村危房改造項目具體完成情況如下:

        1、投入目標完成情況

        (1)時效目標:項目完成時限為12月底前,實際完成值為12月底前,目標值完成比例100%。

        (2)成本目標:投入資金績效目標值為269.73萬元,實際完成值為269.73萬元,目標值完成比例100%。

        2、產出與效益目標完成情況

       。1)數量目標完成情況:農村危房改造416戶,實際完成值為416個,目標值完成比例100%。

       。2)質量目標完成情況:農村危房改造合格率績效目標為100%,實際完成值為100%,目標值完成比例100%。

        3、效益目標完成情況

       。1)社會效益目標:農村危房改造建設項目,實現農村生態(tài)環(huán)境各村均等化,提高農村人居環(huán)境改善,目標值完成比例100%。

        (2)社會公眾滿意度目標:農村危房改造建設服務對象滿意度績效目標值為90%,實際完成值95%,目標值完成比例100%。

       。ㄈ╉椖靠冃Х治觯▽χ笜梭w系得分情況進行逐項分析,需要描述扣分的原因)。

        1、投入指標體系總計30分,自評得分30,其中

       。1)時效情況方面總分4分,得分4分。項目實際實施月份未晚于計劃月份。

       。2)項目立項方面滿分15分,得15分。績效目標合理性,與項目績效年度計劃數相對應,與預算確定的項目資金額相匹配,得4分;績效指標明確,將項目目標細化分解為具體的績效指標,通過清晰、可衡量的指標值予以體現,得4分;績效指標完成率,完成100%,得4分;項目立項規(guī)范,按照規(guī)定的程序申請立項,提交的文件、材料符合相關要求,事前已經過必要的可行性研究、風險評估、集體決策,得3分。

       。3)資金落實方面滿分11分,得11分。資金到位率100%,得3分;資金到位及時率100%,得4分;資金使用率100%,得4分。

        2、過程指標體系總計30分,自評得分29分,其中

       。1)業(yè)務管理方面滿分9分,得9分。管理制度健全,已制定相應的業(yè)務管理制度,業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整,得3分;制度執(zhí)行有效,遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定,業(yè)務檔案齊全并及時歸檔,得3分;項目質量可控,具有相應的項目質量要求和標準,采取必要的控制措施或手段保證質量,得3分。

       。2)財務管理方面滿分15分,得15分。管理制度健全性,有制定1個項目資金管理辦法,得2分;資金使用合規(guī),符合國家國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),項目的重大開支經過評估認證,主要領導簽字審批,得3分;固定資產由局財務專門管理,得3分;固定資產利用率100%,得3分;項目資金安全,項目資金使用符合預算批復或合同規(guī)定的用途,不存在截留、擠占、挪用等情況,得3分。

        扣分原因:管理制度健全方面,雖有制定項目資金管理辦法,但不健全,此項扣1分。

        (3)會計信息管理方面滿分6分,得6分。信息規(guī)范,相關會計核算規(guī)范,得3分;信息完整,會計核算相關資料完整,得3分。

        3、產出與效益指標體系得40分,其中

       。1)產出數量方面滿分15分,自評得15分,農村危房改造416戶等于416戶,得15分。

        (2)產出質量方面滿分20分,自評得20分。農村危房改造建設驗收合格率大于100%,得20分。

        (3)項目收益方面滿分5分,自評得5分。社會公眾或服務對象滿意度大于90%,得5分。

        四、項目存在的問題和改進措施

        (一)項目存在的問題

        1、資金管理制度不夠健全。

        2、年初各項工作的開展都需要多個部門協(xié)調配合,但此項工作未得到相關部門的重視,數據提供進度遲緩,相關單位未按規(guī)定時間提供戶主審核意見,沒有及時組織聯(lián)審,承擔項目建設的相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時跟進,造成工作進展達不到預期目標。

        3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建經辦人員變換頻繁,新進人員對業(yè)務經辦流程不熟悉,影響工作進度和質量。

        (二)項目改進措施

        1、進一步健全資金管理制度,加強財務人員培訓學習,提高財務人員業(yè)務水平。

        2、強化組織管理,積極落實各項建設政策,讓村莊及時享受到改善生態(tài)居住環(huán)境政策,促進農村人居環(huán)境得以順利開展。

        3、加強政策和業(yè)務培訓,提升基層經辦人員的素質和能力。

        五、下一步改進工作的意見和建議

        針對單位未完成的績效目標,及時找出原因分析改進,對不適用的績效目標應及時調整修改,總結經驗,下一年度根據我縣農村人居環(huán)境建設工作實際情況設定更有效更直觀的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。

        項目事前績效評估報告 16

        一、項目建設背景

        本市是一座伴隨國家重點項目建設而逐步發(fā)展壯大的工業(yè)城市,以鋼鐵、稀土聞名,是國家和省重要的能源、原材料、稀土、新型煤化工和裝備制造基地。進入工業(yè)化后期,城市的服務功能發(fā)展滯后逐漸突出:如老城區(qū)基礎設施老化嚴重,發(fā)展趨于飽和,交通基礎設施管理和建設滯后,城鄉(xiāng)基礎設施缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃;部分城鄉(xiāng)結合部建設缺乏規(guī)劃和管理,布局凌亂;經濟的快速發(fā)展、工業(yè)占主導地位導致的城區(qū)用地空間不足,也已經成為制約本市建設宜居城市的一個瓶頸,總體上,本市的城市服務功能和綜合承載能力有待提升。

        為完善城市功能、培育城市新的增長點、全面提升城市綜合實力,實現把本市建成我國中西部地區(qū)中心城市的奮斗目標,20xx年利用新一輪城市總體規(guī)劃編制的契機,本市委、市政府確定規(guī)劃布局新的中心區(qū)。新市區(qū)正式被定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區(qū)。

        在新市區(qū)規(guī)劃建設過程中,本市研究編制了《本市新市區(qū)地下空間開發(fā)利用專項規(guī)劃》,推進新市中心區(qū)建設用地多功能開發(fā)、地上地下立體綜合開發(fā)利用,指導新市區(qū)地下空間的開發(fā)利用高水平、規(guī)范化推進。根據規(guī)劃,本項目位于新市中心區(qū)地下空間發(fā)展主軸上,是新市中心區(qū)地下空間的節(jié)點之一,承擔著進一步完善城市功能、提升新市區(qū)整體形象的任務。本項目地面擬建成為綠地廣場,地下一層空間可用于商業(yè)使用,地下二層作人防車庫,以加強區(qū)域公共服務供給,改善區(qū)域停車配套,本項目是在以上背景下提出的。

        二、項目建設必要性分析

        1、加強地下空間綜合開發(fā)利用的需要隨著我國經濟的飛速發(fā)展、城鎮(zhèn)化加快,土地已成為了公認的稀缺資源,地下空間利用是優(yōu)化國土資源配置、提高土地資源利用效率的必然選擇;而科技進步也使得我國地下空間開發(fā)的時機日益成熟。

        “十二五”時期,我國城市地下空間開發(fā)利用進入快速增長階段。城市地下空間建設量顯著增長,年均增速達到20%以上,約60%的現狀地下空間為“十二五”時期建設完成。地下空間的開發(fā)形態(tài)和功能也從單一走向復合:從人防工程拓展到交通、市政、商服、倉儲等多種類型,由小規(guī)模單一功能的地下工程發(fā)展為集商業(yè)、娛樂、休閑、交通、停車等功能于一體的地下城市空間,綜合效益十分顯著。

        “十三五”期間我國將迎來城市地下空間開發(fā)利用的高潮,《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》明確要求“強化土地節(jié)約集約利用”,有序推進城鎮(zhèn)低效用地再開發(fā)和低丘緩坡土地開發(fā)利用,推進建設用地多功能開發(fā)、地上地下立體綜合開發(fā)利用。

        住建部出臺《城市地下空間開發(fā)利用“十三五”規(guī)劃》,確立了地下空間開發(fā)利用“生態(tài)優(yōu)先,公共利益優(yōu)先,保障公共安全”等基本原則,要求應當“優(yōu)先安排市政基礎設施、地下交通、人民防空工程、應急防災設施,并兼顧城市運行最優(yōu)化和相鄰空間發(fā)展的需要”。《規(guī)劃》預計“十三五”時期城市地下空間開發(fā)利用還將有相當大的規(guī)模。在地下空間政策利好下,各地地下空間開發(fā)將迎來高潮,并通過規(guī)劃和制度建設走向規(guī)范化。

        雖然近年來隨著本市產業(yè)結構升級,土地集約利用水平已有較大提高,但在重工業(yè)仍占主導地位的情況下,總體上用地仍較為粗放。因此,新市中心區(qū)作為未來本市的中心地帶、行政中心所在地,面對地方經濟加速發(fā)展,用地剛需和指標剛性約束的雙重壓力下,其建設發(fā)展有必要高度重視促進土地利用由外延向內涵挖潛的轉變。

        項目地面為綠地廣場,地下為商業(yè)及人防車庫,綠化廣場從地下向地面延伸,在集約用地的基礎上增加城市綠化覆蓋率,打造優(yōu)美的立體景觀。同時地下停車庫既解決了停車問題,又避免了地面景觀的破壞和土地的浪費;此外地下一層的商業(yè),為周邊行政與商務辦公提供了必要的城市服務配套因此本項目的建設是新市中心區(qū)充分利用城市地下空間,促進城市服務功能完善的'積極舉措。

        2、充分開發(fā)利用人防戰(zhàn)備資源的需要宜居城市建設是一項長遠而又重要的工作。根據中國《宜居城市科學評價標準》,宜居城市的主要評價標準包括:社會文明、經濟富裕、環(huán)境優(yōu)美、資源承載、生活便宜、公共安全六個方面,一個宜居城市離不開安全的環(huán)境,人民安居樂業(yè)也離不開人防工程的保護。

        本項目擬于地下二層建設人防設施,用于彌補周邊人防設施的短缺,進一步完善新市中心的人防設施布局,成為本市應急管理體系不可缺少的組成部分,因此項目的建設,對于建設安全城市、支撐本市建設宜居城市十分有必要。

        平戰(zhàn)結合是我國人防建設的一項基本方針,在以和平為主旋律的當今社會,人防工程的作用已經從過去“防空洞”的單一概念向合理利用地下空間而過渡,在強調“有備無患”的同時,還要做到“有備有用”。根據第六次全國人民防空會議精神,要全面開發(fā)利用人防戰(zhàn)備資源,最大限度地利用人防工程開發(fā)地下倉儲、餐飲、購物等產業(yè),為人民群眾提供更多的休閑娛樂、體育鍛煉、停車等公共服務場所。

        本項目按照“平戰(zhàn)結合”的原則,擬將地下空間以“停車+商業(yè)+綠地”的模式進行開發(fā)利用,大大提高人防設施在和平時期的使用效率,隨著本市城市化進程的加快與土地資源的日益緊缺,本工程充分挖掘人防設施的社會服務功能,使人防設施真正成為提供公共服務、方便群眾生活的民生工程,對于本市宜居城市的建設意義重大。

        3、改善城市停車配套的需要。新市中心定位為集政務、商務、金融、會展、體育、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、高端住宅、休閑等功能為一體的城市中心區(qū),又位于新城、舊城的交界處,未來將導入大批的居住、通勤、休閑、商務人群,從而衍生出大量停車需求。

        4、集政務、商務、金融、會展、文化休閑、高檔居住、總部經濟等為一體,未來將釋放大量的消費需求。新市中心區(qū)作為新建區(qū),應高起點規(guī)劃、高標準建設,商業(yè)配套方面,應在本市現狀商業(yè)發(fā)展基礎上,進一步促進商業(yè)業(yè)態(tài)升級,滿足體驗式、互動式、娛樂性等的商業(yè)發(fā)展形勢。

        本項目擬打造一個多功能體驗式商業(yè)區(qū),特色業(yè)態(tài)包括餐飲體驗、城市超市、親子樂園、休閑健身、藝術廊及城市舞臺等,不僅滿足周邊商務、辦公的配套商業(yè)需求,同時也為周邊居民的周末休閑提供必要的商業(yè)配套,提升休閑、娛樂體驗,助推新市中心區(qū)商業(yè)業(yè)態(tài)升級。

        三、項目的公益性

        本項目將建設一座地下停車場,向社會集中提供車位850個;緩解未來周邊群體的私家車停車問題。此外,本項目積極引入新能源車、城市智能公共單車、APP導航、路引等智能化服務,構建智慧化綠色停車系統(tǒng),有助于為新市中心宜居配套區(qū)打造一個高效、便捷、智能、示范的地下停車環(huán)境,其地上空間可作為休閑廣場對市民開放,大大提高辦公、商務、商業(yè)、居住等的出行品質,合理有效的整合了城市資源同時也體現了本項目的公益性。

        項目事前績效評估報告 17

        一、評估對象

       。ㄒ唬╉椖棵Q:九華山中心學校優(yōu)質均衡發(fā)展提升工程

       。ǘ╉椖靠冃繕耍

        總績效目標:為進一步推進風景區(qū)義務教育學校辦學硬件適應新時代教育教學發(fā)展需求,保障校園安全,創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設施,提升教育教學質量,辦好風景區(qū)人民滿意的高質量教育。

        產出指標:

        1、產出數量指標:對校園道路、學生課后服務廣場、排水管道、校內停車場、多功能廳設施設備、學;@球場、食堂天燃氣管道等方面進行維修提升、改造更新。

        2、產出質量指標:以上項目完成,達到可使用狀態(tài),滿足學,F代化、信息化新時代新優(yōu)質均衡教育教學的需求,并保證師生安全。

        3、產出進度指標:計劃2月進行項目預算評審,5月進行項目招投標及合同簽訂工作,7-8月進行項目實施,9月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。

        4、產出成本指標:總成本控制在500萬元以內,合理安排預算支出。

        效果指標:

        1、社會效益指標:解除少數硬件設施存在一定的安全隱患,更新校園部分設施設備,提升教育教學質量。

        2、環(huán)境效益指標:美化校園環(huán)境,提高校園美觀度,提升校園文化品質,滿足師生正常教育教學和課后服務環(huán)境的安全需求,創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境。

        3、可持續(xù)形象指標:提升教育教學質量,辦好風景區(qū)人民滿意的高質量教育。

        4、服務對象滿意度指標:通過調查,使師生及風景區(qū)內群眾對校園環(huán)境及教學質量等滿意度達到98%以上。

       。ㄈ╉椖抠Y金構成:

        項目計劃總投入500萬元,由本級財政提供,主要用于:

        擴建校內停車場、改擴建校內道路、學生活動廣場;新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設備、桌椅和地磚更新。

       。ㄋ模╉椖扛艣r:

        根據九華山風景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃中主要發(fā)展任務,要求推動教育事業(yè)更高質量發(fā)展,落實立德樹人根本任務。優(yōu)化義務教育學校布局調整,擴建校內停車場、改擴建校內道路、學生活動廣場;新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設備、桌椅和地磚更新。

        二、事前績效評估的基本情況

        (一)評估程序。

        1、準備階段

       、俅_定評估對象:根據《九華山風景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》中主要發(fā)展任務和《九華山風景區(qū)管委會關于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃的`通知》,依據《九華山風景區(qū)管委會關于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》要求,確定將學校優(yōu)質均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。

       、诔闪⒃u估組織:成立評估組,確定評估工作人員,明確責任和任務。

       、壑贫ㄔu估方案。

        2、實施階段

       、儋Y料收集與審核:全面收集與學校新優(yōu)質均衡發(fā)展提升工程有關的數據和資料,并進行審核與分析。

       、陂_展現場與非現場評估:評估組到現場勘察、詢查、復核,對有關情況進行調查、核實,并對提供的有關數據和資料進行分類、整理與分析,提出評估意見。

       、劬C合評估:通過召開家校代表座談會、邀請專家、人大代表、政協(xié)委員、技術管理和財務等相關人員參與事前評估工作,結合現場調研,查看政策和項目實施現場的方式,對相關問題進行集中討論交流,征詢意見,為評估結論提供支撐。

        3、報告階段

        根據評估情況出具事前評估報告。

       。ǘ┰u估思路。

        本次評估主要依據《九華山管委會本級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》和《九華山風景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,執(zhí)行科學、合理的評估方法,對學校優(yōu)質均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資和規(guī)定等進行客觀、公正的評估。

        (三)評估方式、方法。

        1、評估方式

        本次評估采用評估小組開展實地勘察及召開座談會的方式進行項目事前評估。

        2、評估方法

        本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。

        三、評估內容和結論

        (一)立項必要性:

        項目符合《九華山風景區(qū)“十四五”發(fā)展(旅游)規(guī)劃》,《九華山風景區(qū)管委會關于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》,為推進風景區(qū)學校辦學硬件適應新時代教育教學發(fā)展需求,保證校園安全,創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設施,提升教育教學質量,辦好風景區(qū)人民滿意的高質量教育。

       。ǘ┛冃繕撕侠硇裕

        績效目標較明確,與項目預計解決的問題,現實需求基本匹配。

        (三)投入經濟性:

        項目投入成本與預期產出及效果基本匹配,測算較充分,本著節(jié)約的原則,提高資金使用效率,細化預算,補充完善成本控制措施。

       。ㄋ模⿲嵤┓桨缚尚行裕

        項目技術路線基本可行,工作內容、方法、進度安排較合理,保障措施相對完備。

        (五)籌資合規(guī)性:

        資金來源屬于本級財政,資金支出方式合理,風險可控。

       。┛傮w結論:

        項目基本可行,建議調整完善后立項實施。

        四、評估的相關建議

        1、進一步明確績效目標,細化、量化相關指標。

        2、明確技術路線,細化工作內容,完善工作手段,調整工作部署和進度安排。

        3、細化完善項目預算。

        五、其他需要說明的問題

        無

        項目事前績效評估報告 18

        為進一步管理和使用好財政資金,提高專項資金使用效益和項目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求,堅持精準扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象通過實施危房改造實現住房安全有保障目標,統(tǒng)籌實施經濟相對困難的非4類重點對象危房改造,切實解決貧困戶住房安全保障,現對我單位危房改造專項資金項目開展自評,現將自評結果匯報如下:

        一、基本情況

       。ㄒ唬┰O立依據

        根據《湖南省20xx年農村危房改造實施方案》和省、市脫貧攻堅工作部署,縣財政安排危房改造專項資金1653.5萬元、專項工作經費22.8萬元。

        (二)設立目標

        20xx年,江華縣級危房改造專項資金設立以下目標:

        1、數量指標:完成577戶四類重點對象農村危房改造項目。

        2、質量指標:改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗收合格率達到100%;新建類建房面積控制標準為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積,現有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。

        3、時效指標:當年開工率、完成率均達到100%。

        4、成本指標:

        危房改造補助標準:新建類:建檔立卡貧困戶補助4.5萬元/戶,低保戶補助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補助1.5萬元/戶,一般貧困戶補助1萬元/戶,農村分散供養(yǎng)特困人員集中統(tǒng)建老年公寓工程造價預算控制在每戶4萬元以內。

        修繕加固類:建檔立卡貧困戶補助1.5萬元/戶,農村分散供養(yǎng)特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補助0.8萬元/戶,一般貧困戶補助0.5萬元/戶。

        5、社會效益指標(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛(wèi)生廁所等基本衛(wèi)生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區(qū)抗震設防烈度地震中無嚴重毀損的比例均達到100%。

        6、可持續(xù)影響指標:改造后房屋保證安全期限20年。

        二、專項資金整體規(guī)劃實施績效情況

        根據中央、省、市、縣相關文件要求,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行評價,根據評價標準對抽查項目實施評分。

        經評定20xx年度危房改造專項資金績效評價得分為滿分100分。其中項目立項得分12分,資金落實得分8分,業(yè)務管理得分10分,財務管理得分20分,項目產出得分30分,項目效益得分20分,績效級別評定為“優(yōu)秀”。

        三、專項資金使用績效

       。ㄒ唬┵Y金落實及支出情況

        本次實際評價危房改造項目,截止20xx年12月31日,專項補助資金到位1653.5萬元,專項工作經費到位22.8萬元,通過惠農一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項差旅費、辦公費、整改經費及其他支出22.8萬元。

       。ǘ╉椖靠冃гu價總體情況

        1.專項資金的組織管理情況。

        在住房保障核查鑒定中,經鑒定唯一住房為C、D級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃,按程序進行村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、部門聯(lián)審和三級公示,并簽訂危房改造協(xié)議及時組織實施。農村危房改造嚴格執(zhí)行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的要求先拆除危房再實施改造;實施修繕加固的`,應及時組織修繕,盡快消除安全隱患,根據危房改造工程進度,分批組織竣工驗收并及時撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務并搬遷入住。

        2.取得的實效:危房改造補助資金1653.5萬元全部通過預付鄉(xiāng)財政所,發(fā)放到577戶農村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發(fā)放到位。農村危房改造工作經費22.8萬元按實施情況核撥使用,專項用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造工作、存量危房核查和專項整治工作以及縣危改辦日常工作。

        四、存在的問題

        農村危房改造工作繁雜,需要下村逐戶核查存量危房以及基本信息情況,現場監(jiān)管、系統(tǒng)錄入、檔案資料審核整理等均需要大量人力與時間,根據縣危改辦及鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改辦現有人員配備情況,工作強度極大。

        五、改進措施和建議

        建議編辦增加編制。

        項目事前績效評估報告 19

        一、項目基本情況

        (一)項目所屬單位市政總公司基本情況簡介

        市政總公司為副處級公益二類事業(yè)單位,隸屬邵陽市城市管理和綜合執(zhí)法局,編制360人,實有在編人員227人。工作職責是:負責全市城區(qū)道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設施的日常管理及養(yǎng)護維修及市政工程設施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應急事件的具體實施。

        (二)項目資金分配情況

        市政總公司主要承擔市區(qū)57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護,總維護面積300萬㎡,其中:城市主干道車行道面積199.56萬㎡;人行道面積78.41萬㎡;城市排水管網長度173.46Km;城市橋梁7座;西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽洞橋、紅旗河橋等。

        (1)項目資金使用情況

        20xx年度道路維護專項資金共2,334.88萬元 ,資金到位率100%。

       。2)實際支出情況

        共計支出2,334.88萬元,其中:城市主、次干道路面防治支出814.69萬元;人行道維護支出596.12萬元;排水設施維護支出477.95萬元;橋梁日常監(jiān)測及管護支出87.04萬元;西湖橋下專項維護支出59.78萬元;政府采購——日常維護設備299.3萬元。

        二、績效評價工作情況

        (一)績效評價目的

        本次績效評價的目的`是強化財政支出的管理意識和績效意識,及時發(fā)現市政工程日常維護項目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議,總結經驗,分析存在問題及原因,進一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。

        (二)績效評價過程

        1、前期準備

       。1)根據根據《邵陽市財政局關于開展20xx年度城市道路維護項目資金重點績效評價工作的通知》的要求,成立了績效評價工作指導小組,布置績效評價工作。

       。2)邵陽市財政局制定績效評價指標體系、評價標準后,下發(fā)績效評價通知。

       。3) 根據通知,由湖南弘信園會計師事務所成立績效評價工作組,負責實施績效評價的具體工作,開展現場評價。

        2、組織實施

       。1)項目單位自評。項目單位按照績效評價通知的要求,歸納整理項目建設資料,開展績效自評工作,向績效評價工作組提交包括專項資金財務賬簿、憑證等基礎數據和相關資料信息。

       。2)現場評價。通過采用核查資金使用、項目建設的有關賬目、座談、調查問卷、實地察看建設情況等方式,采集績效評價的相關數據。

        (3)績效評價工作組審核?冃гu價工作組通過對單位提交的資料查證、復核并進行綜合分析,審核專項資金使用的真實性、合法性及合規(guī)性。

        (4)匯總分析,撰寫評價報告。根據審核后的項目單位報送的基礎數據和項目績效報告,以及現場抽查的項目評價、評分情況,對基礎數據進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。

        (三)評價結論

        根據《邵陽市20xx年城市道路維護項目資金項目績效評價指標表》,從項目決策、項目管理、項目績效等三大項指標逐一進行評價打分,經綜合評價,該項目資金支出基本合理、規(guī)范、有效,取得了較好的經濟、社會效益,績效評價綜合得分為85分,等級為“良好”。

        三、項目實施情況

       。ㄒ唬╉椖拷M織情況

        20xx年市政總公司較好地完成了各項工作任務,保證了主干道車行道完好率93%,人行道(含側石、護欄)完好率97%,排水管渠完好率97%,井座井蓋完好率98%,市政設施維護與工程施工質量安全零事故。

       。ǘ┱少徍驼型稑饲闆r

        道路維護經費的采購項目未執(zhí)行招投標程序,招投標制度未有效執(zhí)行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料,年度采購累計額度超過100萬以上,未見招投標的相關資料。

       。ㄈ┴攧展芾砬闆r

        資金預算未有效執(zhí)行,支出內容與立項計劃內容的不完全符合。

        四、主要績效

        (一)市政總公司認真履行市政設施養(yǎng)護職責。市政設施維護與工程施工質量安全零事故。20xx年市政道路橋梁等項目均得到較好維護。20xx年市政道路維護工作監(jiān)管到位,無媒體曝光批評并負責的事例。

       。ǘ┓e極投入抗洪防澇工作。結合我市歷年防澇搶險實際情況,市政總公司制定了嚴密的防汛抗?jié)硲鳖A案。

       。ㄈ┤ε浜鲜形姓母黜椫卮蠡顒影才。

       。ㄋ模┩晟啤110”社會聯(lián)動承諾服務。20xx年共接警受訴400余次,均做到了接后必處,處后必復。

        五、存在的問題

        (一)項目立項政策依據不足。

        (二)道路維護經費的采購項目未執(zhí)行招投標程序,招投標制度未有效執(zhí)行。

       。ㄈ⿲m椯Y金未按績效管理的要求進行績效目標編制績效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底。

       。ㄋ模⿲m椯Y金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。

       。ㄎ澹┚S護計劃與巡查、市民投訴關聯(lián)度不夠高,聯(lián)系渠道不暢。

        六、意見建議

        (一)樹立績效意識,強化主體責任,加強績效管理,把績效工作規(guī)范化、精細化。

       。ǘ﹪栏駡(zhí)行招投標制度,提高采購資金的使用效益。

       。ㄈ﹪栏駡(zhí)行財經法規(guī)和財務管理制度,規(guī)范資金使用。

        (四)建立健全公眾服務平臺,完善服務渠道,及時反饋群眾意見。

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